Приложение № 1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
№ 246 от 11 июля 2007 г.
Паспорт
муниципальной целевой Программы
«Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011годы»
Объемы и источники финансирования Программы -
|
Общий объем финансирования Программы на 2007-2011г.г.
Всего- 303 054,0 тыс. руб., из них:
в 2007 году – 36 796,0 тыс. руб
в 2008 году - 126 186,0 тыс. руб
в 2009 году - 83 843,0 тыс. руб
в 2010 году - 34 842,0 тыс. руб
в 2011 году - 21 387,0 тыс. руб
|
|
в том числе:
|
|
финансирование мероприятий подпрограммы «Здоровый ребенок»
всего: 48 019,0 тыс. руб.
в 2007г.-6 931,0 тыс руб.
в2008г.-13 728,0 тыс. руб.
в 2009г.-8 670,0 тыс руб.
в 2010г.-12 255,0 тыс. руб.
в 2011г.-6 435 ,0 тыс. руб.
|
|
финансирование мероприятий подпрограммы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»
всего: 5 350,0 тыс. руб.
в 2007г.- 990,0 тыс. руб.;
в 2008г. –1 390,0 тыс. руб.;
в 2009г. –990,0 тыс. руб.;
в 2010г. –990,0 тыс. руб.;
в 2011г. – 990,0 тыс. руб.
|
|
финансирование мероприятий подпрограммы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению города Калининграда »
всего 204 103,0 тыс.руб., из них:
- в 2007г. – 25 203,0 тыс. руб.;
- в 2008г. – 94 030,0 тыс. руб.;
- в 2009г. – 66 353,0 тыс. руб.;
-в 2010г. – 9 964,0 тыс. руб.;
-в 2011г. –8 553,0 тыс. руб.
|
|
финансирование мероприятий подпрограммы «Общая врачебная (семейная) практика»
всего 45 585,0 тыс.руб., из них:
-2007г.- 3 672,0 тыс. руб.
-2008г.- 17 038,0 тыс. руб.
-2009г.- 7 830,0 тыс. руб.
-2010г.- 11 633,0 тыс. руб.
-2011г.- 5 409,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы корректируются ежегодно в соответствии и принимаемым бюджетом города.
|
Приложение № 2
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
№ 246 от 11 июля 2007 г.
от июля 2007г.
|
|
|
|
|
Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы
|
«Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансирование мероприятий (млн.руб.)
|
Источник
|
Наименование
|
ВСЕГО:
|
в том числе по годам
|
финансирования
|
мероприятий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2007-2011г)
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Укрепление материально-технической базы ЛПУ
|
177 394
|
31 286
|
59 394
|
39 020
|
29 237
|
18 457
|
Муниципальный
|
- Ремонт
|
76 676,0
|
16 692,0
|
27 139
|
16 145
|
10 800
|
5 900
|
бюджет
|
-Приобретение оборудования
|
100 718,0
|
14 595,0
|
32 255
|
22 875
|
18 437
|
12 557
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный
|
Строительство общежития для сотрудников
|
100 000
|
1 000
|
59 000
|
40 000
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный
|
Учеба и совершенствование по специальности
|
6 255
|
1 800
|
1 387
|
1 283
|
820
|
965
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный
|
Медико-социальная поддержка
|
3 420
|
610
|
610
|
680
|
730
|
790
|
бюджет
|
беременным женщинам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный
|
Создание единой информационной сети
|
9 900
|
900
|
4 500
|
1 620
|
2 880
|
|
бюджет
|
в структуре здравоохранения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение информационных и
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный
|
образовательных мероприятий в детских
|
1 135
|
210
|
305
|
250
|
185
|
185
|
бюджет
|
поликлиниках и женских консультациях
|
|
|
|
|
|
|
|
Профилактические мероприятия по
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный
|
предупреждению распространения
|
4 950
|
990
|
990
|
990
|
990
|
990
|
бюджет
|
туберкулёза
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по всем мероприятиям:
|
303 054
|
36 796
|
126 186
|
83 843
|
34 842
|
21 387
|
|
Приложение № 3
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
№ 246 от 11 июля 2007 г.
|
|
|
|
|
|
Таблица №2
|
|
Сводная таблица финансирования муниципальной целевой Программы
|
«Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование подпрограмм и подразделов
|
Финансирование (тыс.руб.)
