Российская Федерация
Окружной Совет депутатов города Калининграда
(четвертого созыва)
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2009 г. № 128
г. Калининград
О внесении изменений в план социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2009 год
|
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля Мухомор С.Б., председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности Мусевича А.И. о внесении изменений в план социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2009 год, утверждённый решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 24.12.2008 года № 326 (в редакции решения от 11.03.2009 г. № 46), окружной Совет
Р Е Ш И Л :
- план социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2009 год в разрезе отраслей, объектов, мероприятий (с учетом внесенных изменений и дополнений по состоянию на 01.07.2009 г.);
- отчет о выполнении плана социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» за 1 полугодие 2009 года по форме, согласованной с контрольно-счетной комиссией окружного Совета депутатов города Калининграда.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Мусевич А.И.).
Глава городского округа А.Г. Ярошук
Приложение
к решению окружного Совета
депутатов города Калининграда
№ 128 от 15 июня 2009 г.
Изменения
в план социально-экономического развития
городского округа «Город Калининград» на 2009 год
|
Отрасли |
Уточненный план
|
Изменения |
Уточненный план |
Приложение 3. Перечень муниципальных программ на 2009 г. млн.руб. | ||||
1. |
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Калининграде на 2009-2011 г.г.» |
|
|
|
2. |
«Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах» |
42,652 |
- 10,022 |
32,63 |
4. |
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа «Город Калининград» в 2009-2011 гг.» |
|
|
|
5. |
«Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграде на период 2009-2011 годы» |
53,977 |
+34,515
|
88,492 |
6. |
«Создание и восстановление зелёных насаждений города Калининграда на 2009 год «Зелёный город» |
16,0 |
-2,087 |
13,913 |
7. |
«Программа природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа «Город Калининград» на 2009 год» |
28,196 |
- 25,848
|
2,348 |
9. |
«Модернизация сетей наружного освещения города Калининграда на 2009-2011 годы «Светлый город» |
30,0 |
- 2,726 |
27,274 |
11. |
«Благоустройство дворовых территорий на 2009-2011 годы «Мой двор» |
18,106 |
- 0,527 |
17,579 |
12. |
«Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы» на 2009-2011 годы |
22,0 |
- 3,712 |
18,288 |
Приложение 4. Адресная инвестиционная программа на 2009г. тыс.руб. | ||||
|
Всего по объектам адресной инвестиционной программы |
3 592 795,4 |
-896 902,2 |
2 695 893,2 |
Федеральный бюджет |
2 457 899,4 |
-800 583,1 |
1 657 316,3 | |
Областной бюджет |
133 672,4 |
+62 591,5 |
196 263,9 | |
Бюджет городского округа |
1 001 223,6 |
-158 910,6 |
842 313,0 | |
1. Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года | ||||
1.1. |
Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г.Калининграде (2-я очередь) |
126 000,0 |
-69 106,6 |
56 893,4 |
федеральный бюджет |
97 300,0 |
-50 300,0 |
47 000,0 | |
областной бюджет |
5 740,0 |
-3 766,0 |
1 974,0 | |
городской бюджет |
22 960,0 |
-15 040,6 |
7 919,4 | |
1.2. |
Реконструкция РТС "Северная" по ул.Сибирякова в г.Калининград (I очередь) |
98 350,0 |
-72 988,0 |
25 362,0 |
федеральный бюджет |
80 960,0 |
-60 000,0 |
20 960,0 | |
областной бюджет |
3 478,0 |
-2 598,0 |
880,0 | |
городской бюджет |
13 912,0 |
-10 390,0 |
