РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Городской Совет депутатов Калининграда
(третьего созыва)
Решение
от 28 декабря 2005 года N 480
г.Калининград
Об обращении мэра города Савенко Ю.А. о внесении
изменений в план социально-экономического
развития г.Калининграда на 2005 год
Заслушав и обсудив информацию председателя комитета
экономического развития города Галагурского Ю.А., председателя
комиссии по экономической политике и муниципальной собственности
Непомнящих А.Б. об обращении мэра города Савенко Ю.А. о внесении
изменений в план социально-экономического развития г. Калининграда
на 2005 год, утвержденный решением городского Совета депутатов
Калининграда от 02.03.2005 г. N 85 (в редакции решения городского
Совета депутатов Калининграда от 21.12.2005 г. N 446), городской
Совет
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в план социально-экономического развития
г.Калининграда на 2005 год, утвержденный решением городского Совета
депутатов Калининграда от 02.03.2005 г. N 85 (в редакции решения
городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 г. N 446)
(Приложения NN 1,2).
2. Опубликовать решение в газете "Гражданин".
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
экономической политике и муниципальной собственности (Непомнящих
А.Б.).
Председатель городского Совета
депутатов Калининграда Е.В. Ган
Приложение N1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 480 от 28 декабря
Изменения
к плану социально-экономического развития Калининграда на
________________________________________________________________________________________________________________
│ │ План │Изменения│Уточненный│ Краткое пояснение │
│ │ (решение │ │ план │ │
│ │ N 446 от │ │ │ │
│ │21.12.2005г│ │ │
________________________________________________________________________________________________________________
│ Приложение 5. Муниципальные программы (тыс. руб.) │________________________________________________________________________________________________________________
│ Муниципальные программы, всего, │ 369611,5 │ -776,3 │ 368835,2 │ ││ в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 15. Программа модернизации и │ 12160,0 │ -48,0 │ 12112,0 │ Уточнение бюджета от 26.12.2005г. │
│ замены муниципальных лифтов г. │ │ │ │ │
│ Калининграда │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 17. "Мой дом" │ 201645,0 │ +1526,5 │ 203171,5 │ Уточнение бюджета от 26.12.2005г. │
│ │ │ │ │ │
│ 18. "Мой двор" │ 15286,0 │ +545,2 │ 15831,2 │ Уточнение бюджета от 26.12.2005г. │
│ │ │ │ │ │
│ Городская Целевая программа │ 5400,0 │ -2800,0 │ 2600,0 │Обращение председателя комитета │
│ повышения безопасности дорожного │ │ │ │строительства и транспорта о │
│ движения в городе Калининграде │ │ │ │перераспределении бюджетных средств │
│ на 2004-2005 годы │ │ │ │на текущее содержание объектов ЖКХ │
│ │ │ │ │и обслуживание ТСОДД (светофоры, │
│ │ │ │ │дорожные знаки ) в связи с тем, │
│ │ │ │ │что разработка и внедрение АСУДД по │
│ │ │ │ │договору с УП "НИИСА" (г. Минск) │
│ │ │ │ │будет выполнена в 2006 году.
________________________________________________________________________________________________________________
│ Приложение 6. Адресная инвестиционная программа (тыс. руб.) │________________________________________________________________________________________________________________
│ Инвестиционная программа, │ 649 422,9 │ + 37 │687 414,9 │ ││ всего, в том числе: │ │ 992,0 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ Комитет строительства и │ 523 695,4 │+38 440,0│562 135,4 │
│ транспорта, всего, в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 3. Реконструкция зоопарка │ 2 000,0 │+2 000,0 │ 4 000,0 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Увеличение бюджетных ассигнований по │
│ │ │ │ │обращению распорядителя бюджетных │
│ │ │ │ │средств, согласно уточнению бюджета │
│ │ │ │ │от 26.12.2005г. │