|
Источник
финанси-рования
|
Ответственный
исполнитель
|
|
Объем
|
|
|
|
|
|
|
финансиро-
|
по годам
|
|
вания
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО:
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
(2007-2001 г.г)
|
|
|
|
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограммы:
|
Городской
бюджет
|
Управление
здравоохранения
|
"Совершенствование первичной медико-
санитарной помощи населению города
Калининграда" - ВСЕГО:
|
204 103
|
25 203
|
94 030
|
66 353
|
9 964
|
8 553
|
Раздел № 1
|
- Ремонт поликлиник, поликлинических отделе-
ний, офиса управления здравоохранения мэрии,
|
65 510
|
11 646
|
25 139
|
15 525
|
7 300
|
5 900
|
|
|
-строительство общежития для специалистов
|
100 000
|
1 000
|
59 000
|
40 000
|
|
|
|
|
- Приобретение малого санитарного транспорта
(легковых автомобилей) для поликлиник
|
10 000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
|
|
- Приобретение медицинского оборудования
(пос. Чкаловск, микр-н Северная гора)
|
12 000
|
|
6000
|
6000
|
|
|
|
|
Раздел 2
|
-Городской детский диагностический центр
|
11 274
|
8 757
|
816
|
1 701
|
|
|
|
|
Раздел № 3
|
-Учеба и совершенствование по специальности
|
5 319
|
1 800
|
1 075
|
1 127
|
664
|
653
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Здоровый ребенок" - ВСЕГО:
|
48 019
|
6 931
|
13 728
|
8 670
|
12 255
|
6 435
|
Городской
бюджет
|
Управление
здравоохранения
|
Раздел № 1
|
-Медико-социальная поддержка
|
3 420
|
610
|
610
|
680
|
730
|
790
|
|
|
Раздел № 2
|
-Укрепление материально-технической базы
родовспомогательных учреждений
|
29 360
|
1 881
|
8 289
|
5 390
|
9 740
|
4 060
|
|
|
Раздел № 3
|
-Укрепление материально-технической базы
детских лечебно-профилактических учреждений
|
9 730
|
4 230
|
2150
|
1750
|
1000
|
600
|
|
|
Раздел № 4
|
-Создание службы аутоплазмодонорства
|
4 374
|
|
2 374
|
600
|
600
|
800
|
|
|
Раздел № 5
|
-Обеспечение информационных и образовате-
льных мероприятий
|
1 135
|
210
|
305
|
250
|
185
|
185
|
|
|
"Общая врачебная (семейная) практика"
ВСЕГО:
|
45 582
|
3 672
|
17 038
|
7 830
|
11 633
|
5 409
|
Городской
бюджет
|
Управление
здравоохранения
|
-Профессиональная подготовка медицинского
персонала службы врача общей практики (ВОП)
|
936
|
|
312
|
156
|
156
|
312
|
|
|
-Приобретение медицинского оборудования,
инструментов для оснащения службы ВОП
|
27 150
|
1 296
|
10 226
|
5 434
|
5 097
|
5 097
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Ремонт помещений, выделяемых для органи-
зации службы ВОП.
|
7 596
|
1 476
|
2 000
|
620
|
3 500
|
|
|
|
-Создание единой информационной сети
|
9 900
|
900
|
4 500
|
1 620
|
2 880
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом"
ВСЕГО:
|
5 350
|
990
|
1 390
|
990
|
990
|
990
|
Городской
Бюджет
|
Управление
здравоохранения
|
Раздел № 1
|
-Укрепление материально-технической базы ЛПУ
|
400
|
|
400
|
|
|
|
|
|
Раздел № 2
|
-Профилактические мероприятия
|
4 950
|
990
|
990
|
990
|
990
|
990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
|
303 054
|
36 796
|
126 186
|
83 843
|
34 842
|
21 387
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 4
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
№ 246 от 11 июля 2007 г.
Подпрограмма
«Совершенствование первичной медико- санитарной помощи
населению города Калининграда на 2007-2011годы
4. Объем и источники финансирования
Подпрограмма реализуется за счет денежных средств муниципального бюджета.