3 522,0 | |
1.3. |
Строительство водовода по ул. Сусанина - Б.Окружная - МНС - 2, г. Калининград |
130 300,0 |
-126 640,0 |
3 660,0 |
федеральный бюджет |
109 350,0 |
-106 350,0 |
3 000,0 | |
областной бюджет |
20 950,0 |
-20 818,0 |
132,0 | |
городской бюджет |
- |
+528,0 |
528,0 | |
1.4. |
Строительство 1-й очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г.Калининграда |
363 050,0 |
-9 097,2 |
353 952,8 |
федеральный бюджет |
273 120,0 |
-2 679,2 |
270 440,8 | |
областной бюджет |
17 990,0 |
-1 288,0 |
16 702,0 | |
городской бюджет |
71 940,0 |
-5 130,0 |
66 810,0 | |
1.6. |
Строительство очистных сооружений, г. Калининград |
878 298,0 |
-422 278,0 |
456 020,0 |
федеральный бюджет |
751 440,0 |
-400 440,0 |
351 000,0 | |
областной бюджет |
25 370,0 |
-4 366,0 |
21 004,0 | |
городской бюджет |
101 488,0 |
-17 472,0 |
84 016,0 | |
1.8. |
РП Реконструкция Южной водопроводной станции №2, г.Калининград |
5 260,0 |
-5 260,0 |
- |
городской бюджет |
5 260,0 |
-5 260,0 |
- | |
1.9. |
Строительство газовой котельной на территории БСМП по ул. Невского в г.Калининграде |
56 485,0 |
-134,0 |
56 351,0 |
федеральный бюджет |
38 189,0 |
-90,0 |
38 099,0 | |
областной бюджет |
3 034,0 |
+616,0 |
3 650,0 | |
городской бюджет |
15 262,0 |
-660,0 |
14 602,0 | |
1.10 |
Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г.Калининграде |
385 000,0 |
-128 300,0 |
256 700,0 |
федеральный бюджет |
300 000,0 |
-100 000,0 |
200 000,0 | |
областной бюджет |
17 000,0 |
-5 660,0 |
11 340,0 | |
городской бюджет |
68 000,0 |
-22 640,0 |
45 360,0
| |
1.11 |
Реконструкция зоопарка, г.Калининград |
99 651,0 |
+64,1 |
99 715,1 |
федеральный бюджет |
20 529,0 |
+ 64,1 |
20 593,1 | |
2. Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы Подпрограмма «Дети и семья» | ||||
2.1. |
Реконструкция зданий детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2"А" в г.Калининграде |
9 336,8 |
+471,5 |
9 808,3 |
областной бюджет |
9 336,8 |
+471,5 |
9 808,3 | |
3. Объекты Федеральной адресной инвестиционной программы - непрограммная часть | ||||
3.1. |
Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде |
20 879,0 |
+183 783,8 |
204 662,8 |
федеральный бюджет |
20 879, |
+183 783,8 |
204 662,8 | |
4. Объекты Федеральной целевой программы «Жилище» | ||||
4.1. |
"Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП "Калининградтеплосеть" по ул. Горького, 166 в г. Калининграде (2 очередь) |
- |
+228,2 |
228,2 |
федеральный бюджет |
- |
+228,2 |
228,2 | |
5. Объекты подпрограммы "Автомобильные дороги" ФЦП "Модернизация транспортной системы России
| ||||
5.1. |
Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область |
750 000,0 |
-203 900,0 |
546 100,0 |
федеральный бюджет |
600 000,0 |
-203 900,0 |
396 100,0 | |
городской бюджет |
150 000,0 |
- |
150 000,0 | |
|
6. Объекты целевой программы Калининградской области "Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2012 годах" | |||
6.1. |
РП"Строительство надземного перехода в районе спорткомплекса "Юность" |
6 150,0 |
-6 150,0 |
- |
городской бюджет |
6 150,0 |
-6 150,0 |
- | |
6.2. |
Строительство надземного перехода в районе спорт комплекса "Юность" |
87 000,0 |
-87 000,0 |
- |
федеральный бюджет |
60 900,0 |
-60 900,0 |
- | |
городской бюджет |
26 100,0 |
-26 100,0 |
- | |
6.3. |
РП "Строительство надземного перехода в районе торгового центра "Московский" |
5 500,0 |
-5500,0 |
- |
городской бюджет |
5 500,0 |
-5500,0 |
- | |
II. Прочие объекты | ||||
1. |
Реконструкция улицы Гагарина |
185 003,0 |
+1 731,9 |
186 734,9 |
