Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

 Приложение № 1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
№ 246 от 11 июля 2007 г.




Паспорт
муниципальной целевой Программы
«Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011годы»


Объемы и источники финансирования Программы -

Общий объем финансирования Программы на 2007-2011г.г.
Всего- 303 054,0 тыс. руб., из них:
в 2007 году – 36 796,0 тыс. руб
в 2008 году - 126 186,0 тыс. руб
в 2009 году - 83 843,0 тыс. руб
в 2010 году - 34 842,0 тыс. руб
в 2011 году - 21 387,0 тыс. руб

 

в том числе:

 

финансирование мероприятий подпрограммы «Здоровый ребенок»
всего: 48 019,0 тыс. руб.
в 2007г.-6 931,0 тыс руб.
в2008г.-13 728,0 тыс. руб.
в 2009г.-8 670,0 тыс руб.
в 2010г.-12 255,0 тыс. руб.
в 2011г.-6 435 ,0 тыс. руб
.


 

финансирование мероприятий подпрограммы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»
всего: 5 350,0 тыс. руб.
в 2007г.- 990,0 тыс. руб.;
в 2008г. –1 390,0 тыс. руб.;
в 2009г. –990,0 тыс. руб.;
в 2010г. –990,0 тыс. руб.;
в 2011г. – 990,0 тыс. руб.

 

финансирование мероприятий подпрограммы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению города Калининграда »
 всего 204 103,0 тыс.руб., из них:
- в 2007г. – 25 203,0 тыс. руб.;
- в 2008г. – 94 030,0 тыс. руб.;
- в 2009г. – 66 353,0 тыс. руб.;
-в 2010г. – 9 964,0 тыс. руб.;
 -в 2011г. –8 553,0 тыс. руб.

 

финансирование мероприятий подпрограммы «Общая врачебная (семейная) практика»
всего 45 585,0 тыс.руб., из них:
-2007г.- 3 672,0 тыс. руб.
-2008г.- 17 038,0 тыс. руб.
-2009г.- 7 830,0 тыс. руб.
-2010г.- 11 633,0 тыс. руб.
-2011г.- 5 409,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы корректируются ежегодно в соответствии и принимаемым бюджетом города.





Приложение № 2
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
№ 246 от 11 июля 2007 г.

 от июля 2007г.

 

 

 

 Таблица №1

 

 Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы

«Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование мероприятий (млн.руб.)

Источник

Наименование

ВСЕГО:

в том числе по годам

финансирования

мероприятий

 

 

 

 

 

 

 

 

(2007-2011г)

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление материально-технической базы ЛПУ

177 394

31 286

59 394

39 020

29 237

18 457

Муниципальный

 - Ремонт

 76 676,0

16 692,0

27 139

16 145

10 800

5 900

бюджет

 -Приобретение оборудования

100 718,0

14 595,0

32 255

22 875

18 437

12 557

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный

Строительство общежития для сотрудников

100 000

1 000

59 000

40 000

 

 

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный

Учеба и совершенствование по специальности

6 255

1 800

1 387

1 283

820

965

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный

Медико-социальная поддержка

3 420
 

610
 

610
 

680
 

730
 

790
 

бюджет

беременным женщинам

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный

Создание единой информационной сети

9 900
 

900
 

4 500
 

1 620
 

2 880
 

 
 

бюджет

в структуре здравоохранения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение информационных и

 

 

 

 

 

 

Муниципальный

образовательных мероприятий в детских

1 135

210

305

250

185

185

бюджет

поликлиниках и женских консультациях

 

 

 

 

 

 

 

Профилактические мероприятия по

 

 

 

 

 

 

Муниципальный

предупреждению распространения

4 950

990

990

990

990

990

бюджет

туберкулёза

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО по всем мероприятиям:

303 054

36 796

126 186

83 843

34 842

21 387

 



Приложение № 3
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
№ 246 от 11 июля 2007 г.

 

 

 

 

 

 

Таблица №2

 

Сводная таблица финансирования муниципальной целевой Программы

«Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование подпрограмм и подразделов

Финансирование (тыс.руб.)