№
п/п
|
Наименование мероприятий
|
Объём
Финанс. (тыс. руб)
|
В том числе по годам:
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
1.
|
Ремонт поликлиник,
поликлинических отделений
|
65 510,0
|
11 646,0
|
25 139,0
|
15 525,0
|
7 300,0
|
5 900,0
|
2.
|
Строительство общежития
на 100 мест
|
100 000,0
|
1 000,0
|
59 000,0
|
40 000,0
|
|
|
3.
|
Приобретение малого санитарного транспорта для поликлиник –8 шт.
|
10 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
4.
|
Приобретение медицинского оборудования (пос Чкаловск, микр-н «Северная гора»
|
12 000,0
|
|
6 000,0
|
6 000,0
|
|
|
5.
|
Создание детского диагностического Центра
|
11 274,0
|
8 757,0
|
816,0
|
1 701,0
|
|
|
6.
|
Учеба и усовершенствование
по специальности
|
5 319,0
|
1 800,0
|
1 075,0
|
1 127,0
|
664,0
|
653,0
|
|
ИТОГО
|
204 103,0
|
25 203,0
|
94 030,0
|
66 353,0
|
9 964,0
|
8 553,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт поликлиник, поликлинических отделений, офиса управления здравоохранения мэрии,
|
строительство общежития для специалистов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица № 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Всего
|
Объем финансирования по годам(тыс.руб.)
|
Источник
|
Ответствен-ный
исполнитель
|
п/п
|
ЛПУ
|
|
(тыс.руб.)
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
финансирова-
|
|
|
|
2007-2011 г.г
|
|
|
|
|
|
ния
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Ремонт учреждений
|
1
|
Городская больница
|
Установка лифта,
|
3000,0
|
|
1000,0
|
600,0
|
700,0
|
700,0
|
Городск.бюдж.
|
Управление
|
|
№1
|
аварийного
|
|
|
|
|
|
|
|
здравоохранения
|
|
поликлиническое
|
пожарного выхода,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отделение
|
ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кабинетов,физиоотде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ления,лаборатории,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
холла
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Городская больница
|
ремонт кабинетов
|
1000,0
|
|
500,0
|
500,0
|
|
|
Городск.бюдж.
|
Управление
|
|
№3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здравоохранения
|
|
поликлиническое
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отделение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Городская больница
|
ремонт кабинетов
|
500,0
|
|
250,0
|
250,0
|
|
|
Городск.бюдж.
|
Управление
|
|
№5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здравоохранения
|
|
поликлиническое
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отделение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Городская больница
|
ремонт кабинетов,
|
1000,0
|
|
500,0
|
500,0
|
|
|
Городск.бюдж.
|
Управление
|
|
№6 женская
|
отопительной
|
|
|
|
|
|
|
|
Здравоохранения
|
|
консультация
|
системы и
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжения,заме
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оконных, дверных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
блоков.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Городская
|
Ремонт внутренних
|
12 010,0
|
2 010,0
|
4000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
Городск.бюдж.
|
Управление
|
|
многопрофильная
|
помещений
|
|
|
|
|
|
|
|
Здравоохранения
|
|
больница,
|
поликлиники.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поликлиническое
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отделение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Поликлиника №1
|
Ремонт кабинетов
|
4000,0
|
1175,0
|
1000,0
|
825,0
|
500,0
|
500,0
|
Городск.бюдж.
|
Управление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здравоохранения
|
7
|
Поликлиника №2
|
Ремонт
|
3000,0
|
|
1000,0
|
1500,0
|
500,0
|
|
Городск.бюдж.
|
|
|
|
вентиляционной
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
системы, коридора и
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
холлов, замена
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оконных блоков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Поликлиника №7
|
Ремонт
|
1000,0
|
|
650,0
|
|
350,0
|
|
Городск.бюдж.
|
Управление
|
|
|
вентиляционной
|
|
|
|
|
|
|
|
здравоохранения
|
|
|
системы, физиотера
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
певтического отделе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ния
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Поликлиника №8
|
Ремонт помещений
|
1000,0
|
|
1000,0
|
|
|
|
Городск.бюдж.
|
Управление
|
|
|
районного дневного
|
|
|
|
|
|
|
|
здравоохранения
|
|
|
стационара
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ленинградского
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Детская
|
Ремонт коридора,
|
4000,0
|
|
1500,0
|
400,0
|
1100,0
|
1000,0
|
Городск.бюдж.