городской бюджет |
185 003,0 |
+1 731,9 |
186 734,9 | |
2. |
РП "Реконструкция ул. М.Борзова (от ул. Каштановая аллея до ул. Ломоносова), в т.ч. экспертиза |
2 161,0 |
-2 161,0 |
- |
городской бюджет |
2 161,0 |
-2 161,0 |
- | |
3. |
РП Реконструкция Советского пр. от ул.М.Борзова до пос. Чкаловск, в т.ч. экспертиза |
800,0 |
-800,0 |
- |
городской бюджет |
800,0 |
-800,0 |
- | |
4. |
РП "Реконструкция ул. Карташева, в том числе устройство сетей хозяйственно- бытовой канализации", в т.ч.экспертиза |
5 000,0 |
-5 000,0 |
- |
городской бюджет |
5 000,0 |
-5 000,0 |
- | |
5. |
РП Реконструкция путепровода через ж/д пути по ул. Аллея смелых, в т.ч. экспертиза |
12 500,0 |
-12 500,0 |
- |
городской бюджет |
12 500,0 |
-12 500,0 |
- | |
6. |
РП Строительство ул. Батальная от ул. О.Кошевого до ул. У.Громовой |
350,0 |
-4,2 |
345,8 |
городской бюджет |
350,0 |
-4,2 |
345,8 | |
7. |
РП "Строительство транспортной развязки через ж/д пути, включая ул. Гайдара", в т.ч. экспертиза |
11 056,0 |
-11 056,0 |
- |
городской бюджет |
11 056,0 |
-11 056,0 |
- | |
8. |
Реконструкция отделения анестезиологии и реанимации МУЗ "Центральная городская больница" |
41 408,0 |
-41 408,0 |
- |
городской бюджет |
41 408,0 |
-41 408,0 |
- | |
9. |
Строительство трансформаторной подстанции и реконструкции уличных сетей в пос. Октябрьский (2 этап) |
4 648,0 |
+2 362,7 |
7 010,7 |
городской бюджет |
4 648,0 |
+2 362,7 |
7 010,7 | |
10. |
Строительство сетей канализации в пос. А. Космодемьянского (1 очередь) |
15 000,0 |
-15 000,0 |
- |
городской бюджет |
15 000,0 |
-15 000,0 |
- | |
14. |
Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания МОУ ДОД «Детская школа искусств им.Чайковского» ул.Эпроновская,31 |
1 300,0 |
-13 00,0 |
- |
городской бюджет |
1 300,0 |
-1 300,0 |
- | |
12. |
Реконструкция главного канализационного коллектора от ул. Галицкого до Гвардейского пр-та |
14 608,0 |
-14 608,0 |
- |
городской бюджет |
14 608,0 |
-14 608,0 |
- | |
16. |
Реконструкция чердачного помещения детской художественной школы |
3 300,0 |
-3 300,0 |
- |
городской бюджет |
3 300,0 |
- 3 300,0 |
- | |
17. |
Строительство наружных инженерных сетей по ул. Октябрьская площадь, 20а, г.Калининград |
2 844,4 |
- |
2 844,4 |
городской бюджет |
2844,4 |
- |
2844,4 | |
18. |
Перевод котельной МУЗ "Дом сестринского ухода" на газовое топливо |
- |
+3952,0 |
3952,0 |
городской бюджет |
- |
+3952,0 |
3952,0 | |
19. |
Инженерные сети к специализированному волейбольному спортивному комплексу в г. Калининграде |
- |
+97 242,4 |
97 242,4 |
областной бюджет |
- |
+58 990,9 |
58 990,9 | |
городской бюджет |
- |
+38251,5 |
38251,5 | |
20. |
Тепловая сеть к волейбольному спортивному комплексу по ул. Согласия в г. Калининграде |
- |
+52752,2 |
52752,2 |
|
областной бюджет |
- |
+41009,1 |
41009,1 |
|
городской бюджет |
- |
+11 743,1 |
11 743,1 |
21. |
РП и установка памятного знака Чудотворцу Николаю |
- |
+4 000.0 |
4 000.0 |
городской бюджет |
- |
+4 000.0 |
4 000.0 | |
Приложение 5. План ремонта по отраслям городского хозяйства на 2009 г. тыс.руб. | ||||
|
Ремонт, всего, в том числе по отраслям: |
1 381 058,0 |
-94 868,0 |
1 286 190,0 |
1. |
Образование, всего, в том числе: |
132 541,3 |
- 40 561,1 |
91 980,2 |
1.1. |
Комитет по образованию: |
132 541,3 |
-46 794,7 |
85 746,6 |
|
Детские дошкольные учреждения |
55 059,0 |
-24 801,5 |
30 257,5 |
|
Школы всех типов |
53 959,0 |
-13 501,2 |
40 457,8 |
|
Школы - интернаты |
4 193,0 |
-1 493,0 |
2 700,0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
8 771,0 |