│ │ │ │ │ │
│ 17. Ремонт бани N 2 │ 9 100,0 │+1 186,0 │ 10 286,0 │ │
│ │ │ │ │ │
│ 19. Реконструкция и ремонт│ 46 398,5 │+35 254,0│ 81 652,5 │ │
│ улично-дорожной сети, мостов,│ │ │ │ │
│ путепроводов инженерной│ │ │ │ │
│ инфраструктуры: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ - строительство транспортной│ 26 214,3 │+35 254,0│ 61 468,3 │ │
│ развязки по ул. Горького в│ │ │ │ │
│ выходом на окружную дорогу│ │ │ │ │
│ "Северный обход" │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ Комитет жилищно-коммунального │ 83 325,0 │ -448,0 │ 82 877,0 │ │
│ хозяйства, всего, в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 2. Строительство производств.│ 5 470,0 │ -300,0 │ 5 170,0 │ │
│ базы и монтаж установки для│ │ │ │ │
│ высокотемпературной утилизации│ │ │ │Уменьшение бюджетных ассигнований по │
│ биоотходов │ │ │ │обращению распорядителя бюджетных │
│ │ │ │ │средств в связи со сложившейся │
│ │ │ │ │экономией перераспределяется на │
│ │ │ │ │благоустройство городских │
│ │ │ │ │территорий, согласно уточнению │
│ │ │ │ │бюджета от 26.12.2005г. │
│ │ │ │ │ │
│ 7. Программа "Модернизация и│ 10 880,0 │ -48,0 │ 10 832,0 │ │
│ замена муниципальных лифтов│ │ │ │ │
│ города", в том числе капитальный│ │ │ │ │
│ ремонт лифтов - 80,0 тыс. руб. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 10. СМП "Альта" │ 4 500,0 │ -100,0 │ 4 400,0 │ │
│ │ │ │ │ │
│ - Строительство автодороги на │ 1 500,0 │ -100,0 │ 1 400,0 │ │
│ кладбище по Балтийскому шоссе │ │ │ │ │
________________________________________________________________________________________________________________
│ Приложение 7. Ремонт по отраслям, объектам муниципального хозяйства ││ за счет средств бюджета (тыс. руб.) │
________________________________________________________________________________________________________________
│ Ремонт всего, │ 693 484,6 │ +2832,1 │ 696316,7 │ ││ в том числе по отраслям: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 1. Образование, всего, │ 81496,6 │ +369,5 │ 81866,1 │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ Балтийский район, │ 15659,2 │ +143,0 │ 15802,2 │Обращение главного распорядителя │
│ всего, в том числе: │ │ │ │бюджетных средств о │
│ │ │ │ │перераспределении бюджетных │
│ │ │ │ │ассигнований аварии с других статей │
│ │ │ │ │расходов в пределах утвержденной │
│ │ │ │ │сметы расходов │
│ │ │ │ │ │
│ МОУ лицей N 17 │ 874,5 │ +32,3 │ 906,8 │На установку металлических дверей │
│ │ │ │ │ │
│ МДОУ д/с N 53 │ 363,0 │ +110,7 │ 473,7 │На капитальный ремонт канализации и │
│ │ │ │ │водопроводной системы вследствие │
│ │ │ │ │произошедшей аварии │
│ │ │ │ │ │
│ Ленинградский район, │ 14689,0 │ +198,5 │ 14887.5 │Дополнительно выделенные средства │
│ всего, в том числе: │ │ │ │из фонда непредвиденных расходов по │
│ │ │ │ │распоряжению мэра на ремонт подвала │
│ │ │ │ │и гидроизоляции здания школы │
│ │ │ │ │ │
│ Детская музыкальная школа им. │ 164,0 │ +198,5 │ 362,5 │ │
│ Э.Гофмана │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ Октябрьский район, │ 6534,2 │ +28,0 │ 6562,2 │Обращение главного распорядителя │
│ всего, в том числе: │ │ │ │бюджетных средств о │
│ │ │ │ │перераспределении ассигнований │
│ │ │ │ │ │
│ МОУ НОШ N 53 │ 75,0 │ +28,0 │ 103,0 │На капитальный ремонт за счет │
│ │ │ │ │средств, полученных от аренды │
│ │ │ │ │помещений │
│ │ │ │ │ │
│ 2. Здравоохранение, всего, │ 42913,1 │ +74,0 │ 42987,1 │
│ в том числе: │ │ │ │ │
│ │ 5394,0 │ +74,0 │ 5468,0 │ │
│ │ │ │ │ │
│ Ленинградский район │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ МУЗ "Городская поликлиника N 2" │ 524,0 │ +74,0 │ 598,0 │Уточнение бюджета от 26.12.2005г. │
│ │ │ │ │Дополнительные кредиты выделены │
│ │ │ │ │комитетом по финансам и контролю │
│ │ │ │ │мэрии г. Калининграда на ремонт │
│ │ │ │ │фасада поликлиники N 2 (приказ от │
│ │ │ │ │6.12.2005 г. N77)+ │
│ │ │ │ │ │
│ 5. Жилищное хозяйство, │ 253 841,6 │ +33,8 │253 875,4 │ │