|
|
|
поликлиника №1
|
хирургического
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
блока, регистратуры,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педиатрических
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кабинетов, охраны
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зрения, физиотера
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
певтического отделе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ния
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Детская
|
Капитальный ремонт
|
4000,0
|
|
2000,0
|
1000,0
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
поликлиника №2
|
фасада, врачебных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кабинетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Детская
|
Ремонт
|
3000,0
|
250,0
|
1200,0
|
13000,0
|
250,0
|
|
|
|
|
поликлиника №4
|
крыши,кабинетов,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонт системы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водопровода и
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канализации,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроснабжения,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водомерных и
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канализационных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
счетчиков.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Детская
|
Замена оконных
|
1000,0
|
|
|
300,0
|
400,0
|
300,0
|
|
|
|
поликлиника №5
|
блоков, ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кабинетов,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лаборатории,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранной
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сигнализации.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Детская
|
Ремонт фасада
|
2000,0
|
|
1000,0
|
500,0
|
|
500,0
|
|
|
|
поликлиника №6
|
здания, кабинетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окулиста, инфекцион
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ного блока, филиала.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Детская
|
Ремонт фасада,
|
1400,0
|
|
|
1400,0
|
|
|
|
|
|
стоматологическая
|
замена оконных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поликлиника
|
блоков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Детская больница
|
Ремонт палат
|
2000,0
|
300,0
|
|
800,0
|
500,0
|
400,0
|
|
|
|
№1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Детская больница
|
Ремонт
|
2000,0
|
|
500,0
|
1000,0
|
500,0
|
|
|
|
|
№3
|
физиокабинета,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хирургического
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кабинета,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педиатрических
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кабинетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Роддом №2
|
Ремонт прачечной,
|
1000,0
|
|
400,0
|
600,0
|
|
|
|
|
|
|
пищеблока,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гинекологического
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отделения.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Роддом №3
|
Ремонт помещений
|
1000,0
|
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
родильного
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отделения, отделения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
патологии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
беременных, замена
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оконных блоков.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Роддом №4
|
Ремонт помещений
|
1000,0
|
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
женской
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(коридоров, холлов)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Женская
|
Ремонт дневного
|
500,0
|
|
|
500,0
|
|
|
|
|
|
консультация
|
стационара
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ленинградского
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Центр
|
Ремонт отопления и
|
2000,0
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
восстановительной
|
внутреннего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медицины и
|
водоснабжения,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реабилитации детей
|
устройство пандуса и
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
козырька главного
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
входа, утепление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
Дом сестринского
|
Ремонт пожарной
|
1100,0
|
|
550,0
|
550,0
|
|
|
|
|
|
ухода
|
системы и
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сигнализации, ремонт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
палат, внутренних
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
помещений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Помещение
|
Ремонт помещений
|
9 019,0
|
3930,0
|
5089,0
|
|
|
|
|
Управление
|
|
управления
|
(ул. Уральская, 9)
|
|
|
|
|
|
|
|
здравоохранения
|
|
здравоохранения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прокладка оптоволоконного кабеля и установка мини- АТС в офис УЗМ
|
|
1 500,0
|
1 500,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение оборудования и мебели для офиса УЗМ
|
|
2 481,0
|
2 481,0
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
65 510,0
|
11646,0
|
25139,0
|
15525,0
|
7300,0
|
5900,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство
|
|
|
|
|
|
|
|
Городск.бюдж.
|
Управление
|
|
общежития на 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здравоохранения
|
|
мест - в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
разработка
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
Городск.бюдж.
|
Управление
|
|
проектно-сметной
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здравоохранения
|
|
документации;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основное
|
|
70000,0
|
|
30000,0
|
40000,0
|
|
|
Городск.бюдж.
|
Управление
|
|
строительство;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здравоохранения
|
|
инженерные сети
|
|
29000,0
|
|
29000,0
|
|
|
|
Городск.бюдж.
|
|
|
и благоустройство.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
100000,0
|
1000,0
|
59000,0
|
40000,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение
|
|
10000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
|
|
малого санитарного
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспорта для
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поликлиник - 8 шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение
|
|
12000,0
|
|
6000,0
|
6000,0
|
|
|
|
|
|
медицинского
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и мебели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(пос. Чкаловск,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
микр-н Северная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гора)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО оборуд.
|
|
22000,0
|
2000,0
|
8000,0
|
8000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
|
|
ВСЕГО:
|
|
187 510,0
|
14646,0
|
92139,0
|
63525,0
|
9300,0
|
7900,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 5
к решению городского Совета
депутатов Калининграда№ от 11 июля 2007 г.