Источник
финанси-рования
 
 
 

Ответственный
исполнитель
 
 
 

 

Объем

 

 

 

 

 

 

финансиро-

по годам

 

вания

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО:

2007

2008

2009

2010

2011

 

(2007-2001 г.г)

 

 

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограммы:

Городской
бюджет

 
 
Управление
здравоохранения 

"Совершенствование первичной медико-
санитарной помощи населению города
Калининграда" - ВСЕГО:

204 103

25 203

94 030

66 353

9 964

8 553

Раздел № 1

 - Ремонт поликлиник, поликлинических отделе-
ний, офиса управления здравоохранения мэрии,

65 510

11 646

25 139

15 525

7 300

5 900

 

 
 

 -строительство общежития для специалистов

100 000

1 000

59 000

40 000

 

 

 

 

 - Приобретение малого санитарного транспорта
(легковых автомобилей) для поликлиник

10 000

2000

2000

2000

2000

2000

 

 
 

- Приобретение медицинского оборудования
(пос. Чкаловск, микр-н Северная гора)

12 000

 

6000

6000

 

 

 

 
 

Раздел 2

 -Городской детский диагностический центр

11 274

8 757

816

1 701

 

 

 

 

Раздел № 3

 -Учеба и совершенствование по специальности

5 319

1 800

1 075

1 127

664

653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Здоровый ребенок" - ВСЕГО:

48 019

6 931

13 728

8 670

12 255

6 435

Городской
бюджет

Управление
здравоохранения

Раздел № 1

 -Медико-социальная поддержка

3 420

610

610

680

730

790

 

 

Раздел № 2

 -Укрепление материально-технической базы
родовспомогательных учреждений

29 360

1 881

8 289

5 390

9 740

4 060

 

 
 

Раздел № 3

 -Укрепление материально-технической базы
детских лечебно-профилактических учреждений

9 730

4 230

2150

1750

1000

600

 

 
 

Раздел № 4

 -Создание службы аутоплазмодонорства

4 374

 

2 374

600

600

800

 

 

Раздел № 5

 -Обеспечение информационных и образовате-
льных мероприятий

1 135

210

305

250

185

185

 

 
 

"Общая врачебная (семейная) практика"
 ВСЕГО:

45 582

3 672

17 038

7 830

11 633

5 409

Городской
бюджет

Управление
здравоохранения

 -Профессиональная подготовка медицинского
персонала службы врача общей практики (ВОП)

936

 

312

156

156

312

 

 
 

 -Приобретение медицинского оборудования,
инструментов для оснащения службы ВОП

27 150

1 296

10 226

5 434

5 097

5 097

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Ремонт помещений, выделяемых для органи-
зации службы ВОП.

7 596

1 476

2 000

620

3 500

 

 

 
 

 -Создание единой информационной сети

9 900

900

4 500

1 620

2 880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Неотложные меры борьбы с туберкулезом"
 ВСЕГО:

5 350

990

1 390

990

990

990

Городской
Бюджет

Управление
здравоохранения

Раздел № 1

 -Укрепление материально-технической базы ЛПУ

400

 

400

 

 

 

 

 

Раздел № 2

 -Профилактические мероприятия

4 950

990

990

990

990

990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

303 054

36 796

126 186

83 843

34 842

21 387

 

 
















Приложение № 4
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
№ 246 от 11 июля 2007 г.


Подпрограмма
«Совершенствование первичной медико- санитарной помощи
населению города Калининграда на 2007-2011годы
 

4. Объем и источники финансирования



 Подпрограмма реализуется за счет денежных средств муниципального бюджета.
 


п/п

Наименование мероприятий

Объём
Финанс. (тыс. руб)

В том числе по годам:

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Ремонт поликлиник,
поликлинических отделений

65 510,0

11 646,0

25 139,0

15 525,0

7 300,0

5 900,0

2.

Строительство общежития
на 100 мест

100 000,0

1 000,0

59 000,0

40 000,0

 

 

3.

Приобретение малого санитарного транспорта для поликлиник –8 шт.

10 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

 2 000,0

4.

Приобретение медицинского оборудования (пос Чкаловск, микр-н «Северная гора»

12 000,0

 

6 000,0

6 000,0

 

 

5.

Создание детского диагностического Центра

11 274,0

 8 757,0

 816,0

 1 701,0

 

 

6.

Учеба и усовершенствование
 по специальности

5 319,0

 1 800,0

 1 075,0

 1 127,0

 664,0

 653,0

 

ИТОГО

204 103,0

25 203,0

94 030,0

66 353,0

9 964,0

8 553,0

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт поликлиник, поликлинических отделений, офиса управления здравоохранения мэрии,

строительство общежития для специалистов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

Мероприятия

Всего

Объем финансирования по годам(тыс.руб.)

