РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Городской Совет депутатов Калининграда (третьего созыва) РЕШЕНИЕ от 05 марта 2003 года N 117 г.Калининград Об утверждении плана социально-экономического развития г. Калининграда на 2003 год Заслушав и обсудив информацию первого вице-мэра, председателя комитета экономического развития мэрии города Беденко Ю.С. и председателя комиссии по экономической политике и муниципальной собственности Непомнящих А.Б. об утверждении плана социально-экономического развития г. Калининграда на 2003 год, городской Совет Р Е Ш И Л : 1. Утвердить план социально-экономического развития г.Калининграда на 2003 год (Приложение). 2. Мэрии города рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в план социально-экономического развития Калининграда на 2003 год в соответствии с предложениями депутатов городского Совета с определением источников финансирования. 3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и муниципальной собственности (Непомнящих А.Б.). Председатель городского Совета депутатов Калининграда Ган Е.В. ПРИЛОЖЕНИЕ к решению городского Совета депутатов Калининграда от 5 марта 2003 года N 117 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МЭРИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДА на 2003 г. г. Калининград январь 2003 г. Оглавление Стр. 1. Прогноз социально-экономического развития на 2003 г. 3 и параметры прогноза социально-экономического развития Калининграда до 2005 г. 1.1. Сценарные условия разработки прогнозов социально- 3 экономического развития Калининграда 1.2. Тенденции социально-экономического развития 4 Калининграда 1.3. Предварительные итоги развития города в 2002 г. 5 1.4. Ограничения (проблемы, диспропорции), положительные 6 факторы развития в 2003 - 2005 гг. 1.5. Прогноз социально-экономического развития на 2003 г. 7 и параметры прогноза социально-экономического развития Калининграда до 2005 г. 2. Направления деятельности по достижению целей 9 социально-экономического развития 2.1. Социальная сфера и социальная политика 9 2.2. Реализация муниципальных программ социально- 14 экономического развития 2.3. Капитальное строительство 17 2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 18 2.5. Муниципальный пассажирский транспорт 19 2.6. Создание благоприятного инвестиционного климата 20 Приложения 1. Прогноз социально-экономического развития Калининграда на 2003 г. и параметры прогноза социально-экономического развития Калининграда до 2005 г. 1.1. Сценарные условия разработки прогнозов социально-экономического развития Калининграда Прогноз социально-экономического развития Калининграда на 2003г. и основные параметры прогноза социально-экономического развития Калининграда до 2005 г. разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: - постановлением Правительства РФ от 30.03.2002 г. N 186 "О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2003 г. и проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2003 г.", параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2005 г. и перспективного финансового плана до 2005 г."; - постановлением главы администрации (губернатора) Калининградской области от 04.06.2002 г. N 263 "О разработке прогноза социально- экономического развития Калининградской области на 2003 г. и закона Калининградской области "Об областном бюджете на 2003 год"; - постановлением мэра Калининграда от 08.07.2002 г. N 1927 "О разработке прогноза социально- экономического развития города Калининграда на 2003 г. и проекта бюджета города Калининграда на 2003 г." В прогнозе учтены тенденции, цели и факторы социально-экономического развития России и Калининграда. Прогноз социально-экономического развития Калининграда разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации в 2003 г. и в 2004-2005 гг., прогноза развития Калининградской области в 2003 и до 2005 г. К числу основных федеральных макроэкономических сценарных условий, имеющих важное значение для разработки прогноза социально-экономического развития Калининграда в 2003 г., относятся: - уровень инфляции - 110-112 % по отношению к 2002 г. (декабрь к декабрю); - индекс-дефлятор в промышленности 112,1 %; - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал 112 %; - индекс-дефлятор оборота розничной торговли 110 %; - индекс-дефлятор объема платных услуг населению 123 %. Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации в 2003 г. и в 2004-2005 гг. выполнены в двух вариантах. Первый вариант исходит из принципа реалистически - консервативного прогноза, включающего в себя вероятную, но относительно менее благоприятную комбинацию внешних и внутренних условий. Второй вариант исходит из сценария сохранения благоприятных внешних и внутренних условий развития в ближайшие годы. При реализации необходимых условий и благоприятных факторов объем ВВП России в 2003 г. возрастет на 3,1 - 4,2 %, продукция промышленности - на 2,8 - 3,7 %, продукция сельского хозяйства на 3,0 %, инвестиции в основной капитал - на 6,0 - 6,8 %, реальные располагаемые доходы населения - на 4,5 - 6,0 %. 1.2. Тенденции социально- экономического развития Калининграда. 1. Период усугубления кризисных явлений, как в области, так и по России в целом, начался с финансового кризиса августа 1998 года, который обусловил резкий скачек инфляции и соответственно падение всех социально-экономических показателей. 2. Несмотря на то, что все кризисные явления в Калининградской области в силу особого ее геополитического положения были ощутимы наиболее остро, выходить из этого кризиса область, и Калининград в частности, стали опережающими темпами по сравнению с основной территорией России. Лишь в 1999 г. наблюдался период стагнации в отдельных сферах экономики. В течение последних 2-х лет удалось преломить кризисные тенденции и добиться устойчивого роста основных экономических показателей в городе. 3. Темп роста объемов промышленного производства (индекс физического объема) в Калининградской области в последние два года выше среднего по России более чем вдвое, и это преимущественно за счет Калининграда (82% объемов продукции промышленности области сосредоточено в Калининграде, 90% прибыли предприятий области это также вклад резидентов Калининграда). 4. Активизировалась предпринимательская деятельность. В Калининграде, начиная с 1999 г., увеличилось число хозяйствующих субъектов с 17,1 тыс. ед. до 20,6 тыс. ед. (или на 20,5 %). 5. Наметились положительные тенденции в строительном комплексе. Усилиями калининградских строителей возведены новые предприятия, объекты бытового и социально-культурного назначения, спортивно-оздоровительные и развлекательные комплексы, крупные магазины, построены офисы и административные здания. Постепенно сокращаются объемы незавершенного строительства жилых многоквартирных домов. К началу 2002 г. их число снизилось почти вдвое. 6. В качестве индикатора экономического роста - отмечается рост оборота розничной торговли. За прошедшие 3,5 года в он увеличился в 1,5 раза. Сейчас насчитывается почти 2,5 тысячи предприятий торговли и общественного питания. Значительное влияние на сферу торговли стало оказывать укрупнение предприятий отрасли. Растет количество предприятий, реализующих товары местных производителей. 7. Финансовое состояние предприятий оставалось сложным. Продолжался процесс дифференциации отраслей и предприятий экономики по размерам получаемых доходов, прибыли. Прибыль концентрировалась главным образом в отраслях: ТЭК, пищевая промышленность, транспорт, связь. 8. Возросло воздействие рыночных механизмов, и ослабла роль административных регуляторов. 9. В социальной сфере сохранена сеть бюджетных учреждений, созданы новые. 1.3. Предварительные итоги развития города в 2002 г. Для определения дальнейших направлений развития особую значимость приобретают объективный анализ сложившейся ситуации, определение наиболее важных экономических проблем. На протяжении 2002 г. в Калининграде сохранялся позитивный характер развития экономических процессов, при этом большинство экономических показателей сложилось выше, чем в 2001 г. По оценке 2002 г. объем производства промышленной продукции предприятиями Калининграда составит 110 % к предыдущему году (в сопоставимых ценах). Фактическое значение этого показателя по итогам года совпадает с оценкой. Значительно увеличилось производство (от 113 до 175 % к натуральным показателям 2001 г.) колбасных изделий, рыбных консервов, стеновых материалов. При этом в отдельных отраслях промышленности, таких как черная металлургия, химическая, легкая, мукомольно-крупяная, медицинская и полиграфическая промышленность снижение производства продукции варьировалось от 5 % до 43 %. В промышленности сохраняется тенденция усиления дифференциации в развитии отдельных отраслей. Основными сдерживающими факторами развития промышленного сектора являлись ухудшение обеспеченности оборотными средствами, снижение загрузки производственных мощностей, а среди внешних факторов сокращение заказов на рынках, просроченная дебиторская задолженность. Значительное расширение по сравнению с прошлым годом предложения товаров на региональном рынке предполагало высокую интенсивность развития позитивных процессов в торговле и общественном питании. Однако недостаточный спрос, который не менялся в течение рассматриваемого периода, ограничил возможности торговых предприятий. Объем розничного товарооборота в 2002 года составил 103 % к уровню прошлого года (в 2001 году к 2000 году отмечалось снижение на 10,2 %). Оборот общественного питания - 109% (в 2001 году к 2000 году отмечалось некоторое снижение). Инвестиционная деятельность предприятий в 2002 году характеризовалась снижением инвестиций в основной капитал. Специфика проведения предприятиями такой политики определялась их финансовым положением, изменениями налогового законодательства, складывающейся конъюнктурой в экономике. За 2002 г. потребительские цены возросли на 10 % против 21 % за 2001 год и 18,0 % против оценочных показателей 2002 г. Это повлияло определение значений параметров оценки 2002 г. (Приложение 1). Итак, в 2002 году на фоне благоприятных конъюнктурных изменений сохранялась тенденция снижения уровня инфляции, возросли объемные и темповые характеристики в основных секторах региональной экономики. 