Подпрограмма
«Служба врачебной (семейной) практики»
4. Объем и источники финансирования
Подпрограмма реализуется за счёт средств муниципального бюджета. Объём финансирования мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой представлен.
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Объём Финанс. (тыс. руб.)
|
В том числе по годам:
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
1
|
Профессиональная подготовка медицинского персонала службы ВОП
|
936
|
0
|
312
|
156
|
156
|
312
|
2
|
Приобретение медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов
|
27150
|
1296
|
10 226
|
5 434
|
5 097
|
5 097
|
3
|
Ремонт помещений ЛПУ, выделяемых для организации службы ВОП
|
7 096
|
976
|
2 000
|
620
|
3 500
|
0
|
4
|
Проектно- сметная документация
|
500
|
500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
Создание единой информационной сети в структуре здравоохранения г. Калининграда
|
9 900
|
900
|
4 500
|
1 620
|
2 880
|
0
|
|
ВСЕГО:
|
45 582
|
3 672
|
17 038
|
7 830
|
11 633
|
5 409
|
Финансирование основных мероприятий подпрограммы представлено в таблицах №№ 6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15.
Финансирование мероприятий подпрограммы
|
"Общая врачебная (семейная) практика" на 2007-2011 г.г.
|
Приобретение медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов
|
для оснащения службы ВОП в рамках городской целевой подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица № 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование
|
Медицинское Учреждение
|
Стоимость за ед. (тыс.руб.)
|
ИТОГО (тыс.руб.)
|
Центры ВОП
|
Офмсы
|
Пол. № 1
|
ГМБ
|
ГБ №1
|
ГБ №3
|
ГБ №5
|
1
|
Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов для оснащения автономного офиса ВОП
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1 179,0
|
3 537,0
|
2
|
Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов для оснащения офиса в структуре центра ВОП
|
3
|
11
|
|
3
|
|
842,0
|
14 314,0
|
3
|
Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов поставляемый из расчёта на 3 офиса оборудованных в структуре центра ВОП
|
1
|
3
|
|
1
|
|
272,0
|
1 360,0
|
4
|
Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов поставляемый из расчёта на каждый центр ВОП
|
1
|
3
|
|
1
|
|
1 457,0
|
7 285,0
|
5
|
Комплект медицинского оборудования для оснащения лаборатории в структуре центра ВОП
|
|
|
|
1
|
|
200,0
|
200,0
|
6
|
Комплект медицинсого оборудования для оснащения стоматологического кабинета в структуре центра ВОП
|
|
1
|
|
|
|
454,0
|
454,0
|
|
|
4 255,0
|
14 903,0
|
1 179,0
|
5 634,0
|
1 179,0
|
ИТОГО:
|
27 150,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансирование мероприятий подпрограммы
|
"Общая врачебная (семейная) практика" на 2007-2011 г.г.
|
Ремонт помещений, выделяемых для организации службы ВОП
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица №8
|
№ п/п
|
Наименование организации
|
Структура ВОП
|
Площадь, м2
|
Сметная стоимость ремонта, 1 м2(тыс.руб.)
|
ИТОГО (тыс.руб.)
|
1
|
Поликлиника № 1
|
центр
|
210
|
10,0
|
2 100,0
|
2
|
Городская многопрофильная больница
|
центр
|
280
|
10,0
|
3 524,0
|
3
|
Городская больница № 1
|
офис
|
62
|
10,0
|
620,0
|
4
|
Городская больница № 5
|
офис
|
60
|
10,0
|
600,0
|
5
|
Городская многопрофильная больница (пос. Прибрежный)
|
центр
|
36
|
7,0
|
252,0
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
7 096,0
|
Финансирование основных мероприятий
|
|
по реализации целевой подпрограммы
|
|
"Общая врачебная (семейная) практика" на 2007 - 2011 г.г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица № 10
|
Наименование
|
Информ. Центр
|
Медицинское Учреждение
|
Стоимость за ед. (тыс.руб.)