│ всего, в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ Балтийский район, │ 31 105,4 │ - │ 31 105,4 │ │
│ всего, в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 1. Ремонт кровли, всего, в том │ 15 407,9 │ - │ 15 407,9 │ │
│ числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ - Черепичная кровля, всего, в │ 4 711,3 │ - │ 4 711,3 │ │
│ том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ - ул. Береговая, 31-33 │ 200,0 │ -200,0 │ - │Уточнение адреса. │
│ │ │ │ │ │
│ - ул. Беговая, 31-33 │ - │ +200,0 │ - │ │
│ │ │ │ │ │
│ 14. Непредвиденные работы│ 163,0 │ -30,0 │ 133,0 │Перемещение бюджетных ассигнований │
│ аварийного характера │ │ │ │по обращению главного распорядителя │
│ │ │ │ │бюджетных средств. │
│ │ │ │ │ │
│ 26. Установка насосов на ул.│ - │ +30,0 │ 30,0 │ │
│ Летняя, 41-45; ул. Содовая, 7-13 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ Ленинградский район, │ 37 255,4 │ +33,8 │ 37 289,2 │ │
│ всего, в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 14. Замена газового оборудования│ 2400,1 │ +9,1 │ 2409,2 │ │
│ льготной категории граждан, в│ │ │ │Уведомление об изменении сметных │
│ том числе: │ │ │ │назначений КфиК N 1359 от │
│ │ │ │ │21.12.2005г. │
│ │ │ │ │ │
│ - замена газовой плиты и│ - │ +9,1 │ 9,1 │ │
│ установка газового счетчика по│ │ │ │ │
│ Московскому проспекту д. 134 кв.│ │ │ │ │
│ 2 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 26. Установка металлической│ - │ +24,7 │ 24,7 │Выделение средств из фонда │
│ двери по ул. 1812-года N 23, 25,│ │ │ │непредвиденных расходов по │
│ 27 │ │ │ │распоряжению и.о. мэра города Ю.С. │
│ │ │ │ │Беденко от 15.12.2005г. N 1188-р │
│ │ │ │ │
│ 6. Коммунальное хозяйство, │ 301 369,8 │+2 400,0 │303 769,8 │ │
│ всего, в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ Комитет строительства и │ 201 401,5 │+2 400,0 │203 801,5 │ │
│ транспорта, всего, в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 9. Приведение в нормативное│ 50 366,5 │+2 400,0 │ 52 766,5 │Увеличение бюджетных ассигнований по │
│ состояние улично-дорожной сети,│ │ │ │обращению распорядителя бюджетных │
│ всего: │ │ │ │средств, согласно уточнению бюджета │
│ │ │ │ │от 26.12.2005г. │
│ │ │ │ │ │
│ - Ленинградский район, всего: │ 26 051,6 │+2 400,0 │ 28 451,6 │ │
│ │ │ │ │ │
│ - ул. Дачная │ - │+2 400,0 │ 2 400,0 │
│ │ │ │ │ │
│ 7. Другие отрасли, │ 7092,3 │ -45,2 │ 7047,1 │ │
│ всего, в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ Управление, │ 6557,8 │ -52,1 │ 6505,7 │ │
│ всего, в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 1. Городские органы управления │ 4119,0 │ -52,1 │ 4066,9 │ │
│ │ │ │ │
│ КЖКХ │ 100,0 │ -52,1 │ 47,9 │Обращение распорядителя бюджетных │
│ │ │ │ │средств о перераспределении │
│ │ │ │ │бюджетных ассигнований со статьи │
│ │ │ │ │"услуги по содержанию имущества" на │
│ │ │ │ │выплату выходных пособий и │
│ │ │ │ │компенсаций по сокращению штата в │
│ │ │ │ │пределах утвержденной сметы расходов │
│ │ │ │ │ │
│ 3. Управление ГО и ЧС:│ 339,5 │ +2,05 │ 341,55 │Обращение получателя бюджетных │
│ Предупреждение и ликвидация│ │ │ │средств о перераспределении │
│ последствий чрезвычайных│ │ │ │бюджетных ассигнований с других │
│ ситуаций и стихийных бедствий │ │ │ │статей расходов в пределах │
│ │ │ │ │утвержденной сметы расходов │
│ │ │ │ │
│ 4. МУ "Центр развития города│ 195,0 │ +4,85 │ 199,85 │Обращение получателя бюджетных │
│ "Калининград-Информ" │ │ │ │средств о перераспределении │
│ │ │ │ │бюджетных ассигнований с других │
│ │ │ │ │статей расходов в пределах │
│ │ │ │ │утвержденной сметы расходов │
│ │ │ │ │ │
________________________________________________________________________________________________________________
Приложение N 2к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 480 от 28 декабря
Изменения
к плану социально-экономического развития Калининграда на