-5 147,9 |
3 623,1 |
|
Детские дома |
2 535,3 |
-2 213,3 |
322,0 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
- |
+98,0 |
98,0 |
|
Учреждения молодежной политики |
- |
+1 469,1 |
1 469,1 |
|
Загородные оздоровительные лагеря |
4 163,0 |
-80,9 |
4 082,1 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
754,0 |
- |
754,0 |
|
Межшкольные учебные комбинаты |
3 107,0 |
-1 124,0 |
1 983,0 |
1.2. |
Управление культуры |
- |
+6 233,6 |
6 233,6 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
- |
+6 233,6 |
6 233,6 |
2. |
Культура |
11 771,7 |
-6 221,3 |
5 550,4 |
|
Учреждения образования (по внешкольной работе с детьми) |
6 537,7 |
-6 537,7 |
- |
|
Учреждения культуры |
5 234,0 |
+316,4 |
5 550,4 |
3. |
Социальная политика |
752,0 |
+692,6 |
1 444,6 |
4. |
Здравоохранение, всего, в том числе: |
17 649,0 |
+327,5 |
17 976,5 |
|
Больницы |
10 435,0 |
-350,7 |
10 084,3 |
|
Поликлиники |
3 473,0 |
-996,8 |
2 476,2 |
|
Учреждения охраны материнства и детства |
3 741,0 |
-530,0 |
3 211,0 |
|
Учреждения скорой медицинской помощи |
- |
+2 205,0 |
2 205,0 |
5. |
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего, в том числе: |
1 209 153,0 |
-49 081,0 |
1 160 072,0 |
5.1. |
Жилищное хозяйство, в том числе: |
45 000,0 |
-24 317,9 |
20 682,1 |
|
Капитальный ремонт маневренного фонда, муниципальных общежитий и муниципальных квартир, в том числе: |
45 000,0 |
-24 317,9
|
20 682,1 |
|
Комитет архитектуры и строительства |
45 000,0 |
-24 317,9 |
20 682,1 |
5.2. |
Благоустройство, всего, в том числе: |
1 164 153,0 |
-24 763,1 |
1 139 389,9 |
5.2.1. |
Уличное освещение, в том числе: |
133 000,0 |
+378,0 |
133 378,0 |
|
Комитет городского хозяйства |
133 000,0 |
+378,0 |
133 378,0 |
5.2.2. |
Содержание автомобильных дорог, в том числе: |
798 175,0 |
+2 019,0 |
800 194,0 |
|
Комитет городского хозяйства |
521 251,0 |
+850,7 |
522 101,7 |
|
Комитет архитектуры и строительства |
276 924,0 |
+1 168,3 |
278 092,3 |
5.2.3. |
Озеленение, в том числе: |
118 909,0 |
-7 318,3 |
111 590,7 |
|
Комитет городского хозяйства |
118 909,0 |
-7 318,3 |
111 590,7 |
5.2.4. |
Прочие работы по благоустройству |
114 069,0 |
-19 841,8 |
94 227,2 |
6. |
Другие отрасли |
9 191,0 |
-24,7 |
9 166,3 |
6.1. |
МУ «Эксплуатация здания администрации города Калининграда» |
8 929,0 |
-24,7 |
8 904,3 |
к изменениям в план социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2009 год
|
Отрасли |
Уточненный план (решение окружного Совета №46 от 11.03.2009г.) |
Изменения |
Уточненный план |
Пояснение |
Приложение 3. Перечень муниципальных программ на 2009 г. млн.руб. | |||||
2. |
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Калининграде на 2009-2011 г.г.» |
185,545 |
- 44,569 |
140,976 |
Корректировка в соответствии с поступлением средств из фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83). |
2. |
«Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах» |
42,652 |
- 10,022 |
32,63 |
Сокращение расходов (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83): приобретение передвижной специализированной лаборатории (– 2,0 млн.руб.); приобретение и установка остановочных комплексов (-1,8 млн.руб.); перемещение транспортных средств на спец.муниципальную стоянку (– 6,115 млн.руб.) приобретение и установка светофорных секций обратного отсчёта времени (– 0,085 млн.руб.) Экономия от проведения конкурса на приобретение и установку дорожных знаков и столбиков (– 0,022 млн.руб.) |
4. |
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа «Город Калининград» в 2009-2011 гг.»