Источник

Ответствен-ный
исполнитель
 

п/п

ЛПУ

 

(тыс.руб.)

2007

2008

2009

2010

2011

финансирова-

 

 

 

2007-2011 г.г

 

 

 

 

 

ния

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ремонт учреждений

1

Городская больница

Установка лифта,

3000,0

 

1000,0

600,0

700,0

700,0

Городск.бюдж.

Управление

 

№1

аварийного

 

 

 

 

 

 

 

здравоохранения

 

поликлиническое

пожарного выхода,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделение

ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабинетов,физиоотде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ления,лаборатории,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

холла

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Городская больница

ремонт кабинетов

1000,0

 

500,0

500,0

 

 

Городск.бюдж.

Управление

 

№3

 

 

 

 

 

 

 

 

здравоохранения

 

поликлиническое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Городская больница

ремонт кабинетов

500,0

 

250,0

250,0

 

 

Городск.бюдж.

Управление

 

№5

 

 

 

 

 

 

 

 

здравоохранения

 

поликлиническое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Городская больница

ремонт кабинетов,

1000,0

 

500,0

500,0

 

 

Городск.бюдж.

Управление

 

№6 женская

отопительной

 

 

 

 

 

 

 

Здравоохранения

 

консультация

системы и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водоснабжения,заме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на оконных, дверных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

блоков.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Городская

Ремонт внутренних

12 010,0

2 010,0

4000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Городск.бюдж.

Управление

 

многопрофильная

помещений

 

 

 

 

 

 

 

Здравоохранения

 

больница,

поликлиники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поликлиническое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Поликлиника №1

Ремонт кабинетов

4000,0

1175,0

1000,0

825,0

500,0

500,0

Городск.бюдж.

Управление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здравоохранения

7

Поликлиника №2

Ремонт

3000,0

 

1000,0

1500,0

500,0

 

Городск.бюдж.

 

 

 

вентиляционной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системы, коридора и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

холлов, замена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оконных блоков

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Поликлиника №7

Ремонт

1000,0

 

650,0

 

350,0

 

Городск.бюдж.

Управление

 

 

вентиляционной

 

 

 

 

 

 

 

здравоохранения

 

 

системы, физиотера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

певтического отделе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Поликлиника №8

Ремонт помещений

1000,0

 

1000,0

 

 

 

Городск.бюдж.

Управление

 

 

районного дневного

 

 

 

 

 

 

 

здравоохранения

 

 

стационара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинградского

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

района

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Детская

Ремонт коридора,

4000,0

 

1500,0

400,0

1100,0

1000,0

Городск.бюдж.

 

 

поликлиника №1

хирургического

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

блока, регистратуры,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педиатрических

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабинетов, охраны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зрения, физиотера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

певтического отделе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Детская

Капитальный ремонт

4000,0

 

2000,0

1000,0

500,0

500,0

 

 

 

поликлиника №2

фасада, врачебных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабинетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Детская

Ремонт

3000,0

250,0

1200,0

13000,0

250,0

 

 

 

 

поликлиника №4

крыши,кабинетов,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонт системы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водопровода и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канализации,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электроснабжения,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водомерных и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канализационных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

счетчиков.

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Детская

Замена оконных

1000,0

 

 

300,0

400,0

300,0

 

 

 

поликлиника №5

блоков, ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабинетов,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лаборатории,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охранной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сигнализации.

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Детская

Ремонт фасада

2000,0

 

1000,0

500,0

 

500,0

 

 

 

поликлиника №6

здания, кабинетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окулиста, инфекцион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ного блока, филиала.

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Детская

Ремонт фасада,

1400,0

 

 

1400,0

 

 

 

 

 

стоматологическая

замена оконных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поликлиника

блоков

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Детская больница

Ремонт палат

2000,0

300,0

 

800,0

500,0

400,0

 

 

 

№1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Детская больница

Ремонт

2000,0

 

500,0

1000,0

500,0

 

 

 

 

№3

физиокабинета,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хирургического

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабинета,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педиатрических

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабинетов

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Роддом №2

Ремонт прачечной,

1000,0

 

400,0

600,0

 

 

 

 

 

 

пищеблока,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гинекологического

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделения.