|
ВСЕГО (тыс.руб.)
|
Центры ВОП
|
Офисы
|
Пол. № 1
|
ГМБ
|
ГБ №1
|
ГБ №3
|
ГБ №5
|
Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов для оснащения автономного офиса ВОП
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1 179,0
|
3 537,0
|
Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов для оснащения офиса в структуре центра ВОП
|
|
3
|
11
|
|
3
|
|
842,0
|
14 314,0
|
Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов поставляемый из расчёта на 3 офиса оборудованных в структуре центра ВОП
|
|
1
|
3
|
|
1
|
|
272,0
|
1 360,0
|
Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов поставляемый из расчёта на каждый центр ВОП
|
|
1
|
3
|
|
1
|
|
1 457,0
|
7 285,0
|
Комплект медицинского оборудования для оснащения лаборатории в структуре центра ВОП
|
|
|
|
|
1
|
|
200,0
|
200,0
|
Комплект медицинского оборудования для оснащения стоматологического кабинета в структуре центра ВОП
|
|
|
1
|
|
|
|
454,0
|
454,0
|
Переподготовка врача ОП
|
|
3
|
|
1
|
|
2
|
72,0
|
432,0
|
Переподготовка помощника врача ОП
|
|
3
|
|
1
|
|
2
|
42,0
|
252,0
|
Переподготовка мед. сестры ОП
|
|
3
|
|
1
|
|
2
|
42,0
|
252,0
|
Ремонт (из расчёта за м2)
|
|
210
|
280
|
|
|
|
10,0
|
4 900,0
|
|
|
|
36
|
|
|
|
7,0
|
252,0
|
|
|
|
|
|
|
|
3,62
|
724,0
|
|
|
|
|
62
|
|
60
|
10,0
|
1 220,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектные работы
|
|
|
1
|
|
|
|
500,0
|
500,0
|
Создание единой информационной сети в структуре здравоохранения г. Калининграда
|
1
|
|
|
|
|
|
9 900,0
|
9 900,0
|
|
9 900,0
|
6 823,0
|
19 179,0
|
1 955,0
|
5 634,0
|
2 091,0
|
ИТОГО:
|
45 582,0
|
Финансирование основных мероприятий
|
по реализации целевой подпрограммы
|
«Общая врачебная (семейная) практика» на 2007 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица № 11
|
№ п/п
|
Наименование
|
Информ. Центр
|
Медицинское Учреждение
|
Стоимость за ед. (тыс.руб.)
|
ВСЕГО (тыс.руб.)
|
Центры ВОП
|
Офисы
|
Пол. № 1
|
ГМБ
|
ГБ №1
|
ГБ №3
|
ГБ №5
|
1
|
Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов для оснащения автономного офиса ВОП
|
|
|
|
|
|
|
1 179,0
|
0,0
|
2
|
Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов для оснащения офиса в структуре центра ВОП
|
|
|
1
|
|
|
|
842,0
|
842,0
|
2
|
Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов поставляемый из расчёта на 3 офиса оборудованных в структуре центра ВОП
|
|
|
|
|
|
|
272,0
|
0,0
|
3
|
Комплект медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов поставляемый из расчёта на каждый центр ВОП
|
|
|
|
|
|
|
1 457,0
|
0,0
|
4
|
Комплект медицинского оборудования для оснащения лаборатории в структуре центра ВОП
|
|
|
|
|
|
|
200,0
|
0,0
|
5
|
Комплект медицинсого оборудования для оснащения стоматологического кабинета в структуре центра ВОП
|
|
|
1
|
|
|
|
454,0
|
454,0
|
6
|
Переподготовка врача ОП
|
|
|
|
|
|
|
72,0
|
0,0
|
7
|
Переподготовка помощника врача ОП
|
|
|
|
|
|
|
42,0
|
0,0
|
8
|
Переподготовка мед. сестры ОП
|
|
|
|
|
|
|
42,0
|
0,0
|
9
|
Ремонт (из расчёта за м2)
|
|
|
|
|
|
|
10,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,0
|
0,0
|
|
|
|
|
36
|
|
|
|
7,0
|
252,0
|
|
|
|
|
200
|
|
|
|
3,62
|
724,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,0
|
0,0
|
10
|
Проектные работы
|
|
|
1
|
|
|
|
500,0
|
500,0
|
11
|
Создание единой информационной сети в структуре здравоохранения г. Калининграда
|
1
|
|
|
|
|
|
900,0
|
900,0
|
|
|
900,0
|
0,0
|
2 772,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ИТОГО:
|
3 672,0
|
Приложение № 6
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
№ от 11 июля 2007г.