|
605,594 |
- 173,58 |
432,014 |
Корректировка в соответствии с поступлением средств из фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83). |
5. |
«Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграде на период 2009-2011 годы» |
53,977 |
+34,515
|
88,492 |
По заключению экспертизы перенос объекта из АИП - капитальный ремонт отделения анастезиологии и реанимации МУЗ «ЦГБ» (+41,408 млн.руб.). Сокращение расходов (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83): приобретение медицинского оборудования (– 4,95 млн.руб.); приобретение мебели (-0,08 млн.руб.); приобретение медикаментов (-0,38 млн.руб.); оплата проезда больных туберкулезом к месту лечения (-0,25 млн.руб.); повышение квалификации (-0,06 млн.руб.); ремонт (-2,05 млн.руб.). По предложениям депутатов увеличение расходов: ЦГБ - противопожарные двери +0,49 млн.руб. (решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83); поликлиника №6 – приобретение оборудования. + 0,14 млн.руб.; поликлиника №1 – ремонт помещения + 0,25 млн.руб. (решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83); |
6. |
«Создание и восстановление зелёных насаждений города Калининграда на 2009 год «Зелёный город» |
16,0 |
-2,087 |
13,913 |
Сокращение расходов (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83): мероприятия по восстановлению зелёных насаждений на территориях, примыкающих к магистралям города (–0,151 млн.руб.); компенсационное озеленение в скверах на зелёных зонах города(-0,54 млн.руб.); комплекс мероприятий, включающий в себя разработку эскизного проекта, рекультивацию газонов, цветников, кустарников, установку малых архитектурных форм (– 0,396 млн.руб.); установление границ для объектов зелёного фонда города общего пользования с постановкой на кадастровый учёт (– 1,0 млн.руб.). |
7. |
«Программа природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа «Город Калининград» на 2009 год» |
28,196 |
- 25,848
|
2,348 |
Исключаются мероприятия по реконструкции осушительной системы и регулированию состояния водоёмов на территории Макс Ашманн парка (-21,0 млн.руб.) и по решению окружного Совета от 29.04.2009г. №83 «Разработка схемы организации и очистки поверхностного стока и мелиоративной системы на территории городского округа «Город Калининград» (-4,998 тыс.руб.). Увеличены расходы на экологич. образ. школьников (+0,15 тыс.руб.) |
9. |
«Модернизация сетей наружного освещения города Калининграда на 2009-2011 годы «Светлый город» |
30,0 |
- 2,726 |
27,274 |
Сокращение расходов(приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83) по модернизации сетей наружного освещения по 102 светоточкам на 15 объектах (-8,0 млн.руб.) Включение дополнительных работ по реконструкции дорожного освещения по ул.Д.Донского- ул.Марата (+5,274 млн.руб.) |
11. |
«Благоустройство дворовых территорий на 2009-2011 годы «Мой двор» |
18,106 |
- 0,527 |
17,579 |
Планируемые затраты заказчика снимаются на смету расходов МУ «ГДСР» (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83). |
12. |
«Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы» на 2009-2011 годы |
22,0 |
- 3,712 |
18,288 |
Сокращение расходов (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83): на приобретение мебели (– 0,28 млн.руб.), компьютеризацию (– 0,45 млн.руб.), пополнение фонда информационных ресурсов ЦБС (– 2,05 млн.руб.), установка пожарной сигнализации и противовзломных ворот (– 0,3 млн.руб.), проведение книжного фестиваля (– 0,350 млн.руб.), приобретение технических средств (– 0,282 млн.руб.). |