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Роддом №3

Ремонт помещений

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

родильного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделения, отделения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

патологии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беременных, замена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оконных блоков.

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Роддом №4

Ремонт помещений

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

женской

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консультации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(коридоров, холлов)

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Женская

Ремонт дневного

500,0

 

 

500,0

 

 

 

 

 

консультация

стационара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинградского

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

района

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Центр

Ремонт отопления и

2000,0

 

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

восстановительной

внутреннего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медицины и

водоснабжения,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реабилитации детей

устройство пандуса и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

козырька главного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

входа, утепление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здания

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Дом сестринского

Ремонт пожарной

1100,0

 

550,0

550,0

 

 

 

 

 

ухода

системы и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сигнализации, ремонт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

палат, внутренних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помещений

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Помещение

Ремонт помещений

9 019,0

3930,0

5089,0

 

 

 

 

Управление

 

управления

(ул. Уральская, 9)

 

 

 

 

 

 

 

здравоохранения

 

здравоохранения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокладка оптоволоконного кабеля и установка мини- АТС в офис УЗМ

 

1 500,0

1 500,0

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение оборудования и мебели для офиса УЗМ

 

2 481,0

2 481,0

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО:

 

65 510,0

11646,0

25139,0

15525,0

7300,0

5900,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство

 

 

 

 

 

 

 

Городск.бюдж.

Управление

 

общежития на 100

 

 

 

 

 

 

 

 

здравоохранения

 

мест - в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 разработка

 

1000,0

1000,0

 

 

 

 

Городск.бюдж.

Управление

 

проектно-сметной

 

 

 

 

 

 

 

 

здравоохранения

 

документации;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 основное

 

70000,0

 

30000,0

40000,0

 

 

Городск.бюдж.

Управление

 

строительство;

 

 

 

 

 

 

 

 

здравоохранения

 

 инженерные сети

 

29000,0

 

29000,0

 

 

 

Городск.бюдж.

 

 

и благоустройство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО:

 

100000,0

1000,0

59000,0

40000,0

 

 

 

 

 

Приобретение

 

10000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

малого санитарного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспорта для

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поликлиник - 8 шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение

 

12000,0

 

6000,0

6000,0

 

 

 

 

 

медицинского

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и мебели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(пос. Чкаловск,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

микр-н Северная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гора)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО оборуд.

 

22000,0

2000,0

8000,0

8000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

ВСЕГО:

 

187 510,0

14646,0

92139,0

63525,0

9300,0

7900,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение № 5
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
№ от 11 июля 2007 г.



Подпрограмма
«Служба врачебной (семейной) практики»


4. Объем и источники финансирования

                Подпрограмма реализуется за счёт средств муниципального бюджета. Объём финансирования мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой представлен.

№ п/п

Наименование мероприятия

Объём Финанс. (тыс. руб.)

В том числе по годам:

2007

2008

2009

2010

2011

1

Профессиональная подготовка медицинского персонала службы ВОП

936

0

312

156

156

312

2

Приобретение медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов

27150

1296

10 226

5 434

5 097

5 097

3

Ремонт помещений ЛПУ, выделяемых для организации службы ВОП

7 096

976

2 000

620

3 500

0

4

Проектно- сметная документация

500

500

0

0

0

0

5

Создание единой информационной сети в структуре здравоохранения г. Калининграда

9 900

900

4 500

1 620

2 880

0

 

ВСЕГО:

45 582

3 672

17 038

7 830

11 633

5 409


 Финансирование основных мероприятий подпрограммы представлено в таблицах №№ 6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15.





Финансирование мероприятий подпрограммы

"Общая врачебная (семейная) практика" на 2007-2011 г.г.

Приобретение медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов

для оснащения службы ВОП в рамках городской целевой подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Наименование

Медицинское Учреждение

Стоимость за ед. (тыс.руб.)

ИТОГО (тыс.руб.)