1.4. Ограничения (проблемы, диспропорции), положительные факторы развития в 2003 - 2005 гг. Основными ограничениями развития экономики города в 2003-2005гг. будут следующие: - условия недостаточного активного использования преимуществ особого геополитического положения области; - неблагоприятно сложившиеся законодательные факторы; - неурегулированность таможенных, структурных, ценовых и социальных аспектов существования области при расширении в 2003 г. Европейского Союза; - слабо диверсифицированная структура экономики и недостаточная капитальная база не позволяют банкам сформировать соответствующую ресурсную базу для осуществления среднесрочных и долгосрочных инвестиций в производство; - неблагоприятное финансовое положение предприятий, сохранение невысоких уровней загрузки производственных мощностей, недостаточность оборотных средств, снижение уровня самофинансирования, отсутствие достаточных долгосрочных финансовых ресурсов; - ограниченный местный рынок; - ухудшение экономического положения населения, сохранение его дальнейшей дифференциации по уровню доходов, возрастание трудоспособного населения с денежными доходами ниже прожиточного уровня; - снижение реальных доходов населения и необходимость в условиях значительного роста тарифов на платные услуги перераспределения получаемых денежных средств в пользу обязательных платежей и взносов - ограничивает спрос со стороны сектора домашних хозяйств; - низкие темпы роста заработной платы и доходов населения могут привести к сокращению розничного товарооборота и объема потребляемых населением услуг. Степень износа основных фондов основного вида деятельности по крупным и средним предприятиям промышленности составляет 47,7 процентов, что можно оценить как критическое. Изношенность основных фондов в различных секторах экономики не позволяет рассчитывать на значительное повышение конкурентоспособности продукции, устойчивые темпы экономического роста и роста уровня жизни населения в ближайшей перспективе. Несмотря на это, еще существует резерв для увеличения объемов производства. Но это во многом происходит лишь за счет развития новых производств. По-прежнему, наиболее серьезными факторами, сдерживающими устойчивые поступательные движения в экономике города являются платежный кризис и недостаточная инвестиционная активность. Кроме того, должны учитываться следующие факторы и ограничения. Численность населения Калининграда (на начало 2002г.) - 418,2 тыс. человек, в том числе трудоспособного возраста 63,2 %. Происходит естественная убыль и старение населения города. В настоящее время формируются новые факторы экономического роста. Предполагается сохранение выгодной внешнеэкономической конъюнктуры (относительно высокий уровень цен на экспортируемые товары). К внутренним факторам относятся результаты действия Правительства РФ по активизации социально-экономического развития страны и области как региона РФ. Так оптимизация цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий позволит рационализировать издержки изготовителей готовой продукции. Реализация энергосберегающей политики повысит конкурентоспособность производства. Стабилизация курсовой динамики рубля, нормативного ограничения давления денежной массы отразятся на снижении относительных издержек предприятий. Будет укрепляться тенденция увеличения реальных располагаемых доходов населения и их постепенного восстановления. Предполагается, что рост капиталовложений в реальном секторе будет опережать динамику ВВП, что создаст необходимую основу для устойчивого развития, т.е. произойдут качественные изменения в системе факторов роста производства и потребления. Динамика реальных доходов будет в большей мере соответствовать динамике производства. 1.5. Прогноз социально-экономического развития на 2003 г. и параметры прогноза социально-экономического развития Калининграда до 2005 г. Прогноз социально-экономического развития Калининграда разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации в 2003 г. и до 2005 г., а также прогноза развития Калининградской области в 2003 г. В 2003 г. экономическая политика государства и внешнеэкономические факторы, влияющие на реальный сектор экономики города, радикальным образом не изменятся, поэтому не произойдет значительных изменений в экономике города. Сохранятся основные тенденции социально-экономического развития Калининграда, которые наблюдались в 2000-2002 гг. В структуре промышленности Калининграда (таблица 1) не произойдет каких-либо значительных изменений. Велика доля отрасли машиностроения и металлообработки (за счет увеличения объемов производства) и топливной промышленности, будет возрастать доля пищевой (в т.ч. мясной и рыбной) отраслей. Таблица 1 Структура промышленности (крупные и средние предприятия) ┌──┬───────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐ │N │ Отрасли │Объемы продукции │ Удельный │ Индекс │ │п │ │ (млн. руб.) │ вес, % │ физического │ │\ │ │ │ │ объема, % │ │п │ │ │ │ │ ├──┼───────────────┼───────┬────────┬───────┼──────┬──────┬────┼──────┬──────┬───────┤ │ │ │ 2000 │ 2001 │ 2002 │ 2000│ 2001 │2002│ 2000 │ 2001 │2002 │ ├──┼───────────────┼───────┴────────┴───────┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┴───────┤ │ │Промышленность │10604,5 12401,3 17312,1 100 100 100 131,8 111,8 107,9 │ │ │всего в т. ч.: │ │ ├──┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Электроэнерге- │1244,7 1598,2 2180,7 11,7 12,9 12,6 105,2 160,4 109,7 │ │ │тика │ │ ├──┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Топливная │3670,6 3077,0 3485,5 34,6 24,8 20,1 105,6 98,6 98,7 │ ├──┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Машиностроение │2238,1 2815,2 5480,6 21,1 22,7 31,7 165,3 124,7 128,9 │ │ │и │ │ │ │металлообработ │ │ │ │ка │ │ ├──┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Лесная, │856,1 898,4 1097,7 8,1 7,2 6,3 120,5 96,8 102,9 │ │ │деревообрабаты │ │ │ │вающая и│ │ │ │целлюлозно- │ │ │ │бумажная │ │ ├──┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Промышленность │134,8 144,3 274,6 1,3 1,2 1,6 156,4 80,3 161,7 │ │ │стройматериалов│ │ ├──┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │Легкая │105,0 103,9 85,4 1,0 0,8 0,5 102,8 99,0 77,5 │ ├──┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7 │Пищевая в т.ч.:│2175,1 3545,2 4461,7 20,5 28,6 25,8 124,0 139,9 115,0 │ ├──┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ - рыбная │ 749,2 865,0 1123,1 7,1 7,0 6,5 117,3 139,5 109,3 │ ├──┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8 │Мукомольно- │ 44,7 55,1 43,0 0,4 0,4 0,2 109,5 61,4 81,0 │ │ │крупяная │ │ ├──┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9 │Полиграфическая│ 76,6 97,2 100,6 0,7 0,8 0,6 121,8 86,7 96,2 │ ├──┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10│Прочие │ 58,8 66,8 102,3 0,6 0,6 0,6 │ └──┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Объемы производства промышленной продукции по сравнению с 2002г. возрастут на 10 % и составят 21900 млн. руб. Наибольший рост прогнозируется в машиностроении и металлообработке, в мясной, рыбной и ликероводочной промышленности, в промышленности строительных материалов. Объем оборота розничной торговли увеличится не более чем на 3 %. Общий товарооборот предприятий торговли и общественного питания составит 13150 млн. руб. Объем платных услуг населению превысит уровень 2002 г. на 8 % (5900 млн. руб.). Остающаяся непростой экономическая ситуация все же позволяет рассчитывать на некоторое повышение инвестиционной активности. Инвестиции в основной капитал возрастут на 5 % и составят 5200 млн. руб. Основными источниками финансирования по-прежнему будут собственные средства предприятий, организаций различных форм собственности. Кредиты банков будут недоступны большинству предприятий реального сектора экономики. Главными проблемами материального производства останутся: трудности со сбытом собственной продукции, недостаток финансовых ресурсов, возможность банкротства, нестабильность в области таможенной политики. Темпы замены основных фондов сохранятся крайне низкими из-за дефицита финансовых ресурсов у предприятий. Значительная часть оборудования большинства предприятий будет нуждаться в замене. В отраслевой структуре капитальных вложений изменений не произойдет. Характер инфляционных процессов определяется решениями федеральных органов государственной власти. По сценарным условиям Правительства РФ инфляция в 2003 г. прогнозируется в пределах 110112 % (декабрь к декабрю). По нашей оценке сводный индекс потребительских цен по Калининградской области составит 115 %. Ограниченность финансовых ресурсов органов местного самоуправления не позволит смягчить отрицательные последствия инфляции в социальной сфере и городском хозяйстве. Более того, инфляционные процессы в значительной степени обесценят ожидаемые номинальные доходы бюджета Калининграда. Мэрия города, администрации районов будут вынуждены осуществлять свои функции по социально-экономическому развитию в жестких условиях бюджетного дефицита. Параметры прогноза социально-экономического развития Калининграда в 2003 - 2005 гг. приведены в приложении 2. 2. Направления деятельности по достижению целей социально-экономического развития Федеральная политика в отношении Калининградской области ориентирована на обеспечение статуса Калининградской области как неотъемлемой части РФ, развитие интеграционных связей с другими регионами России, использование преимуществ анклавного положения в хозяйственном общеевропейском пространстве, превращение региона в зону экспортного производства. Одним из механизмов реализации федеральной политики, объединяющим вышеперечисленные направления, выступает Федеральная целевая программа "Развитие Калининградской области на период до 2010 года". В основу экономической стратегии развития региона положена идея совершенствования ОЭЗ, предусматривающая ускорение социально-экономического развития области, повышение жизненного уровня населения на основе развития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными странами, обеспечение благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, технологий и управленческого опыта, потенциала российских предприятий, увеличение экспортных возможностей региона. 2.1. Социальная сфера и социальная политика Основные задачи на 2003 г.: - сохранение сети бюджетных учреждений, обеспечение не ниже уровня 2002 года объема бюджетных средств, выделяемых на их текущее содержание и материально-техническое обеспечение, оказание помощи малообеспеченным категориям граждан, сохранение льгот работникам бюджетной сферы, установленных органом местного самоуправления, своевременная выплата заработной платы, стипендий, пособий, пенсий и других социальных выплат. - продолжение капитального ремонта и реконструкции учреждений социальной сферы. Планом социально-экономического развития города предусматривается продолжить реформирование здравоохранения, что позволит сохранить максимально возможный в сложившихся условиях уровень оказания бесплатной медицинской помощи. Вопросы охраны здоровья граждан, стоящие перед здравоохранением города, обусловлены проведением реформ в соответствии с постановлением Правительства РФ "Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в РФ", "Программой государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью", основами законодательства РФ "Об охране здоровья граждан", законом "О ветеранах", а также федеральными, региональными и муниципальными целевыми программами по здравоохранению (приложение 3). В 2003 г. планируется решение следующих задач: - совершенствование первичной медико-санитарной помощи путем повышения эффективности медицинской помощи; - оснащение консультативно-диагностических служб поликлиник современным высокоэффективным медицинским оборудованием за счет их внебюджетной деятельности; - дальнейшее развитие системы стационаро-замещающих форм (дневные стационары в поликлиниках, дневные стационары на дому) по оказанию медицинской помощи населению; - перепрофилирование коек в стационарах города для лечения хронических больных из числа лиц пожилого возраста. - повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения. - укрепление материально-технической базы городских лечебно-профилактических учреждений здравоохранения, в том числе: реконструкция БСМП; реконструкция стоматологической поликлиники N2; реконструкция инфекционной больницы; замена вышедшего из строя оборудования; капитальный ремонт зданий и сооружений, включающий подготовку к работе в осенне-зимний период. В сфере образования основными направлениями деятельности являются: 1. Сохранение, укрепление и развитие городской системы образовательных учреждений. В рамках решения этой задачи необходимо: - обеспечить нормальное функционирование общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, а также общеобразовательных учреждений социально компенсирующего направления; - осуществить разработку и апробацию дополнительных общеобразовательных программ и программ развивающего обучения (исследовательская работа, квалифицированное отслеживание результатов экспериментальной работы). 2. Систематическое обновление всех аспектов образования, отражающих изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии, повышение уровня образовательного процесса. С этой целью предполагается: - совершенствовать педагогические технологии, создавать условия, обеспечивающие вариативность образования и развитие различных форм его получения (экстернат, обучение семейное, на дому, и др.); - организовать и контролировать подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководящих и педагогических кадров, аттестацию работников учреждений в соответствии с Положением об аттестации педагогических работников; 3. Укрепление материально-технической базы учреждений образования. В целях укрепления и сохранения материально-технической базы планируется осуществить капитальный и текущий ремонт крыш, котельных, сантехнического оборудования и систем энерго-водотеплоснабжения на сумму 34537 тыс. руб.