Приложение 4. Адресная инвестиционная программа на 2009г. тыс.руб. | |||||
|
Всего по объектам адресной инвестиционной программы |
3 592 795,4 |
-896 902,2 |
2 695 893,2 |
|
Федеральный бюджет |
2 457 899,4 |
-800 583,1 |
1 657 316,3 | ||
Областной бюджет |
133 672,4 |
+62 591,5 |
196 263,9 | ||
Бюджет городского округа |
1 001 223,6 |
-158 910,6 |
842 313,0 | ||
1. Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года | |||||
1.1. |
Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г.Калининграде (2-я очередь) |
126 000,0 |
-69 106,6 |
56 893,4 |
Согласно проекту областной инвестиционной программы (телефаксограмма министерства ЖКХ и строительства Калининградской области исх. №1283-7/1 от 29.04.2009г.).
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
федеральный бюджет |
97 300,0 |
-50 300,0 |
47 000,0 | ||
областной бюджет |
5 740,0 |
-3 766,0 |
1 974,0 | ||
городской бюджет |
22 960,0 |
-15 040,6 |
7 919,4 | ||
1.2. |
Реконструкция РТС "Северная" по ул.Сибирякова в г.Калининград (I очередь) |
98 350,0 |
-72 988,0 |
25 362,0 | |
федеральный бюджет |
80 960,0 |
-60 000,0 |
20 960,0 | ||
областной бюджет |
3 478,0 |
-2 598,0 |
880,0 | ||
городской бюджет |
13 912,0 |
-10 390,0 |
3 522,0
| ||
1.3. |
Строительство водовода по ул. Сусанина - Б.Окружная - МНС - 2, г. Калининград |
130 300,0 |
-126 640,0 |
3 660,0 |
Согласно проекту областной инвестиционной программы (телефаксограмма министерства ЖКХ и строительства Калининградской области исх. №1283-7/1 от 29.04.2009г.)
За счет остатков целевых средств на счете бюджета. |
федеральный бюджет |
109 350,0 |
-106 350,0 |
3 000,0 | ||
областной бюджет |
20 950,0 |
-20 818,0 |
132,0 | ||
городской бюджет |
- |
+528,0 |
528,0 | ||
1.4. |
Строительство 1-й очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г.Калининграда |
363 050,0 |
-9 097,2 |
353 952,8 |
Приведение в соответствие с постановлением Правительства Калининградской области от 26.02.2009г. №111. Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
федеральный бюджет |
273 120,0 |
-2 679,2 |
270 440,8 | ||
областной бюджет |
17 990,0 |
-1 288,0 |
16 702,0 | ||
городской бюджет |
71 940,0 |
-5 130,0 |
66 810,0 | ||
1.6. |
Строительство очистных сооружений, г. Калининград |
878 298,0 |
-422 278,0 |
456 020,0 | |
федеральный бюджет |
751 440,0 |
-400 440,0 |
351 000,0 | ||
областной бюджет |
25 370,0 |
-4 366,0 |
21 004,0 | ||
городской бюджет |
101 488,0 |
-17 472,0 |
84 016,0 | ||
1.8. |
РП Реконструкция Южной водопроводной станции №2, г.Калининград |
5 260,0 |
-5 260,0 |
- |
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
городской бюджет |
5 260,0 |
-5 260,0 |
- | ||
1.9. |
Строительство газовой котельной на территории БСМП по ул. Невского в г.Калининграде |
56 485,0 |
-134,0 |
56 351,0 |
Приведение в соответствие с постановлением Правительства Калининградской области от 26.02.2009г. №111. Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
федеральный бюджет |
38 189,0 |
-90,0 |
38 099,0 | ||
областной бюджет |
3 034,0 |
+616,0 |
3 650,0 | ||
городской бюджет |
15 262,0 |
-660,0 |
14 602,0 | ||
1.10 |
Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г.Калининграде |
385 000,0 |
-128 300,0 |
256 700,0 | |
федеральный бюджет |
300 000,0 |
-100 000,0 |
200 000,0 | ||
областной бюджет |
17 000,0 |
-5 660,0 |
11 340,0 | ||
городской бюджет |
68 000,0 |
-22 640,0 |
45 360,0 | ||
1.11 |
Реконструкция зоопарка, г.Калининград |
99 651,0 |
+64,1 |