Центры ВОП

Офмсы

Пол. № 1

ГМБ

ГБ №1

ГБ №3

ГБ №5

1

Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов для оснащения автономного офиса ВОП

 

 

1

1

1

1 179,0

3 537,0

2

Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов для оснащения офиса в структуре центра ВОП

3

11

 

3

 

842,0

14 314,0

3

Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов поставляемый из расчёта на 3 офиса оборудованных в структуре центра ВОП

1

3

 

1

 

272,0

1 360,0

4

Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов поставляемый из расчёта на каждый центр ВОП

1

3

 

1

 

1 457,0

7 285,0

5

Комплект медицинского оборудования для оснащения лаборатории в структуре центра ВОП

 

 

 

1

 

200,0

200,0

6

Комплект медицинсого оборудования для оснащения стоматологического кабинета в структуре центра ВОП

 

1

 

 

 

454,0

454,0

 

 

4 255,0

14 903,0

1 179,0

5 634,0

1 179,0

ИТОГО:

27 150,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы

"Общая врачебная (семейная) практика" на 2007-2011 г.г.

Ремонт помещений, выделяемых для организации службы ВОП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №8

№ п/п

Наименование организации

Структура ВОП

Площадь, м2

Сметная стоимость ремонта, 1 м2(тыс.руб.)

ИТОГО (тыс.руб.)

1

Поликлиника № 1

центр

210

10,0

2 100,0

2

Городская многопрофильная больница

центр

280

10,0

3 524,0

3

Городская больница № 1

офис

62

10,0

620,0

4

Городская больница № 5

офис

60

10,0

600,0

5

Городская многопрофильная больница (пос. Прибрежный)

центр

36

7,0

252,0

 

 

 

 

ИТОГО:

7 096,0



Финансирование основных мероприятий

 

по реализации целевой подпрограммы

 

"Общая врачебная (семейная) практика" на 2007 - 2011 г.г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 10

Наименование

Информ. Центр

Медицинское Учреждение

Стоимость за ед. (тыс.руб.)

ВСЕГО (тыс.руб.)

Центры ВОП

Офисы

Пол. № 1

ГМБ

ГБ №1

ГБ №3

ГБ №5

Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов для оснащения автономного офиса ВОП

 

 

 

1

1

1

1 179,0

3 537,0

Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов для оснащения офиса в структуре центра ВОП

 

3

11

 

3

 

842,0

14 314,0

Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов поставляемый из расчёта на 3 офиса оборудованных в структуре центра ВОП

 

1

3

 

1

 

272,0

1 360,0

Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов поставляемый из расчёта на каждый центр ВОП

 

1

3

 

1

 

1 457,0

7 285,0

Комплект медицинского оборудования для оснащения лаборатории в структуре центра ВОП

 

 

 

 

1

 

200,0

200,0

Комплект медицинского оборудования для оснащения стоматологического кабинета в структуре центра ВОП

 

 

1

 

 

 

454,0

454,0

Переподготовка врача ОП

 

3

 

1

 

2

72,0

432,0

Переподготовка помощника врача ОП

 

3

 

1

 

2

42,0

252,0

Переподготовка мед. сестры ОП

 

3

 

1

 

2

42,0

252,0

Ремонт (из расчёта за м2)

 

210

280

 

 

 

10,0

4 900,0

 

 

 

36

 

 

 

7,0

252,0

 

 

 

 

 

 

 

3,62

724,0

 

 

 

 

62

 

60

10,0

1 220,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектные работы

 

 

1

 

 

 

500,0

500,0

Создание единой информационной сети в структуре здравоохранения г. Калининграда

1

 

 

 

 

 

9 900,0

9 900,0

 

9 900,0

6 823,0

19 179,0

1 955,0

5 634,0

2 091,0

ИТОГО:

45 582,0



Финансирование основных мероприятий

по реализации целевой подпрограммы

«Общая врачебная (семейная) практика» на 2007 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 11

№ п/п

Наименование

Информ. Центр

Медицинское Учреждение

Стоимость за ед. (тыс.руб.)

ВСЕГО (тыс.руб.)