(приложение 5). Целью отдела по культуре является создание оптимальных условий для воспроизводства и развития творческого потенциала города, формирование единого культурного пространства Калининграда и России. Основными задачами, решение которых запланировано на 2003 г., являются следующие: - сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт объектов культуры запланирован в объеме 2658 тыс. руб.; - повышение эффективности работы учреждений, расширение сети услуг, предоставляемых населению в сфере культуры, искусства и организации досуга; - поддержка действующих профессиональных коллективов, сохранение и развитие русской национальной культуры; - формирование общегородского информационного пространства в системе ЦБС, активизация информационной деятельности, переход на современный технологический уровень, внедрение новых технологий сбора и хранения информации, предоставление свободного доступа к информации, повышение уровня обслуживания читателей; Основными направлениями деятельности в области физической культуры и спорта являются: - создание условий для реализации потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом, их участие в массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях; - создание необходимых условий для физического воспитания детей и юношества; - формирование и содержание муниципальной спортивной базы, развитие материально-технической базы ведомственных спортсооружений; - физическая реабилитация и социальная адаптация людей с отклонениями в развитии и инвалидов средствами физической культуры и спорта; - создание целостной нормативно-правовой базы, обеспечивающей приоритетные направления в развитии физической культуры и спорта, утверждение в обществе принципов здорового образа жизни. В качестве основных направлений деятельности в сфере социальной защиты определены: стабилизация социальной обстановки в городе обеспечение социальных гарантий и прав, социальной поддержки гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Для реализации поставленных целей планируется проведение следующих мероприятий: - учет граждан города, нуждающихся в социальной поддержке; - организация выплаты пособий и компенсаций в соответствии с решением городского Совета депутатов, контроль за правильностью их назначения; - контроль за целевым использованием денежных средств, поступающих на социальные выплаты и содержание социальных учреждений; - устройство нуждающихся граждан в стационарные учреждения социального обеспечения; - осуществление в пределах своей компетенции контроля за реализацией прав и гарантий по социальной поддержке населения; - обеспечение ухода одиноким и одиноко проживающим престарелым гражданам и инвалидам; - оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; - оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам в соответствии с Законом РФ "О государственной социальной помощи" в рамках предусмотренного финансирования; - предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, оказание помощи в приобретении топлива; - организация опеки и попечительства над престарелыми гражданами и инвалидами, контроль за законностью сделки при отчуждении жилья. В сфере труда и занятости определены следующие задачи: развитие социально-трудовых отношений на предприятиях города независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; содействие в улучшении условий и охраны труда, развитие форм занятости населения, содействие занятости и самозанятости социально-ослабленных категорий граждан; работа по профилактике бродяжничества и попрошайничества на территории города, обеспечение процесса реабилитации граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, без определенного места жительства и занятий. В качестве механизма выполнения определены: - содействие в заключении коллективных договоров и соглашений; - проведение уведомительной регистрации коллективных договоров; - проведение проверок выполнения условий заключенных коллективных договоров; - участие в разрешении коллективных трудовых споров на предприятиях города и расследовании несчастных случаев; - работа муниципальной службы охраны труда по обеспечению на территории города безопасных и благоприятных условий труда и жизнедеятельности граждан; - организация на территории города оплачиваемых общественных работ; - обеспечение дополнительных гарантий занятости для отдельных категорий граждан, квотирование рабочих мест; - проведение муниципальных конкурсов по содействию занятости и самозанятости инвалидов; - социально-трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства и занятий, развитие сети учреждений социальной помощи и специализированного производства. В соответствии с программой "Молодежь" основными направлениями деятельности являются: 1. Решение социально-экономических проблем молодежи: осуществление трудоустройства и занятости. Работу в этом направлении будет осуществлять МУ "Социальная служба молодежи", районные отделы по делам молодежи, студенческие строительные отряды. 2. Социальная поддержка и защита молодежи: - работа с детьми и подростками по месту жительства. В городе функционирует 41 муниципальный подростковый клуб. Основная задача клубов - организация содержательного досуга детей и подростков, осуществление профилактических мероприятий; - оказание социально-психологической помощи. При МУ "ССМ" функционируют телефон доверия "Контакт плюс", Центр социально-психологической помощи молодым людям с ограниченными физическими возможностями. Продолжит свою работу МУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "МОСТ" в пос. Круглово для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - организация содержательного досуга и оздоровление подростков в каникулярный период. 3. Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи: - военно-патриотическое воспитание. Основная работа будет строиться на организации районных и общегородских мероприятий (военизированные марш-броски, смотры и конкурсы призывной молодежи и т.п.); - гражданское становление и патриотическое воспитание. Мероприятия будут осуществляться через организацию работы с детско-молодежными общественными организациями; - поддержка детских и молодежных объединений. Согласно "Положению о поддержке молодежных и детских общественных объединений органами местного самоуправления муниципального образования город Калининград" работа будет строиться через оказание различных видов поддержки, в том числе через проведение конкурса проектов общественных организаций и выделение субсидий на их уставную деятельность. 4. Интеллектуальное и культурное развитие молодежи. 2.2. Реализация муниципальных программ социально-экономического развития Целью муниципальных программ социально-экономического развития является наиболее эффективное использование материальных и интеллектуальных ресурсов, объединение усилий города и общественных организаций в реализации образовательных, воспитательных, оздоровительных, социальных программ. В условиях ограниченных возможностей бюджета программы позволяют наиболее рационально использовать выделяемые средства и находить новые, необходимые для эффективного функционирования системы учреждений социальной защиты города. Правовая база мероприятий, включенных в муниципальные программы, закреплена федеральными и региональными законодательными актами. На 2003 год предусмотрено 17 муниципальных программ на общую сумму финансирования из городского бюджета 95792 тыс. руб., в числе которых 9 программ в области здравоохранения (3 программы предусматриваются к реализации с 2003 года), 2 программы в области молодежной политики, действующие с 2001 года, 2 программы в области сохранения и развития культуры, физической культуры и спорта, действующие с 2001 года, 1 программа в сфере занятости населения, 3 программы в свете реформы жилищно-коммунального хозяйства, из которых 2 программы находятся на рассмотрении в городском Совете депутатов. (Приложение 6). Перечень девяти программ в области здравоохранения на сумму 15634 тыс. руб. определен Федеральными целевыми программами: Постановлениями Правительства РФ от 5.11.97 г. N 1387 "О мерах по стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации", от 20.10.98 г. N1260 "О федеральной целевой программе "Вакцинопрофилактика на 1999 - 2000 годы и на период до 2005 года", Постановлением главы администрации (губернатора Калининградской области) от 17.12.1999 г N 800 "Об областной целевой программе "Вакцинопрофилактика на 1999 - 2000 годы и на период до 2005 года". Целевая программа "Вакцинопрофилактика" в 2003 году предусматривает приобретение вакцины для проведения активной иммунизации против краснухи и вирусного гепатита В, снабжение кабинетов иммунопрофилактики одноразовыми шприцами и другие мероприятия в области снижения заболеваемости дифтерией, корью, коклюшем до уровня 3 на 100 тыс. населения. Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" предусматривает совершенствование эпидемиологического надзора за распространением туберкулеза в городе Калининграде: приобретение световых бинокулярных микроскопов, лабораторной посуды и реактивов в клинические лаборатории города и другие мероприятия по совершенствованию раннего выявления туберкулеза среди населения города. В настоящее время шесть муниципальных программ "Онкология", "Санэпидблагополучие", "Лабораторная диагностика", "Организация службы общей врачебной практики в структуре здравоохранения г.Калининграда", "Развитие станции скорой медицинской помощи г.Калининграда", "Стоматология" направлены для рассмотрения в городской Совет депутатов. Муниципальные программы "Онкология", "Санэпидблагополучие" реализуются с 2001 года. Срок действия этих программ истек в 2002 году. Программа "Санэпидблагополучие" предполагает обеспечение исследований качества питьевой воды и открытых водоемов, продуктов питания в бюджетных учреждениях на безопасность, проведение противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний. Основные мероприятия программы "Онкология" - это обеспечение больных противоопухолевыми препаратами, оплата льготных рецептов онкологических больных, находящихся на лечении в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города. Реализация программ "Лабораторная диагностика", "Организация службы общей врачебной практики в структуре здравоохранения г.Калининграда", "Развитие станции скорой медицинской помощи г.Калининграда", "Стоматология" предусматривается с 2003 года. Одним из основных результатов реализации программы "Компьютеризация поликлиники" будет являться повышение качества медицинского обслуживания населения, медицинской профилактики и иммунопрофилактической работы, что вызовет снижение общей заболеваемости населения. Разработка программного обеспечения и создание базы данных в текущем году составит 1,1 млн.руб., создание и развитие локальных вычислительных сетей (ЛВС) в лечебно-профилактических учреждений предусмотрено в сумме 2,4 млн. руб. В соответствии с "Программой содействия занятости населения Калининграда" планируется продолжить работу по обеспечению дополнительных гарантий занятости для социально ослабленных категорий граждан, в т.