________________________________________________________________________________________________________________
│ │ План │ Изменения│Уточненный│ Краткое пояснение ││ │(приложение│ │ план │ │
│ │ 1 к │ │ │ │
│ │ данному │ │ │ │
│ │ решению.)│ │ │ │
________________________________________________________________________________________________________________
│ Приложение 7. Ремонт по отраслям, объектам муниципального хозяйства ││ за счет средств бюджета (тыс. руб.) │
________________________________________________________________________________________________________________
│ Ремонт всего, │ 696 316,7│ +185,0 │296 501,7 │ ││ в том числе по отраслям: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 5. Жилищное хозяйство, всего, │ 253 875,4│ +190,8 │254 066,2 │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ Ленинградский район, │ 37 289,2 │ +5,8 │ 37 295,0 │Перемещение бюджетных ассигнований с │
│ всего, в том числе: │ │ │ │"Непредвиденных объектов" и │
│ │ │ │ │"Оборудования площадок для сбора │
│ │ │ │ │твердо-бытовых отходов" по обращению │
│ │ │ │ │главного распорядителя бюджетных │
│ │ │ │ │средств на электромонтажные работы │
│ │ │ │ │по ж/д N 8 по пер. Краснодонскому │
│ │ │ │ │ │
│ 7. Электромонтажные работы │ 281,4 │ +26,2 │ 307,6 │ │
│ │ │ │ │
│ 16. Непредвиденные объекты (в│ 5004,3 │ -20,4 │ 4983,9 │ │
│ т.ч. погашение кредиторской│ │ │ │
│ задолженности 15,0 тыс. руб.) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ Центральный район, │ 28 072,0 │ +185,0 │ 28 257,0 │ │
│ всего, в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 6. Замена газового оборудования,│ 4 018,3 │ +164,9 │ 4 183,2 │ │
│ всего, │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │
│ замена газовых плит (резервный │ - │ +123,6 │ 123,6 │Увеличение бюджетных ассигнований по │
│ фонд администрации) │ │ │ │распоряжению главы администрации от │
│ │ │ │ │23.12.2005г. N 412-р │
│ замена газового оборудования │ - │ +34,9 │ 34,9 │Уведомление КфиК мэрии г. │
│ (плиты и колонка) (выделение │ │ │ │Калининграда от 26.12.2005г. N 1392 │
│ средств депутатом Ю.С. │ │ │ │ │
│ Маточкиным │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ замена газовой плиты (из бюджета│ - │ +6,4 │ 6,4 │Увеличение бюджетных ассигнований по │
│ области) │ │ │ │обращению главного распорядителя │
│ │ │ │ │бюджетных средств, согласно │
│ │ │ │ │уведомлению КфиК мэрии г. │
│ │ │ │ │Калининграда от 22.12.2005г. N 1361 │
│ │ │ │ │ │
│ 7. Прочие работы: ремонт и смен │ 1 035,8 │ +20,1 │ 1 055,9 │ │
│ чердачных и межэтажных│ │ │ │ │
│ перекрытий, дверных и оконных│ │ │ │ │
│ блоков, электропроводки ремонт│ │ │ │ │
│ полов, ремонт и замена│ │ │ │Увеличение бюджетных ассигнований по │
│ котелкового отопления, замена│ │ │ │обращению главного распорядителя │
│ участков трубопровода, ремонт│ │ │ │бюджетных средств, средства │
│ кровли, ремонт отмостки,│ │ │ │направляются на косметический ремонт │
│ капитальный ремонт квартир,│ │ │ │подъезда жилого дома N 4 по пер. │
│ замена водоподъемного│ │ │ │Чернышевского │
│ устройства, разработка проектно-│ │ │ │ │
│ сметной документации, заказ│ │ │ │ │
│ технических заключений, замена│ │ │ │ │
│ подкачивающих насосов, ремонт│ │ │ │ │
│ балконов и другие непредвиденные│ │ │ │ │
│ работы │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ 6. Коммунальное хозяйство, │ 303 769,8│ -5,8 │303 764,0 │ │
│ всего, │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ Ленинградский район, │ 20 196,3 │ -5,8 │ 20 190,5 │ │
│ всего, в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ 2. Оборудование площадок для│ 1 851,9 │ -5,8 │ 1 846,1 │Перемещение бюджетных ассигнований │
│ сбора твердо-бытовых отходов │ │ │ │по обращению главного распорядителя │
│ │ │ │ │бюджетных средств на │
│ │ │ │ │электромонтажные работы ж/д N 8 по │
│ │ │ │ │пер. Краснодонскому │
________________________________________________________________________________________________________________