Центры ВОП

Офисы

Пол. № 1

ГМБ

ГБ №1

ГБ №3

ГБ №5

1

Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов для оснащения автономного офиса ВОП

 

 

 

 

 

 

1 179,0

0,0

2

Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов для оснащения офиса в структуре центра ВОП

 

 

1

 

 

 

842,0

842,0

2

Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов поставляемый из расчёта на 3 офиса оборудованных в структуре центра ВОП

 

 

 

 

 

 

272,0

0,0

3

Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов поставляемый из расчёта на каждый центр ВОП

 

 

 

 

 

 

1 457,0

0,0

4

Комплект медицинского оборудования для оснащения лаборатории в структуре центра ВОП

 

 

 

 

 

 

200,0

0,0

5

Комплект медицинсого оборудования для оснащения стоматологического кабинета в структуре центра ВОП

 

 

1

 

 

 

454,0

454,0

6

Переподготовка врача ОП

 

 

 

 

 

 

72,0

0,0

7

Переподготовка помощника врача ОП

 

 

 

 

 

 

42,0

0,0

8

Переподготовка мед. сестры ОП

 

 

 

 

 

 

42,0

0,0

9

Ремонт (из расчёта за м2)

 

 

 

 

 

 

10,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

0,0

 

 

 

 

36

 

 

 

7,0

252,0

 

 

 

 

200

 

 

 

3,62

724,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

0,0

10

Проектные работы

 

 

1

 

 

 

500,0

500,0

11

Создание единой информационной сети в структуре здравоохранения г. Калининграда

1

 

 

 

 

 

900,0

900,0

 

 

900,0

0,0

2 772,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО:

3 672,0









Приложение № 6
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
№ от 11 июля 2007г.



Подпрограмма «Здоровый ребенок»

Объем и источники финансирования



 Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 48 019,0 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.

№№

Наименование мероприятий

Объем финанси-рования
(тыс.руб.)

В том числе по годам

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Медико- социальная поддержка

3 420,0

610,0

610,0

680,0

730,0

790,0

2.

Укрепление материально- технической базы родовспомогательных учреждений

29 360,0

1 881,0

8 289,0

5 390,0

9 740,0

4 060,0

3.

Укрепление материально- технической базы детских ЛПУ

9 730,0

4230,0

2 150,0

1 750,0

1 000,0

600,0

4.

Обеспечение службы аутодонорства

4 374,0

-

2 374,0

600,0

600,0

800,0

5.

Обеспечение информационных и образовательных мероприятий

1 135,0

210,0

305,0

250,0

185,0

185,0

 

Всего

48 019,0

6931,0

13728,0

8 670,0

12255,0

6 435,0


Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств муниципального бюджета согласовываются с заказчиком подпрограммы и подлежат ежегодному уточнению. Прогнозное финансирование подпрограммы «Здоровый ребенок» указано в таблице №16.



 


Финансирование мероприятий подпрограммы «Здоровый ребенок»

Таблица № 16

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Объём финансирования (тыс. руб.)

Источник финансир.

Исполнитель

Всего

Прогнозируемая оценка

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Раздел I. Медико-социальная поддержка

1

Закупка лекарстсвенного препарата- сурфактант для новорожденных (роддом №4)

2007 - 2011 гг.

1680

360

360

410

430

4600

Городской бюджет

УЗМ

2

Приобретение контрацептивов для групп социального риска (ВМС гормон).

2007 - 2011 гг.

1400

250

250

270

300

330

Городской бюджет

УЗМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по разделу:

3420

610

610

680

730

790

 

 

Раздел II. Укрепление материально-технической базы Родовспомогательных ЛПУ (приобретение медицинского оборудования)

1

Кресло гинекологическое операционное с электроприводом и гидравлическим подъемником для жениких консультаций (5 шт.)

2008 - 2011 гг.

750

 

300

150

150

150

Городской бюджет

УЗМ

2

Аппарат лазерный хирургический для для женской консультации Ленинградского района, р\д №3,4 (3 шт.)

2008 - 2011 гг.

900

 

300

300

 

300

Городской бюджет

УЗМ

4

Аппарат Ультразвуковой экспертного класса для роддома №3

2010г..

4000

 

 

 

4000

 

Городской бюджет

УЗМ

5

Аппарат ультразвуковой среднего класса в ГМПБ

2008г.

1600

 

1600

 

 

 

Городской бюджет

УЗМ

6

Аппарат ультразвуковой для отделений новорожденных р\д №№3.4( 2шт.)

2008 - 2010 гг.

2400

 

1200

 

1200

 

Городской бюджет

УЗМ

7

Мониторы фетальные с компьютерной приставкой в р\д №№3,4 (2 шт.)

2008-2009гг.

1000

 

500

500

 

 

Городской бюджет

УЗМ

8

Аппарат для ингаляционного наркоза портативный с набором интубационных трубок, лярингоскопами для женской консультаций р\д №№2,3,4, ГБ №6, женской консультации Ленингр. Р-на

2008-2010гг.