ч. инвалидов на конкурсной основе (100 тыс. руб.), дополнительно к средствам работодателей финансирование общественных работ в сумме 500 тыс. руб. Комплексная программа "Молодежь" охватывает весь комплекс мероприятий в сфере "Молодежная политика". Финансирование определено в пределах бюджетных ассигнований по разделу "Молодежная политика" в сумме 31651 тыс. руб. "Программа органов местного самоуправления по сохранению и развитию культуры" предусматривает весь комплекс мероприятий в области "Культура и искусство" на сумму 3217 тыс. руб., и "Образование" в сумме 3187 тыс. руб.), кроме этого дополнительно планируется издание книги об искусстве (200тыс. руб.) и приобретение костюмов для симфонического оркестра (300 тыс. руб.). Финансирование определено в пределах бюджетных ассигнований отраслей соответственно в сумме 3717 тыс. руб., 3187 тыс. руб. Реализация Программы органов местного самоуправления по развитию физической культуры и спорта связана с работой в трех основных направлениях: развитие массовой физической культуры, физическое воспитание детей и юношества, развитие приоритетных видов спорта. В сфере физической культуры и спорта предусмотрено строительство городских комплексных спортивных площадок на сумму 1673 тыс. руб. и в районах города - 500 тыс. руб., в отрасли "Образование" - капитальный ремонт эллинга детской юношеской школы по силовым видам спорта- 770тыс. руб., подключение морской школы к городским сетям водообеспечения - 450 тыс. руб. Решением городского Совета депутатов от 19.12.2001 г. N381 утверждена целевая программа "Патриотическое воспитание детей и подростков на 2002-2005 гг.". Программа призвана активизировать у детей и молодежи г. Калининграда интерес к отечественной истории, культуре, государственности. Реализация мероприятий этой программы в области молодежной политики предусмотрена в сумме 25 тыс. руб. (проведение марш-бросков с тактическими элементами боя каждый сезон и на приз памяти В. Бусловского, физкультуры и спорта - 3 тыс. руб. (организация состязаний "Олимпийские надежды"), образования - 50 тыс. руб. (проведение олимпиады по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"- 5 тыс. руб., проведение конкурса инсценированной военной песни- 5 тыс. руб., издание информационно-пропагандистского вестника "Юные патриоты России" -40 тыс. руб.), по линии городского Совета ветеранов на проведение научно-практической конференции, посвященной 85-летию вооруженных сил - 3 тыс. руб. Разработаны и предлагаются к реализации 3 программы в области жилищно-коммунального хозяйства. Для наиболее эффективного использования и экономии энергоресурсов (электроэнергии, газа, тепла, воды) потребителями с 2003 г. вводится в действие программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов, на реализацию этой программы в 2003 году предусмотрено 1 млн. руб. На эти средства будут устанавливаться приборы учета в жилых зданиях: водомеры, тепловые счетчики, электросчетчики. В целях уменьшения количества муниципальных лифтов города, отслуживших нормативный срок эксплуатации, снижения затрат на капитальный ремонт, экономии электроэнергии "Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда" предусматривает план проведения капитального ремонта лифтов и диспетчерской связи лифтов с внедрением системы "Обь" на объем бюджетных средств города 21 млн. руб. Городским Советом депутатов в первом чтении рассмотрена программа "Светлый город", которая предусматривает повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения, улучшение освещения города и снижение бюджетных расходов путем экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов. На реализацию этой программы предусмотрено 13020 тыс. руб. Перечень муниципальных программ прилагается к плану социально-экономического развития (приложение 3). 2.3. Капитальное строительство Затраты на капитальное строительство объектов жилого фонда и объектов коммунального назначения в бюджете 2003 года планируются в сумме 169,6 млн. руб. (приложение 4). Основные из них: тыс. руб. - Оценка состояния конструкций и оказание технической помощи 240 при восстановлении несущей способности домов NN10, 14, 16, 18, 20, 22, 31-37 в микрорайоне "Остров", по ул. 9 Апреля -Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора 1 400 на острове Октябрьский -Схема газоснабжения пос. Космодемьянского 230 -Реконструкция жилого дома по ул. 9 Апреля, 5-7 7 800 -Строительство 10- ти этажного панельного 80 кв. жилого дома 2803,6 N 16 по ул. Интернациональной -Долевое участие в реконструкции КС-8 500 -Долевое участие в строительстве напорного коллектора к микрорайону N15 (долевое участие КНС-19) 1 500 -Кабельная линия 10 кв протяженностью 1,2 км в микрорайоне 3 000 N15 -Строительство домов для переселения жильцов с ул. 50000 Октябрьской -Долевое участие в строительстве жилого дома для работников 10000 социальной сферы -Строительство теплотрассы для теплоснабжения жилых домов по 4 010 ул Красносельская - Глазунова в связи с закрытием котельной ЗАО "Ликард" -Завершение строительства водовода по ул. Аллея Смелых 1 360 -Реконструкция водозаборных сооружений и модернизация ЦВС 11000 -Закольцовка водовода от ул. Береговой до ул. А Невского (L- 500 1,2 км.; Д - 160 мм) -Строительство газопровода высокого и низкого давлений в пос. 2000 Лермонтовский -Строительство газопровода к ж/домам по ул. Лефорта 280 -Завершение строительства газопровода высокого давления от пр. Мира до ул. Борзова 500 -Строительство бойлерной, производительностью 30 Гкал/час на 29160 территории СП "Цепрусс" и магистральной теплотрассы в Октябрьском районе" -Строительство водовода по набережной Петра Великого 1000 -Реконструкция тепловых сетей с закрытием 10 угольных котельных и подключение потребителей к централизованному теплоснабжению (Тельмана,46; Некрасова,26; Фрунзе,31; Потемкина; Пр. Мира,33; Пр.Мира,37; Л.Толстого; 2940 Дзержинского,162; Аллея Смелых,10-12; Козенкова,7) -Реконструкция наружного освещения (п.Южный, п. Воздушный, 13020 п.Чкаловск, п. Борисово, п. Шоссейный, п.А Космодемьянского, п. Чайковское) -Строительство кладбища в пос. Сазоновка 5 000 -Гидромелиоративные работы на ул. Катина п. Зеленый, ул. 1 000 Горького, п. Октябрьский -Реконструкция жилого дома по ул. Стрелковой,8 8000 На реконструкцию учреждений социальной сферы планируется 37,2 млн. руб. в том числе: - реконструкция школы им. Гофмана - 2,6 млн. руб. - корпус инфекционной больницы - 3,0 млн. руб. - городская стоматологическая поликлиника N 2 - 6,0 млн. руб. - реконструкция отделения гнойной хирургии, создание клинико-диагностической лаборатории и физиотерапевтического отделения - 24,8 млн. руб. - обеспечение водоснабжением "Морской школы" - 450 тыс. руб. - разработка проектно-сметной документации для продолжения реконструкции школы N 53 - 366 тыс. руб. Приобретение оборудования и техники предусматривается в сумме 11200,0 тыс. руб., в том числе: дорожной техники -3000,0 тыс. руб., топливозаправщика для муниципальных автобусов-700,0 тыс. руб., троллейбуса -1500,0 тыс. руб., спецтехники для МУП "Чистота" -6000,0 тыс. руб. и др. 2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство На содержание жилищно-коммунального хозяйства города в 2003 году планируются бюджетные ассигнования в сумме 640,7 млн. руб. Средства распределяются на: - жилищное хозяйство - 177,6млн. руб. - коммунальное хозяйство - 460,9 млн. руб. - прочие структуры коммунального хозяйства - 2,2 млн. руб. Бюджетные ассигнования на жилищное хозяйство города включают в себя: 1. Расходы на текущее содержание жилого фонда - 69,3 млн. руб. 2. Расходы на возмещение выпадающих доходов предприятиям ЖКХ от предоставления малообеспеченным гражданам Калининграда субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг планируются в сумме 32,0 млн. руб. 3.Капитальный ремонт жилого фонда (приложение5) -55,3 млн. руб. (ремонт фасадов, кровель, утепление наружных стен, усиление несущих и ограждающих конструкций и др.). 4.Капитальный ремонт и модернизация лифтового хозяйства по программе "Лифты"- 21,0 млн. руб., в том числе КЖКХ - 18,9 млн.руб., районы - 2,1 млн.руб. Капитальный ремонт жилищного фонда по комитету ЖКХ планируется в объеме 5,0 млн. рублей, из них: - на капитальный ремонт ж/фонда МП ЖКК-1 "Калининградстрой" планируется выделить 1,0 млн. рублей; - непредвиденные работы (жилищный фонд города) запланированы в сумме 4,0 млн. руб. На капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства районов Калининграда планируется выделение средств в сумме 50,3 млн. руб. Бюджетные ассигнования на коммунальное хозяйство включают в себя: затраты на благоустроительные работы в городе - 191,3 млн. руб., в том числе: - на текущее содержание объектов благоустройства планируется направить через комитеты ЖКХ и строительства и транспорта 77,1 млн. руб. - на благоустроительные работы в районах города направляется 32,3 млн. руб. - на капитальный ремонт объектов благоустройства (приложение5)81,9 млн. руб., в том числе: - капитальный ремонт дорожных покрытий и инженерных сооружений (строительство дороги, соединяющей ул. Горького с Большой окружной и устройство тротуаров из плиточного покрытия на объектах города, ремонт мостов, строительство светофорных объектов, другие, в том числе переходящие объекты и дождевая канализация) - 71,9 млн. руб., - расширение кладбища по Балтийскому шоссе - 0,2 млн. руб., - реконструкцию сетей наружного освещения - 1,8 млн. руб., - другие работы- 0,2 млн. руб., - благоустройство территорий в районах (обрезка деревьев, обустройство контейнерных площадок и др.) - 7,8 млн. руб. 2.5. Муниципальный пассажирский транспорт Основной целью является формирование городской транспортной системы удовлетворяющей потребности в перевозке граждан, выполняющей социальные, мобилизационные и другие требования. На покрытие убытков от перевозки пассажиров муниципальным транспортом общего пользования в 2003 году планируется направить ассигнования в сумме 42,9 млн. руб. Субсидии муниципальному городскому пассажирскому автопредприятию (МУП МГ ПАТП) на 2003 г. планируются в сумме 11,6 млн. руб. и МУП ТТУ - 31,3 млн. руб. Расчетная потребность в средствах для нормального и безопасного функционирования муниципального транспорта составляет 107,01 млн. руб., которая рассчитана с учетом роста цен на электроэнергию, ГСМ, запасные части, резину и прочее, а также с учетом тарифов на проезд в автобусах - 5 руб., в трамваях, троллейбусах - 4 руб. 50 коп. 2.6. Создание благоприятного инвестиционного климата Для дальнейшего развития и стимулирования инвестиционных вложений в экономику города, прежде всего, в сферу материального производства, необходимо создать более действенную и надежную систему поддержки и правового регулирования инвестиционной деятельности, законодательной защиты прав и интересов российских и иностранных инвесторов. Крайне важно определить правовые и экономические условия инвестиционной деятельности российских и иностранных инвесторов, установить формы муниципальной поддержки инвестиционных проектов и порядок ее оказания с учетом особенностей свободной экономической зоны, а также ответственность власти за неухудшение условий инвестиционной деятельности. Направления работы в 2003 году: 1. Программа привлечения инвестиций в экономику города и создание благоприятных условий для деятельности инвесторов. Сделано: - с 1999 по 2002 г.г. заключен 21 инвестиционный договор, расторгнуто 5 договоров; - ежеквартально производится сбор и аналитическая обработка отчетных материалов от инвесторов, реализующих проекты. В работе: - в стадии подготовки документации проект ООО "Техпромресурсы", проект ОАО "Калининградгазавтоматика", проект ОАО "Рыбтехцентр", проект ДП "Продукты питания"; - проект по строительству двух подстанций "Университетской" и "Заводской"; - на стадии подготовки проектной документации и разработки договоров находится проект "Реконструкция парка 40 летия ВЛКСМ и строительство аквапарка"; - совместно с фирмой ООО "Макрострой" разрабатывается проект по реконструкции жилого фонда в пос. Чкаловск. Планируется: - сделать экономическое описание и инженерную подготовку промышленных площадок на территории города для размещения будущих производств; - организация и проведение конкурсов по продаже земельных участков с инвестиционными условиями. 