Подпрограмма «Здоровый ребенок»
Объем и источники финансирования
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 48 019,0 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.
№№
|
Наименование мероприятий
|
Объем финанси-рования
(тыс.руб.)
|
В том числе по годам
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
1.
|
Медико- социальная поддержка
|
3 420,0
|
610,0
|
610,0
|
680,0
|
730,0
|
790,0
|
2.
|
Укрепление материально- технической базы родовспомогательных учреждений
|
29 360,0
|
1 881,0
|
8 289,0
|
5 390,0
|
9 740,0
|
4 060,0
|
3.
|
Укрепление материально- технической базы детских ЛПУ
|
9 730,0
|
4230,0
|
2 150,0
|
1 750,0
|
1 000,0
|
600,0
|
4.
|
Обеспечение службы аутодонорства
|
4 374,0
|
-
|
2 374,0
|
600,0
|
600,0
|
800,0
|
5.
|
Обеспечение информационных и образовательных мероприятий
|
1 135,0
|
210,0
|
305,0
|
250,0
|
185,0
|
185,0
|
|
Всего
|
48 019,0
|
6931,0
|
13728,0
|
8 670,0
|
12255,0
|
6 435,0
|
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств муниципального бюджета согласовываются с заказчиком подпрограммы и подлежат ежегодному уточнению. Прогнозное финансирование подпрограммы «Здоровый ребенок» указано в таблице №16.
|
Финансирование мероприятий подпрограммы «Здоровый ребенок»
|
Таблица № 16
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок исполнения
|
Объём финансирования (тыс. руб.)
|
Источник финансир.
|
Исполнитель
|
Всего
|
Прогнозируемая оценка
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Раздел I. Медико-социальная поддержка
|
1
|
Закупка лекарстсвенного препарата- сурфактант для новорожденных (роддом №4)
|
2007 - 2011 гг.
|
1680
|
360
|
360
|
410
|
430
|
4600
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
2
|
Приобретение контрацептивов для групп социального риска (ВМС гормон).
|
2007 - 2011 гг.
|
1400
|
250
|
250
|
270
|
300
|
330
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по разделу:
|
3420
|
610
|
610
|
680
|
730
|
790
|
|
|
Раздел II. Укрепление материально-технической базы Родовспомогательных ЛПУ (приобретение медицинского оборудования)
|
1
|
Кресло гинекологическое операционное с электроприводом и гидравлическим подъемником для жениких консультаций (5 шт.)
|
2008 - 2011 гг.
|
750
|
|
300
|
150
|
150
|
150
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
2
|
Аппарат лазерный хирургический для для женской консультации Ленинградского района, р\д №3,4 (3 шт.)
|
2008 - 2011 гг.
|
900
|
|
300
|
300
|
|
300
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
4
|
Аппарат Ультразвуковой экспертного класса для роддома №3
|
2010г..
|
4000
|
|
|
|
4000
|
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
5
|
Аппарат ультразвуковой среднего класса в ГМПБ
|
2008г.
|
1600
|
|
1600
|
|
|
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
6
|
Аппарат ультразвуковой для отделений новорожденных р\д №№3.4( 2шт.)
|
2008 - 2010 гг.
|
2400
|
|
1200
|
|
1200
|
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
7
|
Мониторы фетальные с компьютерной приставкой в р\д №№3,4 (2 шт.)
|
2008-2009гг.
|
1000
|
|
500
|
500
|
|
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
8
|
Аппарат для ингаляционного наркоза портативный с набором интубационных трубок, лярингоскопами для женской консультаций р\д №№2,3,4, ГБ №6, женской консультации Ленингр. Р-на
|
2008-2010гг.
|
1200
|
|
480
|
240
|
480
|
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
9
|
Аппарат для проведения озоно-, лазеротерапии, с датчиками для облучения крови (ВЛОК)
|
2009-2011гг.