99 715,1 |
Переходящий остаток федеральных средств 2008 года, приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 11.03.2009г. №34. |
федеральный бюджет |
20 529,0 |
+ 64,1 |
20 593,1 | ||
2. Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы Подпрограмма «Дети и семья» | |||||
2.1. |
Реконструкция зданий детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2"А" в г.Калининграде |
9 336,8 |
+471,5 |
9 808,3 |
Приведение в соответствие с постановлением Правительства Калининградской области от 26.02.2009г. №111. Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
областной бюджет |
9 336,8 |
+471,5 |
9 808,3 | ||
3. Объекты Федеральной адресной инвестиционной программы - непрограммная часть | |||||
3.1. |
Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде |
20 879,0 |
+183 783,8 |
204 662,8 |
Переходящий остаток федеральных средств 2008 года, приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 11.03.2009г. №34. |
федеральный бюджет |
20 879, |
+183 783,8 |
204 662,8 | ||
4. Объекты Федеральной целевой программы «Жилище» | |||||
4.1. |
"Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП "Калининградтеплосеть" по ул. Горького, 166 в г. Калининграде (2 очередь) |
- |
+228,2 |
228,2 |
Переходящий остаток федеральных средств 2008 года, приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 11.03.2009г. №34. |
федеральный бюджет |
- |
+228,2 |
228,2 | ||
5. Объекты подпрограммы "Автомобильные дороги" ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" с учетом продления ее действия до 2015 г. | |||||
5.1. |
Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область |
750 000,0 |
-203 900,0 |
546 100,0 |
В соответствии с телеграммой Росавтодора от 19.02.09г. №01-95 в 2009 году уменьшено финансирование объекта за счет средств федерального бюджета. Подписание Соглашения о предоставлении субсидий в 2009г. за счет средств федерального бюджета станет возможным после внесения изменений в ФЗ от 21.11.08г. №204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009г. и на плановый период 2010 и 2011 годов". |
федеральный бюджет |
600 000,0 |
-203 900,0 |
396 100,0 | ||
городской бюджет |
150 000,0 |
- |
150 000,0 | ||
|
6. Объекты целевой программы Калининградской области "Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2012 годах" | ||||
6.1. |
РП"Строительство надземного перехода в районе спорткомплекса "Юность" |
6 150,0 |
-6 150,0 |
- |
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
городской бюджет |
6 150,0 |
-6 150,0 |
- | ||
6.2. |
Строительство надземного перехода в районе спорт комплекса "Юность" |
87 000,0 |
-87 000,0 |
- |
Для строительства перехода в текущем году необходимо было представить проектно-сметную документацию по объекту в Правительство Калининградской области в 2008г. Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
федеральный бюджет |
60 900,0 |
-60 900,0 |
- | ||
городской бюджет |
26 100,0 |
-26 100,0 |
- | ||
6.3. |
РП "Строительство надземного перехода в районе торгового центра "Московский" |
5 500,0 |
-5500,0 |
- |
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
городской бюджет |
5 500,0 |
-5500,0 |
- | ||
II. Прочие объекты | |||||
1. |
Реконструкция улицы Гагарина |
185 003,0 |
+1 731,9 |
186 734,9 |
Корректировка лимита с учетом затрат заказчика (оплата кредиторской задолженности, авторский надзор, экспертиза). Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
городской бюджет |
185 003,0 |
+1 731,9 |
186 734,9 | ||
2. |