2. Осуществление мероприятий по созданию положительного инвестиционного имиджа города. 3. Программа поддержки развития малого бизнеса. В работе: - разработан проект Программы поддержки малого бизнеса, включающий в себя: - информационную поддержку, - предоставление льгот по уплате арендных платежей за арендуемые помещения при условии реализации инвестиционного проекта, - предоставление льгот по уплате арендных платежей за землю под арендуемыми помещениями при условии реализации инвестиционного проекта, - предоставление права выкупа арендуемых муниципальных помещений. При реализации программы предусмотрен принцип "одного окна". Планируется: - после утверждения городским Советом депутатов Калининграда обеспечить реализацию новой программы поддержки малого бизнеса; - Организация мониторинга динамики и направлений развития МУП с целью в дальнейшем определения форм и методов поддержки развития МУП, корректировки муниципальной политики. - проведение комплексной оценки инвестиционной привлекательности муниципальных предприятий. - разработка бизнес-планов городских инвестиционных проектов; - презентация городских инвестиционных проектов посредством участия в инвестиционных выставках и семинарах; - выпуск тематических буклетов; - мониторинг всех инвестиционных проектов, осуществляемых подразделениями мэрии и выработка инвестиционной политики мэрии в муниципальном секторе экономики. Приложение 1 к плану социально-экономического развития Калининграда на 2003 год Основные показатели прогноза социально-экономического развития Калининграда в 2003 г. ┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬─────────┬────────┬─────────┐ │ Показатели │ Единица │2000г. │ 2001г. │2002 г.1│ 2003г. │ │ │ измерения │ │ │ │(прогноз)│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Численность постоянного населения (на начало года) │ Тыс. чел. │423,7 │ 421,0 │ 418,2 │ 416,0 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Объем промышленной продукции (без НДС, акцизов) │ Млн. руб. │12072,9│ 15488,2 │ 17312 │ 21900 │ │ - в действующих ценах │ │ │ │ │ │ │ - в сопоставимых ценах, к предыдущему году │ % │131,9 │ 112,6 │ 108,0 │ 110,0 │ │ - индекс-дефлятор, к предыдущему году │ % │103,6 │ 116,5 │ 115,0 │ 115,0 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Производство основных видов сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ │ продукции │ Тыс. т │961,5 │1054,6 │ 1200,0 │ 1320,0 │ │ - мясо │ │ │ │ │ │ │ - яйца │ Млн. шт. │80,0 │ 104,3 │ 125,0 │ 145,0 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Инвестиции в основной капитал за счет всех │ Млн. руб. │3060,6 │ 4338,8 │ 4200 │ 5200 │ │ источников финансирования │ │ │ │ │ │ │ - в действующих ценах │ % ├168,5 │ 108,3 │ 95,0 │ 105,0 │ │ - в сопоставимых ценах, к предыдущему году │ │ │ │ │ │ │ - индекс-дефлятор, к предыдущему году │ % │123,6 │ 125,8 │ 120,0 │ 118,0 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Оборот розничной торговли │ Млн. руб. │10003,2│ 10184,1 │ 11403 │ 13150 │ │ - в действующих ценах │ │ │ │ │ │ │ - в сопоставимых ценах, к предыдущему году │ % │104,1 │ 89,8 │ 103,0 │ 103,0 │ │ - индекс-дефлятор, к предыдущему году │ │ │ │ │ │ │ │ % │119,6 │ 119,0 │ 115,0 │ 112,0 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Объем платных услуг населению │ Млн. руб. │2160 │ 3332,2 │ 4490,0 │ 5900 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ - в действующих ценах │ % │94,1 │ 103,0 │ 105,0 │ 108,0 │ │ - в сопоставимых ценах, к предыдущему году │ │ │ │ │ │ │ - индекс-дефлятор, к предыдущему году │ % │145,8 │ 135,0 │ 120,0 │ 122,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Численность трудовых ресурсов │ Тыс. чел. │263,7 │ 262,0 │ 260,3 │ 258,9 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Численность занятых в экономике (среднегодовая) │ Тыс. чел. │64,0 │ 59,5 │ 60,0 │ 60,5 │ │ - в материальном производстве │ │ │ │ │ │ │ - в непроизводственной сфере │ Тыс. чел. │58,5 │ 59,5 │ 59,5 │ 60,0 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Численность официально зарегистрированных │ Тыс. чел. │1,2 │ 1,2 │ 1,2 │ 1,2 │ │ безработных │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Уровень официально зарегистрированной безработицы │ % │0,5 │ 0,6 │ 0,5 │ 0,5 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Номинальная начисленная среднемесячная заработная │ Руб. │2361,9 │ 3600 │ 4900 │ 6100 │ │ плата │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Реальная начисленная среднемесячная заработная │ % │120,2 │ 119,9 │ 115,0 │ 115,0 │ │ плата, к предыдущему году │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Реальные располагаемые денежные доходы населения, к │ % │131,7 │ 94,1 │ 102,0 │ 150,0 │ │ предыдущему году │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех │ Тыс. кв. │102,3 │ 115,3 │ 120,0 │ 130,0 │ │ источников финансирования │ м │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Численность детей в дошкольных образовательных │ Тыс. чел. │9,4 │ 9,6 │ 9,4 │ 9,8 │ │ учреждениях (муниципальных) │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Численность учащихся в общеобразовательных │ Тыс. чел. │58,7 │ 56,5 │ 54,3 │ 52,5 │ │ учреждениях │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ - среднего профессионального образования │ Тыс. чел. │0,091 │ 0,085 │ 0,044 │ 0,180 │ │ (муниципальных) │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Обеспеченность населения больничными койками (на 10 │ Коек │64,1 │ 64,6 │ 62,4 │ 61,2 │ │ тыс. жителей) (муниципальными) │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. │ Чел. │26,9 │ 26,8 │ 26,6 │ 26,3 │ │ жителей) (муниципальными) │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Обеспеченность населения средним медицинским │ Чел. │62,6 │ 57,5 │ 58,1 │ 58,8 │ │ персоналом (на 10 тыс. жителей) (муниципальным) │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Обеспеченность населения стационарными учреждениями │ Мест │0,7 │ 0,7 │ 1,3 │ 1,3 │ │ социального обслуживания престарелых и инвалидов │ │ │ │ │ │ │ (на 10 тыс. жителей) │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Объем сброса загрязненных сточных вод │ Млн.куб.м │92,8 │ 86,9 │ 80,0 │ 72,5 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный │ Тыс. т │13,5 │ 14,8 │ 15,5 │ 17,0 │ │ воздух источниками загрязнения │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Прибыль прибыльных предприятий │ Млн. руб. │4170,6 │ 4125,2 │ 4400,0 │ 4600,0 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Сальдированный финансовый результат производственно-│ Млн. руб. │3929,2 │ 3881,4 │ 4100,0 │ 4300,0 │ │ хозяйственной деятельности предприятий │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ Сводный индекс потребительских цен (декабрь к │ % │117,5 │ 121,1 │ 110,0 │ 115,0 │ └─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┘ Приложение 2 к плану социально-экономического развития Калининграда на 2003 год Параметры прогноза социально-экономического развития Калининграда в 2003-2005 гг. ┌───────────────────────────────────────────┬────────────┬──────┬───────┬────────┬─────────────────────┐ │ Показатели │ Един. │2000г.│2001г. │2002 г.2│ Прогноз │ │ │измерения │ │ │ ├──────┬───────┬──────┤ │ │ │ │ │ │2003г.│ 2004г.│2005г.│ ├───────────────────────────────────────────┼────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───────┴──────┤ │ Численность постоянного населения │ Тыс. чел. 423,7 421,0 418,2 416,0 413,7 411,2 │ │ (среднегодовая) │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Объем промышленной продукции (без НДС, │ Млн. руб. 12072,9 15488,2 17312 21900 27700 35060 │ │ акцизов) ├──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ - в действующих ценах │ % 131,9 112,6 108,0 110,0 112,0 115,0 │ │ - в сопоставимых ценах, к предыдущему │ % 103,6 116,5 115,0 115,0 113,0 110,0 │ │ году │ │ │ - индекс-дефлятор к предыдущему году │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Инвестиции в основной капитал за счет всех│ Млн. руб. 3060,0 4338,8 4200 5200 6300 7800 │ │ источников финансирования │ │ │ - в действующих ценах ├──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ - в сопоставимых ценах, к предыдущему │ % 168,5 108,3 95,0 105,0 105,0 110,0 │ │ году │ % 123,6 125,8 120,0 118,0 115,0 113,0 │ │ - индекс-дефлятор к предыдущему году │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Оборот розничной торговли │ Млн. руб. 10003,2 10184,1 11403,0 13150 15200 17700 │ │ - в действующих ценах │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ - в сопоставимых ценах, к предыдущему │ % 104,1 89,8 103,0 103,0 105,0 108,0 │ │ году ├──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ - индекс-дефлятор к предыдущему году │ % 119,6 119,0 115,0 112,0 110,0 108,0 │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Объем платных услуг населению │ Млн. руб. 2160,0 3332,2 4490,0 5900,0 7600,0 9700,0│ │ - в действующих ценах │ │ │ - в сопоставимых ценах, к предыдущему │ │ │ году ├──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ - индекс-дефлятор к предыдущему году │ % 94,1 103,0 105,0 108,0 108,0 110,0 │ │ │ % 145,8 135,0 120,0 122,0 120,0 116,0 │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Численность занятых в экономике │ Тыс. чел. 263,7 262,0 260,3 258,9 257,5 255,9 │ │ (среднегодовая) │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Численность официально зарегистрированных │ Тыс. чел. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 │ │ безработных │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Уровень официально зарегистрированной │ % 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 │ │ безработицы │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Номинальная начисленная среднемесячная │ Руб. 2361,9 3600,0 4900 6100 7600 8800 │ │ заработная плата │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Реальная начисленная среднемесячная │ % 120,2 119,9 115,0 115,0 120,0 125,0 │ │ заработная плата, к предыдущему году │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Реальные располагаемые денежные доходы │ % 131,7 94,1 102,0 105,0 108,0 110,0 │ │ населения, к предыдущему году │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Сводный индекс потребительских цен (де- │ % 117,5 121,1 110,0 115,0 112,0 110,0 │ │ кабрь к декабрю) │ │ └───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘ Приложение 3 к плану социально-экономического развития Калининграда на 2003 год Перечень муниципальных программ Калининграда на 2003 г. тыс. руб. ┌───┬────────────────────────────────┬───────────┬────────────────┐ │ N │ Программы │ Период │ Финансирование │ │п/п│ │ действия │ из городского │ │ │ │ (годы) │ бюджета │ ├───┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤ │1 │ 2 │ 3 │ 6 │ ├───┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤ │ │Муниципальные программы, │ │ 95792 │ │ │всего, │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │1. │Программа │2001-2005 │ 2000 │ │ │"Вакцинопрофилактика" │ │ │ │2. │Программа "Неотложные меры │2001-2004 │ 1400 │ │ │борьбы с туберкулезом" │ │ │ │3. │Программа "Онкология" │2003-2007 │ 1160 │ │4. │Программа │2003-2004 │ 200 │ │ │"Санэпидблагополучие" │ │ │ │5. │Программа "Компьютеризация │2002-2004 │ 3620 │ │ │поликлиник" │ │ │ │6. │Программа "Лабораторная │2003-2005 │ 2440 │ │ │диагностика" │ │ │ │7. │Программа "Развитие станции │2003-2005 │ 2110 │ │ │скорой медицинской помощи │ │ │ │ │города Калининграда" │ │ │ │8. │Программа "Организация службы │2003-2005 │ 1896 │ │ │общей врачебной практики в │ │ │ │ │структуре здравоохранения │ │ │ │ │города Калининграда" │ │ │ │9. │Стоматология │2003-2005 │ 808 │ │ │ИТОГО │ │ 15634 │ │10.│Программа содействия занятости │2001-2003 │ 600 │ │ │населения │ │ │ │11.│Комплексная программа │2001-2005 │ 31651 │ │ │"Молодежь" │ │ │ │12.│Программа органов местного │2001-2005 │ 6904 │ │ │самоуправления по сохранению и │ │ │ │ │развитию культуры │ │ │ │13.