1200

 

480

240

480

 

Городской бюджет

УЗМ

9

Аппарат для проведения озоно-, лазеротерапии, с датчиками для облучения крови (ВЛОК)

2009-2011гг.

3900

 

 

1300

1300

1300

Городской бюджет

УЗМ

10

Оборудование для оснащения реанимационных мест новорожденных (аппараты ИВЛ и д.р.) в р\д №№3,4

2007 - 2011 гг.

4660

460

1300

700

1000

1200

Городской бюджет

УЗМ

11

Кювезы для новорожденных в р\д №№3,4

2007 - 2011 гг.

2900

400

 

1500

 

1000

Городской бюджет

УЗМ

12

Кроватки для новорожденных с подогревом "Сон" в р\д №№3,4

2007-2009гг.

2830

1 021

1109

700

 

 

Городской бюджет

УЗМ

13

Инфузоматы в р\д №№3,4

2010-2011гг.

220

 

 

 

110

110

Городской бюджет

УЗМ

14

Оборудование для лабораторий (определение КЩС и др.) р\д №№3,4

2007 - 2010 гг.

3000

 

1500

 

1500

 

Городской бюджет

УЗМ

 

Всего по разделу:

29360

1881

8289

5390

9740

4060

 

 

Раздел III. Укрепление материально-технической базы Детских ЛПУ (приобретение медицинского оборудования)

1

Приобретение аппарата для гидролазерного вакуумного массажа в ДГП ( 6 шт.)

2007-2011гг.

1250

250

250

250

250

250

Городской бюджет

УЗМ

2

Галокамера в ДГП №2, ДГБ №3

2007-2008гг.

800

400

400

 

 

 

Городской бюджет

УЗМ

3

Автоматическая технологическая система для проведения диспансеризации детей АКДО в ДГП №1,4, 5, 6,ДГБ №3

2008-2010гг.

1000

 

400

400

200

 

Городской бюджет

УЗМ

4.

Приобретение оборудования в соответствии с Табелем оснащения детских поликлиник ( приказ МЗи СР №753)

2008-2011гг.

2100

 

700

700

350

350

 

 

5.

Аппарат ИВЛ для детского инфекционного отделения ГМПБ

2007г.

3 580

3 580

 

 

 

 

 

 

6.

Цифровой фотометрический аппаратно- програмный плантовизор "Синди- Грация" (6 шт.)

2008-2011гг.

1000

 

400

400

200

 

Городской бюджет

УЗМ

 

Всего по разделу:

9 730

4 230

2150

1750

1000

600

 

 

Раздел IV. Создание службы аутоплазмодонорства

1

Приобретение холодильной камеры,автоматических весов для забора крови донора в ГМПБ

2009г.

400

 

400

 

 

 

Городской бюджет

УЗМ

2

Аппаратура для быстрого размораживания плазмы и подогрева растворов для переливания крови в ГМПБ, р\д №№3,4

2009-2010 гг.

1200

 

 

600

600

 

Городской бюджет

УЗМ

 

Приобретение: кресло донорское стационарное, запаиватель магистралей стационарный, рефрижераторной центрифуга, геманетик

2008г.

1 174

 

1 174

 

 

 

 

 

3

Аппараты для реинфузии крови р\д №4, ГМПБ

2008 - 2009гг.

1600

 

800

 

 

800

Городской бюджет

УЗМ

 

Всего по разделу:

4374

0

2374

600

600

800

 

 


Раздел V. Обеспечение информационных и образовательных мероприятий

1

Организация работы в детских ЛПУ кабинетов здорового ребенка ( приобретение наглядные пособия, мультимедийных проекторов)

2007 - 2011 гг.

425

100

175

100

25

25

Городской бюджет

УЗМ

2

Приобретение литературы для кабинетов позитивного материнства и кабинетов здорового ребенка в женские консультации, детские ЛПУ

2007 - 2011 гг.

300

60

60

60

60

60

Городской бюджет

УЗМ

3

Организация тематических тренингов, семинаров по вопросам акушерства, гинекологии, педиатрии

2007 - 2011 гг.

410

50

70

90

100

100

Городской бюджет

УЗМ

 

Всего по разделу:

1135

210

305

250

185

185

 

 

 

ИТОГО:

48 019

6 931

13728

8670

12255

6435