|
3900
|
|
|
1300
|
1300
|
1300
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
10
|
Оборудование для оснащения реанимационных мест новорожденных (аппараты ИВЛ и д.р.) в р\д №№3,4
|
2007 - 2011 гг.
|
4660
|
460
|
1300
|
700
|
1000
|
1200
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
11
|
Кювезы для новорожденных в р\д №№3,4
|
2007 - 2011 гг.
|
2900
|
400
|
|
1500
|
|
1000
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
12
|
Кроватки для новорожденных с подогревом "Сон" в р\д №№3,4
|
2007-2009гг.
|
2830
|
1 021
|
1109
|
700
|
|
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
13
|
Инфузоматы в р\д №№3,4
|
2010-2011гг.
|
220
|
|
|
|
110
|
110
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
14
|
Оборудование для лабораторий (определение КЩС и др.) р\д №№3,4
|
2007 - 2010 гг.
|
3000
|
|
1500
|
|
1500
|
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
|
Всего по разделу:
|
29360
|
1881
|
8289
|
5390
|
9740
|
4060
|
|
|
Раздел III. Укрепление материально-технической базы Детских ЛПУ (приобретение медицинского оборудования)
|
1
|
Приобретение аппарата для гидролазерного вакуумного массажа в ДГП ( 6 шт.)
|
2007-2011гг.
|
1250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
2
|
Галокамера в ДГП №2, ДГБ №3
|
2007-2008гг.
|
800
|
400
|
400
|
|
|
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
3
|
Автоматическая технологическая система для проведения диспансеризации детей АКДО в ДГП №1,4, 5, 6,ДГБ №3
|
2008-2010гг.
|
1000
|
|
400
|
400
|
200
|
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
4.
|
Приобретение оборудования в соответствии с Табелем оснащения детских поликлиник ( приказ МЗи СР №753)
|
2008-2011гг.
|
2100
|
|
700
|
700
|
350
|
350
|
|
|
5.
|
Аппарат ИВЛ для детского инфекционного отделения ГМПБ
|
2007г.
|
3 580
|
3 580
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Цифровой фотометрический аппаратно- програмный плантовизор "Синди- Грация" (6 шт.)
|
2008-2011гг.
|
1000
|
|
400
|
400
|
200
|
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
|
Всего по разделу:
|
9 730
|
4 230
|
2150
|
1750
|
1000
|
600
|
|
|
Раздел IV. Создание службы аутоплазмодонорства
|
1
|
Приобретение холодильной камеры,автоматических весов для забора крови донора в ГМПБ
|
2009г.
|
400
|
|
400
|
|
|
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
2
|
Аппаратура для быстрого размораживания плазмы и подогрева растворов для переливания крови в ГМПБ, р\д №№3,4
|
2009-2010 гг.
|
1200
|
|
|
600
|
600
|
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
|
Приобретение: кресло донорское стационарное, запаиватель магистралей стационарный, рефрижераторной центрифуга, геманетик
|
2008г.
|
1 174
|
|
1 174
|
|
|
|
|
|
3
|
Аппараты для реинфузии крови р\д №4, ГМПБ
|
2008 - 2009гг.
|
1600
|
|
800
|
|
|
800
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
|
Всего по разделу:
|
4374
|
0
|
2374
|
600
|
600
|
800
|
|
|
Раздел V. Обеспечение информационных и образовательных мероприятий
|
1
|
Организация работы в детских ЛПУ кабинетов здорового ребенка ( приобретение наглядные пособия, мультимедийных проекторов)
|
2007 - 2011 гг.
|
425
|
100
|
175
|
100
|
25
|
25
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
2
|
Приобретение литературы для кабинетов позитивного материнства и кабинетов здорового ребенка в женские консультации, детские ЛПУ
|
2007 - 2011 гг.
|
300
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
3
|
Организация тематических тренингов, семинаров по вопросам акушерства, гинекологии, педиатрии
|
2007 - 2011 гг.
|
410
|
50
|
70
|
90
|
100
|
100
|
Городской бюджет
|
УЗМ
|
|
Всего по разделу:
|
1135
|
210
|
305
|
250
|
185
|
185
|
|
|
|
ИТОГО:
|
48 019
|
6 931
|
13728
|
8670
|
12255
|
6435
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|