│Программа органов местного │2001-2005 │ 5902 │ │ │самоуправления по развитию │ │ │ │ │физической культуры и спорта │ │ │ │14.│Программа "Патриотическое │2002-2005 │ 81 │ │ │воспитание детей и молодежи" │ │ │ │15.│Программа оснащения │2003-2010 │ 1000 │ │ │муниципального жилищного фонда │ │ │ │ │приборами учета энергоресурсов │ │ │ │16.│Программа модернизации и │2002-2006 │ 21000 │ │ │замены муниципальных лифтов │ │ │ │ │г.Калининграда │ │ │ │17.│Программа "Светлый город" │2003 -2006 │ 13020 │ └───┴────────────────────────────────┴───────────┴────────────────┘ Приложение 4 к плану социально-экономического развития города Калининграда на 2003 год Адресная инвестиционная программа на 2003 год. тыс. руб. ┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │ N │ Отрасли, объекты, мероприятия │2003 г. │ │ п/п │ │проект │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ Инвестиционная программа, всего, в том числе: │241655 │ │ I. │ Управление здравоохранения │33800 │ │ 1 │ Реконструкция инфекционной больницы │3000 │ │ 2 │ Реконструкция сетей водоснабжения и корпуса больницы скорой медицинской помощи │24800 │ │ 3 │ Реконструкция стоматологической поликлиники N 2 │6000 │ │ II.│ Комитет строительства и транспорта │ │ │ 1 │ Отдел развития │3 460 │ │ │ -Оценка состояния конструкций и оказание технической помощи при восстановлении │240 │ │ │ несущей способности домов NN10, 14, 16, 18, 20, 22, 31-37 в микрорайоне "Остров", │ │ │ │ по ул. 9 Апреля │ │ │ │ -Реализация энергосберегающего проекта по программе БЮГГРЕГ │590 │ │ │ -Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора на острове │1 400 │ │ │ Октябрьский │ │ │ │ -Разработка схемы электроснабжения города (высоковольтные линии и подстанции 110 │250 │ │ │ кВ) │ │ │ │ -Корректировка схемы водоснабжения города с учетом устройства подземных источников │500 │ │ │ водоснабжения │ │ │ │ Схема газоснабжения пос. Космодемьянского │230 │ │ │ Разработка проектной документации на строительство высоковольтных линий и │250 │ │ │ подстанций для энергоснабжения города │ │ │ 2 │ УКС мэрии │72203,6 │ │ │ -Реконструкция жилого дома по ул. 9 Апреля, 5-7 │4400 │ │ │ -Строительство 10- ти этажного панельного 80 кв. жилого дома N 16 по ул. │2803,6 │ │ │ Интернациональной │ │ │ │ -Долевое участие в реконструкции КС-8 по ул. Тихорецкой │500 │ │ │ -Долевое участие в строительстве напорного коллектора к микрорайону N15 (долевое │1 500 │ │ │ участие КНС-19) │ │ │ │ -Кабельная линия 10 кв протяженностью 1,2 км в микрорайоне N15 │3 000 │ │ │ Строительство домов для переселения жильцов из аварийного ж/д N 31-37 по ул. │50000 │ │ │ Октябрьской │ │ │ │ Долевое участие в строительстве жилого дома для работников социальной сферы │10000 │ │ │ │ │ │ 3 │ Спец УКС │50510,0 │ │ │ -Строительство теплотрассы для теплоснабжения жилых домов по ул Красносельская - │4 010 │ │ │ Глазунова в связи с закрытием котельной ЗАО "Ликард" │ │ │ │ Завершение строительства водовода по ул. Аллея Смелых │1 360 │ │ │ Реконструкция водозаборных сооружений и модернизация ЦВС │11 000 │ │ │ Закольцовка водовода от ул. Береговой до ул. А Невского (L-1,2 км.; Д - 160 мм) │500 │ │ │ Строительство газопровода высокого и низкого давлений в пос. Лермонтовский │2 000 │ │ │ Завершение строительства газопровода к ж/домам по ул. Лефорта │280 │ │ │ Завершение строительства газопровода высокого давления от пр. Мира до ул. Борзова│500 │ │ │ (улучшение газоснабжения жителей Октябрьского и Центрального районов, газоснабжение│ │ │ │ котельной на ул. Красной 119) │ │ │ │ Строительство бойлерной, производительностью 30 Гкал/час на территории СП "Цепрусс"│29160 │ │ │ и магистральной теплотрассы в Октябрьском районе" │ │ │ │ Станция обезжелезивания в пос. Чкаловск │600 │ │ │ Газификация п. Суворова │800 │ │ │ Разработка проектно-сметной документации для строительства теплотрассы от │300 │ │ │ котельной "Стройдормаш" (перемычка) для подключения жилых домов по ул. Батальная │ │ │ │ 22-36 │ │ │ 4 │ Приобретение техники и оборудования │5 200 │ │ │ Приобретение топливозаправщика │700 │ │ │ Приобретение троллейбуса │1 500 │ │ │ Приобретение оборудования для МУП "Дортранссигнал" │2000 │ │ │ Приобретение оборудования для МУП "Путеец" │183 │ │ │ Приобретение оборудования для МУП "Эдис" │817 │ │ 5 │ Долевое участие в строительстве Храма Христа Спасителя │5000 │ │ │ ИТОГО по комитету строительства и транспорта │136373,6 │ │ III.│ Комитет жилищно-коммунального хозяйства │ │ │ 1 │ Управление жилищно-коммунального хозяйства │24640 │ │ │ -Замена уличных часов, обслуживаемых ООО "Горсвет" │200 │ │ │ -Реставрация башенных часов на ул. Желябова │600 │ │ │ -Установка приборов контроля и учета воды и тепловой энергии в существующем жилом │1 000 │ │ │ фонде │ │ │ │ -Паспортизация системы дождевой канализации и открытых водотоков │500 │ │ │ -Программа "Лифты" │18940 │ │ │ -Реконструкция жилого дома по ул. 9 Апреля 5-7 │3400 │ │ │ │ │ │ 2 │ МП "Водоканал" │1 000 │ │ │ -Строительство водовода по набережной Петра Великого │1 000 │ │ 3 │ МП "Теплосеть" │4 940 │ │ │ -Реконструкция тепловых сетей от тепловых станций на предизолированные трубы │2 000 │ │ │ -Реконструкция тепловых сетей с закрытием 10 угольных котельных и подключение │ │ │ │ потребителей к централизованному теплоснабжению (Тельмана 46; Некрасова 26; Фрунзе │2 940 │ │ │ 31; Потемкина; Пр. Мира 33; пр. Мира 37; Л. Толстого; Дзержинского 162; Аллея │ │ │ │ Смелых 10-12; Козенкова 7) │ │ │ 4 │ ООО "Горсвет" │13 020 │ │ │ -Реконструкция наружного освещения (п. Южный, п. Воздушный, п. Чкаловск, п. А │13 020 │ │ │ Космодемьянского); сети, передаваемые от ЖЭУ; 1 этап (ПИР) по внедрению │ │ │ │ автоматической системы; управления "Аврора" приобретение автовышки │ │ │ 5 │ СМП "Альта" │6 000 │ │ │ Строительство кладбища в пос. Сазоновка │5 000 │ │ │ Строительство автодороги на кладбище по Балтийскому шоссе │1 000 │ │ 6 │ МП "Гидротехник" │1000 │ │ │ Приобретение техники │1 000 │ │ 7 │ МП "Чистота" │5700 │ │ │ Приобретение техники │5000 │ │ │ Строительство скотомогильника │700 │ │ │ ИТОГО по комитету жилищно-коммунального хозяйства │56300 │ │ IV.│ Отдел физкультуры и спорта │950 │ │ 1 │ Подключение здания ДЮСШ "Морская школа" к городским сетям водоснабжения │450 │ │ 2 │ Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания СДЮСШОР по силовым │500 │ │ │ видам спорта │ │ │ V. │ Администрация Ленинградского района │4711 │ │ 1 │ Реконструкция школы им.Гофмана │2611 │ │ 2 │ Капитальный ремонт сетей наружного освещения , в т.ч. ул. Толбухина, ул. Миклухо- │500 │ │ │ Маклая │ │ │ 3 │ Корректировка проектно-сметной документации по детскому саду N 10 │500 │ │ 4 │ Программа "Лифты" │1100 │ │ VI.│ Администрация Балтийского района (МУ ЖЭУ "Янтарь") │3954,4 │ │ 1 │ Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования МУ ЖЭУ "Янтарь" │3000,0 │ │ 2 │ Строительство перехода из основного здания школы N 42 к туалетам │854,4 │ │ 3 │ Программа "Лифты" │100,0 │ │ VII.│ Администрация Московского района │2200 │ │ 1 │ Строительство физкультурно-оздоровительного модуля при школе N 15 │1140 │ │ 2 │ Разработка проектно-сметной документации по улучшению водоснабжения по ул. │200 │ │ │ Карпатская │ │ │ 3 │ Программа "Лифты" │860,0 │ │ VIII│ Администрация Октябрьского района │366 │ │ │ Разработка проектно-сметной документации для продолжения реконструкции школы N 53 │366 │ │ IX │ Администрация Центрального района │3000 │ │ │ Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по реконструкции│3000 │ └─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ Приложение 5 к плану социально-экономического развития Калининграда на 2003 год План капитального ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства за счет средств бюджета Калининграда на 2003 г. тыс. руб. ┌──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────┐ │N │ Отрасли, объекты │2003 г.│ Ответственные │ │пп│ │ проект│ исполнители │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤ │1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤ │ │ Капитальный ремонт, всего, в т.ч. по отраслям: │196842 │ │ │ │ Образование, в т.ч.: │34537 │ │ │ │ городские учреждения │ 9277 │ │ │ │ управление образования │ 8866 │ Упр. образования │ │ │ - лицей N 18 │ 536 │ │ │ │ - лицей N 23 │ 150 │ │ │ │ - гимназия N 32 │ 350 │ │ │ │ - лицей N 35 │ 250 │ │ │ │ - школа N 38 │ 250 │ │ │ │ - школа N 41 │ 100 │ │ │ │ - лицей N 49 │ 350 │ │ │ │ - школа N 52 │ 30 │ │ │ │ - социально-педагогический колледж │ 270 │ │ │ │ - дворец творчества детей и юношества │ 350 │ │ │ │ - детский оздоровительно-образовательный лагерь "Юность" │ 1500 │ │ │ │ - детский спортивно-оздоровительный лагерь им. В. Терешковой │ 300 │ │ │ │ - детский оздоровительно-образовательный лагерь "Чайка" │ 270 │ │ │ │ - спорткомплекс "Юность" │ 200 │ │ │ │ - СДЮШОР N 1 │ 200 │ │ │ │ - СДЮШОР N 2 │ 800 │ │ │ │ - СДЮШОР N4 │ 120 │ │ │ │ - СДЮШОР N 5 │ 100 │ │ │ │ - СДЮШОР N 7 │ 100 │ │ │ │ - СДЮШОР N 8 │ 50 │ │ │ │ - СДЮШОР N 9 │ 80 │ │ │ │ - СДЮШОР N 10 │ 400 │ │ │ │ - ДЮСТШ N 11 │ 50 │ │ │ │ - детский сад N 16 │ 50 │ │ │ │ - детский сад N 19 │ 150 │ │ │ │ - детский сад N 30 │ 50 │ │ │ │ - детский сад N 31 │ 100 │ │ │ │ - детский сад N 36 │ 100 │ │ │ │ - детский сад N 40 │ 70 │ │ │ │ - детский сад N 46 │ 150 │ │ │ │ - детский сад N 71 │ 100 │ │ │ │ - детский сад N 83 │ 150 │ │ │ │ - детский сад N 105 │ 120 │ │ │ │ - детский сад N 107 │ 150 │ │ │ │ - детский сад N 110 │ 150 │ │ │ │ - детский сад N 121 │ 150 │ │ │ │ - детский сад N 124 │ 200 │ │ │ │ - детский сад N 127 │ 150 │ │ │ │ - детский сад N 130 │ 150 │ │ │ │ - детский дом "Гаврош" │ 20 │ │ │ │ - Пр.Мира,98 │ 50 │ │ │ │ Отдел культуры │ 141 │ │ │ │ │ │ Отдел культуры │ │ │ │ │ │ │ │ - ДМШ им. Глиэра │ 90 │ │ │ │ - детская художественная школа │ 51 │ │ │ │ Отдел физической культуры и спорта │ 270 │ Физическая │ │ │ │ │ культура и спорт │ │ │ МОУ ДОД ДЮСШ по водным видам спорта "Морская школа" │ 270 │ │ │ │ Балтийский район │ 5900 │ Адм. Балт. │ │ │ │ │ района │ │ │ - школа N 3 │ 100 │ │ │ │ - школа N 16 │ 250 │ │ │ │ - лицей N 17 │ 270 │ │ │ │ - школа N 27 │ 80 │ │ │ │ - школа N 28 │ 280 │ │ │ │ - школа N 34 │ 235 │ │ │ │ - школа N 39 │ 142 │ │ │ │ - школа N 42 │ 253 │ │ │ │ - школа N 45 │ 30 │ │ │ │ - школа N 46 │ 250 │ │ │ │ - школа N 48 │ 340 │ │ │ │ - вечерняя средняя школа - 3 │ 40 │ │ │ │ - детский дом "Надежда" │ 2100 │ │ │ │ - дом творчества детей и юношества │ 190 │ │ │ │ - детский сад N 4 │ 250 │ │ │ │ - детский сад N 5 │ 40 │ │ │ │ - детский сад N 14 │ 30 │ │ │ │ - детский сад N 26 │ 100 │ │ │ │ - детский сад N 53 │ 50 │ │ │ │ - детский сад N 78 │ 40 │ │ │ │ - детский сад N 99 │ 200 │ │ │ │ - детский сад N 104 │ 135 │ │ │ │ - детский сад N 114 │ 30 │ │ │ │ - детский сад N 115 │ 215 │ │ │ │ - детский сад N 131 │ 110 │ │ │ │ - музыкальная школа им. Глинки │ 140 │ │ │ │ Ленинградский район │ 5571 │ Адм. Лен. района │ │ │ - школа N 2 │ 370 │ │ │ │ - школа N 7 │ 210 │ │ │ │ - школа N 8 │ 320 │ │ │ │ - школа N 13 │ 180 │ │ │ │ - школа N 24 │ 310 │ │ │ │ - школа N 25 │ 305 │ │ │ │ - школа N 30 │ 255 │ │ │ │ - школа N 31 │ 255 │ │ │ │ - школа N 33 │ 405 │ │ │ │ - школа N 36 │ 165 │ │ │ │ - школа N 44 │ 255 │ │ │ │ - школа-интернат N 1 │ 120 │ │ │ │ - школа-интернат для слабослышащих детей │ 40 │ │ │ │ - вечерняя школа N 2 │ 105 │ │ │ │ - детско-юношеский центр │ 50 │ │ │ │ - детский дом N 1 │ 205 │ │ │ │ - межшкольный учебный комбинат │ 520 │ │ │ │ - детский сад N 11 │ 50 │ │ │ │ - детский сад N 19 │ 205 │ │ │ │ - детский сад N 24 │ 100 │ │ │ │ - детский сад N 28 │ 6 │ │ │ │ - детский сад N 35 │ 10 │ │ │ │ - детский сад N 42 │ 20 │ │ │ │ - детский сад N 68 │ 160 │ │ │ │ - детский сад N 76 │ 60 │ │ │ │ - детский сад N 87 │ 100 │ │ │ │ - детский сад N 94 │ 100 │ │ │ │ - детский сад N 98 │ 140 │ │ │ │ - детский сад N 101 │ 90 │ │ │ │ - детский сад N 111 │ 85 │ │ │ │ - детский сад N 116 │ 80 │ │ │ │ - детский сад N 133 │ 40 │ │ │ │ - детский сад N 134 │ 50 │ │ │ │ - музыкальная школа им. Гофмана │ - │ │ │ │ - детская школа искусств │ 205 │ │ │ │ Московский район │ 6090 │ Адм. Моск. │ │ │ │ │ района │ │ │ - школа N 5 │ 850 │ │ │ │ - школа N 6 │ 326 │ │ │ │ - школа N 12 │ 326 │ │ │ │ - школа N 15 │ 200 │ │ │ │ - школа N 22 │ 326 │ │ │ │ - школа N 26 │ 326 │ │ │ │ - школа N 29 │ 326 │ │ │ │ - школа N 37 │ 150 │ │ │ │ - школа-интернат N 12 │ 1000 │ │ │ │ - центр образования │ 100 │ │ │ │ - детско-юношеский центр │ 140 │ │ │ │ - детский дом "Факел" │ 310 │ │ │ │ - детский сад N 6 │ 100 │ │ │ │ - детский сад N 9 │ 50 │ │ │ │ - детский сад N 12 │ 40 │ │ │ │ - детский сад N 21 │ 190 │ │ │ │ - детский сад N 27 │ 40 │ │ │ │ - детский сад N 43 │ 200 │ │ │ │ - детский сад N 49 │ 160 │ │ │ │ - детский сад N 70 │ 150 │ │ │ │ - детский сад N 86 │ 150 │ │ │ │ - детский сад N 90 │ 150 │ │ │ │ - детский сад N 113 │ 240 │ │ │ │ - детский сад N 136 │ 240 │ │ │ │ Октябрьский район │ 2230 │ Адм. Окт. района │ │ │ - школа N 9 │ 400 │ │ │ │ - школа N 14 │ 100 │ │ │ │ - школа N 19 │ 50 │ │ │ │ - школа N 21 │ 150 │ │ │ │ - школа N 47 │ 300 │ │ │ │ - школа N 53 │ 360 │ │ │ │ - вечерняя школа N 6 │ 230 │ │ │ │ - детский сад N 7 │ 50 │ │ │ │ - детский сад N 79 │ 250 │ │ │ │ - детский сад N 128 │ 70 │ │ │ │ - Дом творчества │ 60 │ │ │ │ - ДООЛ "Юность" │ 80 │ │ │ │ - Детский дом "Янтарик" │ 80 │ │ │ │ - Школа искусств │ 50 │ │ │ │ Центральный район │ 5469 │ Адм. │ │ │ │ │ Центр.района │ │ │ - гимназия N 1 │ 300 │ │ │ │ - школа N 4 │ 310 │ │ │ │ - школа N 10 │484,4 │ │ │ │ - школа N 11 │ 500 │ │ │ │ - школа N 20 │ 176 │ │ │ │ - школа N 40 │ 300 │ │ │ │ - школа N 43 │354,8 │ │ │ │ - школа N 50 │ 245 │ │ │ │ - школа N 51 │ 50,8 │ │ │ │ - педагогический лицей-интернат │ 350 │ │ │ │ - школа-интернат N 3 │ 200 │ │ │ │ - школа-интернат слабовидящих детей │ 220 │ │ │ │ - детский дом "Родничок" │ 150 │ │ │ │ - ДЮЦ │ 95 │ │ │ │ - МУК │ 200 │ │ │ │ - ДМШ им. Шостаковича │ 90 │ │ │ │ - детский сад N 17 │ 75 │ │ │ │ - детский сад N 18 │ 75 │ │ │ │ - детский сад N 30 │ 116 │ │ │ │ - детский сад N 44 │ 71,9 │ │ │ │ - детский сад N 47 │ 150 │ │ │ │ - детский сад N 51 │151,4 │ │ │ │ - детский сад N 52 │ 90 │ │ │ │ - детский сад N 95 │131,6 │ │ │ │ - детский сад N 102 │ 120 │ │ │ │ - детский сад N 119 │ 90 │ │ │ │ - детский сад N 122 │ 290 │ │ │ │ - детский сад N 66 │ 82,1 │ │ │2.│ Здравоохранение, в т.ч.: │15798 │ │ │ │ городские учреждения │10175 │ Упр. │ │ │ │ │ здравоохранения │ │ │ - больница скорой медицинской помощи │ 500 │ │ │ │ - инфекционная больница │ 885 │ │ │ │ - Калининградский наркологический реабилитационный центр │ 100 │ │ │ │ - станция скорой медицинской помощи │ 470 │ │ │ │ - многопрофильная больница │ 4650 │ │ │ │ - психиатрическая больница │ 750 │ │ │ │ - стоматологическая поликлиника N 2 │ 100 │ │ │ │ - детская стоматологическая поликлиника │ 450 │ │ │ │ - детская инфекционная больница N 4 │ 450 │ │ │ │ - детская больница N 1 │ 350 │ │ │ │ - дом сестринского ухода │ 100 │ │ │ │ - центр восстановительного лечения │ 1000 │ │ │ │ - поликлиника N 7 │ 250 │ │ │ │ - детская молочная кухня │ 120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Балтийский район │ 650 │ Адм. Балт. │ │ │ │ │ района │ │ │ - межрайонная поликлиника │ 200 │ │ │ │ - родильный дом N 2 │ 250 │ │ │ │ - детская поликлиника N 4 │ 200 │ │ │ │ Ленинградский район │ 1420 │ Адм. Лен. района │ │ │ │ │ │ │ │ - поликлиника N 1 │ 90 │ │ │ │ - поликлиника N 2 │ 100 │ │ │ │ - поликлиника N 8 │ 125 │ │ │ │ - детская поликлиника N 1 │ 87 │ │ │ │ - детская поликлиника N 6 │ 100 │ │ │ │ - женская консультация │ 918 │ │ │ │ Московский район │ 1600 │ Адм. Моск. │ │ │ │ │ района │ │ │ - больница N 5 │ 500 │ │ │ │ - родильный дом N 3 │ 300 │ │ │ │ - Дом ребенка │ 300 │ │ │ │ - детская поликлиника N 5 │ 500 │ │ │ │ Октябрьский район │ 1050 │ Адм. Окт. района │ │ │ - поликлиника N 6 │ 50 │ │ │ │ - больница N 1 │ 500 │ │ │ │ - больница N 6 │ 150 │ │ │ │ - детская больница N 3 │ 350 │ │ │ │ Центральный район │ 903 │ Адм. Центр. │ │ │ │ │ района │ │ │ - больница N 3 │ 350 │ │ │ │ - родильный дом N 4 │ 363 │ │ │ │ - детская поликлиника N 2 │ 190 │ │ │3.│ Социальная политика, в т.ч.: │ 834 │ │ │ │ городские учреждения │ 834 │ Управление │ │ │ │ │ труда и соц. │ │ │ │ │ развития │ │ │ - Центр социальной помощи │ 150 │ │ │ │ - Приют для детей и подростков │ 60 │ │ │ │ - Центр помощи семье и детям │ 70 │ │ │ │ - Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов │ 54 │ │ │ │ - Дом ветеранов │ 100 │ │ │ │ - Дом милосердия │ 400 │ │ │4.│ Культура, искусство и кинематография, в т.ч.: │ 2658 │ │ │ │ городские учреждения │ 2428 │ Отдел культуры │ │ │ - Дом искусств │ 1588 │ │ │ │ - централизованная библиотечная система │ 590 │ │ │ │ - клуб "Октябрьский" │ 250 │ │ │ │ Октябрьский район │ 230 │ │ │ │ - ДК "Машиностроитель" │ 230 │ │ │5.│ Молодежная политика, в т.ч.: │ 1544 │ │ │ │ городские учреждения │ 300 │ Отдел по делам │ │ │ │ │ молодежи │ │ │ - Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Мост" │ 300 │ │ │ │ Балтийский район │ 270 │ Адм. Балт. │ │ │ │ │ района │ │ │ - подростковый клуб "Меридиан" │ 270 │ │ │ │ Ленинградский район │ 520 │ Адм. Лен. района │ │ │ - подростковый клуб "Юность" │ 70 │ │ │ │ - подростковый клуб "Искра" │103,5 │ │ │ │ - подростковый клуб "Контакт" │ 47 │ │ │ │ - подростковый клуб "Старт" │ 15 │ │ │ │ - ремонт действующих спортивных площадок │ 29,5 │ │ │ │ - установка 3-х новых спортивных площадок │ 255 │ │ │ │ Московский район │ 200 │ Адм. Моск. │ │ │ │ │ района │ │ │ - подростковый клуб "Ровесник" │ 100 │ │ │ │ - центр профилактики "РОСТ" │ 100 │ │ │ │ Октябрьский район │ 174 │ Адм. Окт. района │ │ │ - подростковый клуб "Радуга" │ 150 │ │ │ │ - подростковый клуб "Золотой лотос" │ 24 │ │ │ │ Центральный район │ 80 │ Адм. Центр. │ │ │ │ │ района │ │ │ - подростковый клуб "Искра" │ 80 │ │ │ │ │ │ │ │6.│ Жилищное хозяйство, всего в т. ч.: │55350 │ │ │ │Объекты КЖКХ, всего из них по видам работ: │ 5000 │ │ │ │Капитальный ремонт жилищного фонда ЖКК-1 "Калининградстрой" │ 1000 │ │ │ │Непредвиденные работы: жилищный фонд города │ 4000 │ │ │ │ Балтийский район, всего из них по видам работ: │ 5700 │ │ │ │Ремонт кровли, всего: │ 3136 │ │ │ │Ремонт черепичной кровли: П. Морозова 65-67, Тихорецкая 4-10. │ 129 │ │ │ │Ремонт шиферной кровли: Восточная 11, Суворова 152, П. Морозова │ 626 │ │ │ │10-26 (10 подъездов), Фабричная 5-7 │ │ │ │ │Ремонт мягкой кровли: Печатная 23-29, Печатная 31-41, Чаадаева 35- │ 2381 │ │ │ │37, Серпуховская 11-21, Багратиона 136-142, Инженерная 4, │ │ │ │ │Полоцкая 10-14, Л. Иванихиной 2-4а, Ленинский проспект 76-82, │ │ │ │ │Заводская 24, Парковая 3а │ │ │ │ │Герметизация швов: Инженерная 6, Интернациональная 9, жилые │ 375 │ │ │ │массивы: МУ ЖЭУ "Янтарь", МУ ЖКХ "Прибрежный" │ │ │ │ │Ремонт и замена трубопроводов, запорной арматуры, всего: │ 1217 │ │ │ │- ЦО и ГВС: Великолукская 15-21, Коммунистическая 56 а-г, │ 822 │ │ │ │Коммунистическая 51, Печатная 23-29, Печатная 31-41, Тихорецкая │ │ │ │ │43 (задвижки и вентиля), Тихорецкая 45 (задвижки и вентиля), │ │ │ │ │Великолукская 8-14 (задвижки и вентиля), Великолукская 16-22 │ │ │ │ │(задвижки и вентиля), Великолукская 24-30 (задвижки и вентиля), │ │ │ │ │Летняя 41-53 (смена радиаторов), Летняя 50-56, Чаадаева 33-39, │ │ │ │ │Нансена 35-49, Портовая 25, Батальная 62-86, Батальная 92 (смена │ │ │ │ │радиаторов), Л. Иванихиной 1-3-5, Ген. Толстикова 49-55 (смена │ │ │ │ │радиаторов), Заводская 20 а │ │ │ │ │- Водоснабжение: Беговая 43-45, Беговая 66-68, Беговая 58-60, │ 251 │ │ │ │Пер. Серпуховский 2-12, Тобольская 15-25, Батальная 62-86, Л. │ │ │ │ │Иванихиной 1-3-5 │ │ │ │ │- Ремонт и устройство ВПУ: Инженерная 6, Машиностроительная 4-10, │ 114 │ │ │ │Батальная 55-65, жилой массив МУ ЖЭУ "Янтарь" │ │ │ │ │- Канализация: Пл. Калинина 15, Тобольская 15-25, │ 30 │ │ │ │Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения: жилой массив МУ ЖКХ │ 26 │ │ │ │"Прибрежный" │ │ │ │ │Восстановление оголовников вент., газовых, дымовых стояков: жилые │ 100 │ │ │ │массивы: МУ ЖЭУ "Янтарь", МУП ЖЭУ - 19 │ │ │ │ │Ремонт систем пожаротушения и дымоудаления: Батальная 6, 92, │ 320 │ │ │ │Портовая 6, Толстикова 47, Машиностроительная 2 │ │ │ │ │Изготовление и установка столярных изделий: жилые массивы: ЖЭУ - │ 14 │ │ │ │19 (П. Морозова 116-1, Кленовая 12-3), ЖЭУ - 27 (Чаадаева 25-33, │ │ │ │ │11-1) │ │ │ │ │Выборочный ремонт жилых домов, квартир, общежитий, всего: │ 338 │ │ │ │- Аварийный ремонт: Беговая 66 кв.1, 3, П. Морозова 10 кв. 4, 7, │ 303 │ │ │ │9, П. Морозова 18 кв. 1, 24 кв. 3, Суворова 109, Багратиона 134- │ │ │ │ │2 (аварий.), Железнодорожная 55-57 (укрепление стен веранд) │ │ │ │ │- Утепление стен: Батальная 8 г - 79 │ 35 │ │ │ │Ремонт фасада: У. Громовой 2-18 │ 100 │ │ │ │Догазификация: жилой массив МУ ЖЭУ "Янтарь". │ 50 │ │ │ │Проектно-изыскательские работы: Жилой массив МУ ЖЭУ "Янтарь", │ 24 │ │ │ │Портовая 6, │ │ │ │ │Нансена 50 │ │ │ │ │ Московский район, всего из них по видам работ: │ 8700 │ │ │ │Ремонт кровли: Л. Шевцовой 7, 70, Батальная 75, Емельянова 226, │ 2300 │ │ │ │Ал. Смелых 86а, пр-т Калинина 77, Мукомольная 4, Дзержинского 78, │ │ │ │ │Багратиона 69 │ │ │ │ │Капитальный ремонт фасада по Ленинскому пр-ту 103-109 │ 700 │ │ │ │Ремонт межпанельных швов │ 800 │ │ │ │Утепление панелей: Шевцовой 7, М. Борисово 11, Интернациональная │ 600 │ │ │ │27 кв. 13, 27 кв. 37, О. Кошевого 1 кв. 142, Громовой 39 кв. 33, │ │ │ │ │Багратиона 1 кв. 27, О. Кошевого 66 кв. 16, 76 кв. 39, Громовой │ │ │ │ │39 кв. 9, 77 кв. 28, Л. Шевцовой 28 кв. 24, │ │ │ │ │Сантехнические работы, всего, в том числе по видам работ: │ 1050 │ │ │ │- Ремонт внутридомовых инженерных сетей: Белгородская 8-16, │ 750 │ │ │ │Емельянова 266, Ал. Смелых 86а, Багратиона 112, Громовой 19-25 │ │ │ │ │- Замена водонагревателя: Емельянова 166 │ 100 │ │ │ │- Ремонт септиков и питьевых колодцев │ 200 │ │ │ │Ремонт отдельных конструкций: Калинина 41-51, Судостроительная 77- │ 1650 │ │ │ │81, Емельянова 298 кв. 3 │ │ │ │ │Замена газового и сантехнического оборудования ветеранов │ 100 │ │ │ │Ремонт лифтов │ 150 │ │ │ │Электромонтажные работы: ЖЭУ N 6, Песочная 1-11 │ 450 │ │ │ │Газификация улицы Дзержинского │ 200 │ │ │ │Непредвиденные работы │ 700 │ │ │ │Ленинградский район, всего из них по видам работ: │20200 │ │ │ │Ремонт шиферных кровель: Горького 38-44, Орудийная 14, Знойная 1- │ 819 │ │ │ │7, Артиллерийская 10-12, Лесопильная 73-79 , Фрунзе 97-101 │ │ │ │ │Ремонт черепичной кровли: Орудийная 44-48, Томская 24-26, │ 1286 │ │ │ │Невского 45-49а, Больничная 21-25, Гагарина 141-145, Гагарина 147- │ │ │ │ │151, Л. Толстого 13, Некрасова 8 │ │ │ │ │Ремонт мягкой кровли: Стекольная 23-29, Гагарина 41-45, Фрунзе 34- │ 2750 │ │ │ │36, 68-72а, 90-96, Балтийская 1-3, Московский пр-т 21-23, 25-27, │ │ │ │ │99-109, 9 Апреля 8-12, Зарайская 7-17, Согласия 23 , Горького │ │ │ │ │199, Московский пр-т 78 │ │ │ │ │Ремонт межпанельных швов: Невского 133, Еловая 65-69, Калязинская │ 760 │ │ │ │10-20, Бежецкая 2,5, Московский пр-т 64-76, Гайдара 117-136 - │ │ │ │ │Горького 158, Аксакова 68 - Московский пр-т 100 │ │ │ │ │Ремонт внутридомовых систем: Линейная 3-7 (хвс, канализация), │ 948 │ │ │ │Ленинградская 47 (хвс), Зарайская 7-17 (хвс), Трибуца 53 (хвс), │ │ │ │ │Пионерская 1-7 (хвс, гвс), Баграмяна 4 (хвс), Мариупольская 2-12 │ │ │ │ │(хвс), Талалихина 6-10 (гвс), Гайдара 93 (гвс), Ал. Невского 48 │ │ │ │ │(канализация), 9 Апреля 10-12 (канализация), 9 Апреля 44 │ │ │ │ │(канализация), Шевченко 7-11 (гвс), Пролетарская 37-39 (гвс), │ │ │ │ │Минская 1-3 (хвс), замена задвижек по району │ │ │ │ │Комплексный капитальный ремонт с повышением уровня │ 8000 │ │ │ │благоустройства: Стрелковая 8 │ │ │ │ │Замена (ремонт) котелкового отопления │ 500 │ │ │ │Замена радиаторов │ 120 │ │ │ │Замена (ремонт) ВПУ │ 600 │ │ │ │Восстановление систем пожаротушения │ 200 │ │ │ │Замена ВРУ: пер. Краснодонский 2, Нарвская - Зеленая (маневренный │ 167 │ │ │ │фонд), Больничная 7, 26-26а, Белокаменная 26а │ │ │ │ │Электромонтажные работы: Колхозная 25-37, Томская 21, Гагарина 40- │ 420 │ │ │ │42, Черепичная 19-19в, Артиллерийская 10-12, Нарвская - Зеленая │ │ │ │ │(маневренный фонд) │ │ │ │ │Ремонт аварийных балконных плит и ограждений: С. Щедрина 5-7, │ 150 │ │ │ │Горького 18-24 и др. │ │ │ │ │Общестроительные работы: Толстого 11 (выборочный ремонт), │ │ │ │ │Аксакова 78 кв. 3 (ремонт полов), Московский пр-т 100-110 (замена │ │ │ │ │аварийных металлических рам лестничных маршей, ремонт входов в │ 2530 │ │ │ │мусорокамеры), пер. Северный 4 кв. 7 (ремонт квартиры по решению │ │ │ │ │суда), Серова 18 (ремонт дома по решению суда), Краснокаменная │ │ │ │ │25а - 3 (перекрытия), Ленинский пр-т 77 кв. 2,3 (перегородки), │ │ │ │ │Трибуца-Московский пр-т (ремонт ж/б ступеней входов в подъезд и │ │ │ │ │устройство пандусов), Орудийная 60 кв. 3, 4, 5 (ремонт квартир и │ │ │ │ │лестничных клеток после пожара), Лесная 87 (ремонт авар. │ │ │ │ │перекрытия), Зеленая 26 (утепление стены), Орудийная 27 кв. 3 │ │ │ │ │(выборочный ремонт), Стрелецкая 18-24 (восстановление │ │ │ │ │вентканалов, газоходов) │ │ │ │ │Замена газового оборудования льготной категории граждан │ 200 │ │ │ │Документация (тех. заключения, проекты, экспертиза) │ 200 │ │ │ │Ремонт антенн │ 100 │ │ │ │Непредвиденные работы │ 450 │ │ │ │Октябрьский район, всего из них по видам работ: │ 6000 │ │ │ │Ремонт мягкой кровли: пр. Победы 144а-г, Воздушная 12/22, 4/10, │ │ │ │ │Белинского 55-63, 40, Красносельская 80а, 80, 21-31, 76, │ │ │ │ │Добролюбова 25, Глазунова 9-13, Балтийское шоссе 116, Карташова │ │ │ │ │28 а-28е, Магнитогорская 3, Д. Донского 26-32, Колоскова 4, │ 2400 │ │ │ │Свободная 4-8, 10-20, Каштановая аллея 3а │ │ │ │ │Ремонт шиферной кровли с заменой обрещетки, желобов и водосточных │ │ │ │ │труб: пр. Победы 273, Лесопарковая 59, Вагоностроительная 11, Е. │ 540 │ │ │ │Ковальчук 3а-7а, 3-9, Толстого 40, Аральская 18 │ │ │ │ │Ремонт черепичной кровли с заменой обрещетки, желобов и │ 520 │ │ │ │водосточных труб: пр. Победы 243, Тихоненко 38-40, Тенистая аллея │ │ │ │ │8-10, пер. Сухумский 6, Совхозная 17, Сызранская 38 │ │ │ │ │Ремонт и смена желобов и водосточных труб: Менделеева 72 │ 25 │ │ │ │Заделка швов в панелях: Белинского 55/63, Красносельская 45/51, │ 180 │ │ │ │Алданская 15, Балтийское шоссе 108, 116, Лужская 38-42, │ │ │ │ │Магнитогорская 3 │ │ │ │ │Утепление торцовых стен: пр. Победы 144, 130, 142 │ 140 │ │ │ │Ремонт штукатурки фасада: Тенистая ал. 8-10, Лесопарковая 59, пр- │ 80 │ │ │ │т Победы 138 │ │ │ │ │Ремонт перекрытий: Совхозная 16, Красносельская 58, Харьковская │ 80 │ │ │ │39 │ │ │ │ │Ремонт и замена отопительных котлов │ 200 │ │ │ │Смена труб отопления: Глазунова 7а │ 50 │ │ │ │Смена водопроводных труб: Вагоностроительная 13-19, 21-47, │ 180 │ │ │ │Харьковская 10-16 │ │ │ │ │Смена канализационных труб: Карташова 32а-е, Балтийское шоссе 116 │ 90 │ │ │ │Смена внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения, │ 50 │ │ │ │отопления: Карташова 32а-е │ │ │ │ │Устройство вентиляции по ул. Красносельской 38-40 │ 100 │ │ │ │Замена водовода: в пос. Совхозный │ 90 │ │ │ │Проектные работы и замена трубопроводов отопления, водоснабжения │ 180 │ │ │ │ж.д. по ул. Лужская 38-44, 46-52 │ │ │ │ │Работа по технической инвестаризации, дымоудалению и сигнализации │ 50 │ │ │ │подвалов │ │ │ │ │Восстановление гидроизоляции подвальных помещений ж/д N 3 по П │ 50 │ │ │ │Октябрьскому проезду │ │ │ │ │Установка электроплит и прокладка эл. кабеля по ул. Аральской 18 │ 150 │ │ │ │Замена газового оборудования │ 80 │ │ │ │Ремонт лифтового оборудования │ 50 │ │ │ │Устройство скважины по ул. Ижорской 8 │ 15 │ │ │ │Аварийно-восстановительный ремонт: М. Расковой 1, Сухумская 16, │ 700 │ │ │ │Новгородская 2, ликвидация аварийных утечек │ │ │ │ │Центральный район, всего, из них: │ 9750 │ │ │ │Ремонт шиферной кровли: │ │ │ │ │- пер. Беланова 7-13, Беланова 2б-2г, Советский пр-т 33-37, │ 1762,7│ │ │ │ Комсомольская 46-52, │ │ │ │ │Носова 2-8, Беланова 29, Леонова 48-52, пр-т Мира 88 │ │ │ │ │Ремонт черепичной кровли: │ 401,2 │ │ │ │- Ташкентская 17-2, Леонова 12-12 а, Коммунальная 31, │ │ │ │ │Комсомольская 6, Яналова 26-28 │ │ │ │ │Ремонт мягкой кровли: │ │ │ │ │- Шиллера 29-31, Советский пр. 73-79, Комсомольская 22-22 а (в │ │ │ │ │т.ч. ограждение балконов), Комсомольская 63-65, Щорса 1-3, │ 3552,5│ │ │ │Чекистов 106-112, Красная 117-117 б, Захарова 19-25, Беланова 61- │ │ │ │ │69, пр-т Мира 10, Сафронова 3, Леонова 32 а, Нарвская 9-19, │ │ │ │ │пер. Зоологический 11, Шиллера 24-28, Памяти павших в Афганистане │ │ │ │ │25-31, Дунайская 6-16, Борзова 98, 105, Чекистов 74-80, Леонова │ │ │ │ │54-56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Системы отопления водоснабжения и канализации: │ │ │ │ │ - Советский пр-т 73-79 (замена лежаков отопления и гор. │ │ │ │ │водоснабжения), Маяковского 13-19 (лежаки гор. водоснабжения), │ │ │ │ │Нарвская 1-7 (х.в. и отопление), Яналова 18-20 а (отопление и │ 1505,8│ │ │ │гор. водоснабжение и стояк отопления в д. 20 а), пр-т Мира 58-60 │ │ │ │ │и Леонова 2 (трубопровод отопления и гор. водоснабж.), Захарова │ │ │ │ │19-25 (гор. водоснабжение, лежаки), Жиленкова 18 (г.в., х.в. │ │ │ │ │отопл.), Комсомольская 22-22 а (х.в.), Комсомольская 14 а (х.в. │ │ │ │ │отопл.), Советский пр-т 76-78 (х.в.), Жиленкова 14 (г.в., х.в. │ │ │ │ │отопл.), Щорса 1-3, Комсомольская 63-65, Советсткий пр-т 114 кв. │ │ │ │ │6, Леонова 16, Гайдара 1-1 а, 15-15 а, 29-29 а, Леонова 63-71, │ │ │ │ │Борзова 18 кв. 2, Чайковского 27 кв. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Утепление стен (ремонт фасадов): │ 1086,7│ │ │ │- Чекистов 96, Борзова 103 кв. 86, Комсомольская 76 кв. 10, │ │ │ │ │Борзова 102, Борзова 98, Беланова 99, пер. Калужский 5 кв. 9, 10, │ │ │ │ │пр-т Мира 44, Жиленкова 18 │ │ │ │ │Ремонт межпанельных швов: │ 166,8 │ │ │ │- Борзова 94 кв. 32-33, Борзова 96 кв. 30, Пугачева 22-30 │ │ │ │ │Замена газового оборудования согласно льготной очереди │ 50 │ │ │ │Прочие работы │ 320 │ │ │ │Капитальный ремонт домов и квартир: В. Котика 19 кв. 4, Щорса 19, │ 874,3│ │ │ │Никитина 6 │ │ │ │ │Противопожарные работы: Леонова 74 │ 30 │ │ │7.│ Коммунальное хозяйство, всего, в т. ч.: │ 81900 │ │ │ │Объекты КЖКХ, всего из них по видам работ: │ 2200 │ │ │ │- Расширение кладбища по Балтийскому шоссе │ 200 │ │ │ │- Наружное освещение: Батальная, Киевская, П. Морозова, │ 1800 │ │ │ │Суворова, пр-т Мира │ │ │ │ │- Другие благоустроительные работы │ 200 │ │ │ │Объекты комитета строительства и транспорта, всего из них по │ 71900 │ │ │ │видам работ: │ │ │ │ │Дорожные покрытия: разработка рабочей документации реконструкции │ │ │ │ │берегоукрепительных сооружений по ул. Пр. Набережная (первая │ │ │ │ │очередь), строительство дороги, соединяющей ул. Горького с │ 7328 │ │ │ │Большой Окружной; ул. Островского, включая транспортную │ │ │ │ │развязку; ул. Нарвская, ул. Ялтинская, устройство тротуаров из │ │ │ │ │плиточного покрытия на объектах города (Советский пр. от ул. │ │ │ │ │Брамса - автоколонна до маг. Спорттовары, 270 кв.м.; Ленинский │ │ │ │ │пр.- аптека 150 кв. м.; Гвардейский пр. от м. "Вестер" до │ │ │ │ │Янтарьэнерго 245 кв.м.; пр. Мира от ул. Брамса до ул. Грекова │ │ │ │ │540 кв.м) │ │ │ │ │Переходящие объекты 2002 г.: Московский пр-т, ул. Горная с │ │ │ │ │транспортной развязкой, Киевская, Кутузова, Севастьянова, │ 18750 │ │ │ │транспортная развязка по ул.Борзова, дворовые территории: ул. │ │ │ │ │Минская 17-23, ул. Нарвская - пер. Нарвский - пер. Калужский, ул. │ │ │ │ │Батальная 62-86, Садовая, с. Колоскова 17, Московский 5-17, │ │ │ │ │Толстикова. │ │ │ │ │Трамвайные пути (переходящий объект 2002 г.): ликвидация вибрации │ 150 │ │ │ │по ул. │ │ │ │ │Черняховского │ │ │ │ │Мосты: ул. Горная, Гагарина, ограждение р. Паркового (Детская │ 16050 │ │ │ │худ. школа), мост по ул. Театральной (устройство деформационных │ │ │ │ │швов, электрозащита от коррозии) │ │ │ │ │СФО и др. элементы дорожного движения: строительство светофорных │ 2500 │ │ │ │объектов, по согласованию с ГИБДД (пр.Калинина - Тополиная аллея; │ │ │ │ │Ленинский пр. - Гвардейский пр.; Ленинский пр. - │ │ │ │ │ул.Черняховского; Ленинский пр. - ул.Багратиона; ул.Театральная - │ │ │ │ │ул.Дм.Донского; Советский пр. - ул.Полецкого; Ленинский пр. - │ │ │ │ │ул.Шевченко ), установка дорожных знаков, установка пешеходных │ │ │ │ │ограждений, нанесение дорожной разметки │ │ │ │ │Расчеты по выполненным объемам работ в 2002 г.: ремонту дорожных │ 27122 │ │ │ │покрытий по ул. Театральная (первая очередь), Московский проспект │ │ │ │ │(первая очередь), ул. Гайдара (новое строительство), дворовая │ │ │ │ │территория ул. Ген. Павлова, кап. ремонт путепровода по ул. │ │ │ │ │Театральная, работы по ремонту светофорных объектов, нанесению │ │ │ │ │дорожной разметки. │ │ │ │ │Балтийский район, всего: │ 4660 │ │ │ │Теплоснабжение: МУ ЖКХ "Прибрежный" │ 1420 │ │ │ │Водоснабжение: МУ ЖКХ "Прибрежный (реконструкция водопровода по │ 305 │ │ │ │ул. Парковая от дома 9а, замена магистрального водопровода по │ │ │ │ │пер. Заводскому, прокладка водопровода к дому N 25 по ул. │ │ │ │ │Заводская) │ │ │ │ │Канализация: МУ ЖКХ "Прибрежный" │ 1145 │ │ │ │Электроснабжение, всего: │ 1130 │ │ │ │- МУ ЖЭУ "Янтарь" (реконструкция кабельных линий: Березовая 1-35, │ 330 │ │ │ │10-24, Батальная, Щедина, Дрожжевая, Серпуховская 20-24, Л. │ │ │ │ │Иванихиной 2-4 а, Полоцкая 10-14; вынос электрощитов из подвалов: │ │ │ │ │Л. Иванихиной 3, Батальная 70) │ │ │ │ │- МУ ЖКХ "Прибрежный" │ 800 │ │ │ │Благоустройство: обрезка деревьев, обустройство контейнерных │ 660 │ │ │ │площадок │ │ │ │ │Ленинградский район, всего: │ 1060 │ │ │ │Обустройство контейнерных площадок: Госпитальная 20, Галицкого │ 646 │ │ │ │36, Гагарина 20, 80, Фрунзе (рынок), Невского 180-182, 1812 года │ │ │ │ │85, Ялтинская 89, Кутаисская 2-4, Белибейская 12-18, Грига 10-24, │ │ │ │ │Литовский вал 89а, Московский пр-т 162, Космическая 22-32, │ │ │ │ │Галицкого 11-17, Ленинский пр-т 17а-23а, 79-79б, Сергеева 3-9, │ │ │ │ │41, Черняховского 74-74б, Пролетарская 29, Соммера 58-68, │ │ │ │ │Звездная 7-13, Рокоссовского 17, Театральная 33а, Ракитная с │ │ │ │ │подъездной дорогой и освещением, Коперника 8-10, Больничная 30, │ │ │ │ │Гвардейский пр-т 53-59, Озерная - Балтийская │ │ │ │ │Благоустройство (обрезка и омолаживание зеленых насаждений, │ 414 │ │ │ │рекультивация газонов) │ │ │ │ │ Центральный район, всего: │ 760 │ │ │ │Формовочная обрезка деревьев │ 760 │ │ │ │ Московский район, всего: │ 660 │ │ │ │Капитальный ремонт объектов благоустройства │ 500 │ │ │ │Капитальный ремонт зеленых насаждений │ 160 │ │ │ │Октябрьский район, всего: │ 660 │ │ │ │Устройство контейнерных площадок с устройством подъездных путей: │ 250 │ │ │ │пр-т Мира 137, Воздушная 40, пр-т Победы 105, Карташова 4, 32, │ │ │ │ │Алданская 11-13, Красносельская 65-67 │ │ │ │ │Капитальный ремонт тротуара по ул. Вагоностроительной │ 250 │ │ │ │Капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства за счет переданных │ 160 │ │ │ │средств: │ │ │ │ │- Замена живой изгороди на сквере по ул. Театральной - Дм. │ 107,7 │ │ │ │Донского │ │ │ │ │- Омоложение деревьев по ул. Красносельской │ 52,3 │ │ │8.│Другие отрасли, в т.ч.: │ 4221 │ │ │ │ Управление │ 2954 │ │ │ │Городские органы управления │ 2617 │ │ │ │Городской Совет депутатов │ 900 │ │ │ │Избирательная комиссия │ 160 │ │ │ │Комитет по финансам и контролю │ 440 │ │ │ │Мэрия города Калининграда │ 1217 │ │ │ │Администрации районов │ 237 │ │ │ │Балтийский район │ 90 │ │ │ │Ленинградский район │ 80 │ │ │ │Московский район │ 17 │ │ │ │Октябрьский район │ 50 │ │ │ │ Военкоматы │ 522 │ │ │ │Ленинградский район │ 172 │ │ │ │Московский район │ 150 │ │ │ │Октябрьский район │ 200 │ │ │ │ Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных │ 745 │ │ │ │ ситуаций и стихийных бедствий │ │ │ └──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────┘