РП "Реконструкция ул. М.Борзова (от ул. Каштановая аллея до ул. Ломоносова), в т.ч. экспертиза |
2 161,0 |
-2 161,0 |
- |
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
городской бюджет |
2 161,0 |
-2 161,0 |
- | ||
3. |
РП Реконструкция Советского пр. от ул.М.Борзова до пос. Чкаловск, в т.ч. экспертиза |
800,0 |
-800,0 |
- |
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
городской бюджет |
800,0 |
-800,0 |
- | ||
4. |
РП "Реконструкция ул. Карташева, в том числе устройство сетей хозяйственно- бытовой канализации", в т.ч.экспертиза |
5 000,0 |
-5 000,0 |
- | |
городской бюджет |
5 000,0 |
-5 000,0 |
- | ||
5. |
РП Реконструкция путепровода через ж/д пути по ул. Аллея смелых, в т.ч. экспертиза |
12 500,0 |
-12 500,0 |
- | |
городской бюджет |
12 500,0 |
-12 500,0 |
- | ||
6. |
РП Строительство ул. Батальная от ул. О.Кошевого до ул. У.Громовой |
350,0 |
-4,2 |
345,8 |
Перераспределение средств на бюджетную смету МУ "ГДСР" (затраты заказчика). Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
городской бюджет |
350,0 |
-4,2 |
345,8 | ||
7. |
РП "Строительство транспортной развязки через ж/д пути, включая ул. Гайдара", в т.ч. экспертиза |
11 056,0 |
-11 056,0 |
- |
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
городской бюджет |
11 056,0 |
-11 056,0 |
- | ||
8. |
Реконструкция отделения анестезиологии и реанимации МУЗ "Центральная городская больница" |
41 408,0 |
-41 408,0 |
- |
Согласно экспертного заключения работы относятся к капитальному ремонту. Объект включается в муниципальную программу «Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграде на период 2009-2011 годы». |
|
городской бюджет |
41 408,0 |
-41 408,0 |
- | |
9. |
Строительство трансформаторной подстанции и реконструкции уличных сетей в пос. Октябрьский (2 этап) |
4 648,0 |
+2 362,7 |
7 010,7 |
Плановые объемы финансирования объекта в 2009 году не соответствуют фактическим потребностям для реализации проекта (расчетная стоимость строительства объекта 7010,7 тыс. руб.). Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
городской бюджет |
4 648,0 |
+2 362,7 |
7 010,7 | ||
10. |
Строительство сетей канализации в пос. А. Космодемьянского (1 очередь) |
15 000,0 |
-15 000,0 |
- |
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
городской бюджет |
15 000,0 |
-15 000,0 |
- | ||
14. |
Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания МОУ ДОД «Детская школа искусств им.Чайковского» ул.Эпроновская,31 |
1 300,0 |
-13 00,0 |
- | |
городской бюджет |
1 300,0 |
-1 300,0 |
- | ||
12. |
Реконструкция главного канализационного коллектора от ул. Галицкого до Гвардейского пр-та |
14 608,0 |
-14 608,0 |
- | |
городской бюджет |
14 608,0 |
-14 608,0 |
- | ||
16. |
Реконструкция чердачного помещения детской художественной школы |
3 300,0 |
-3 300,0 |
- |
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
городской бюджет |
3 300,0 |
- 3 300,0 |
- | ||
17. |
Строительство наружных инженерных сетей по ул. Октябрьская площадь, 20а, г.Калининград |
2 844,4 |
- |
2 844,4 |
"20А" заменить на "20Б" согласно акту установления нормализованного адреса №07-295 от 18.09.2007г. |
городской бюджет |
2844,4 |
- |
2844,4 | ||
18. |
Перевод котельной МУЗ "Дом сестринского ухода" на газовое топливо |
- |
+3952,0 |
3952,0 |
В соответствии с предписанием Госпожарнадзора. Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
городской бюджет |
- |
+3952,0 |
3952,0 | ||
19. |
Инженерные сети к специализированному волейбольному спортивному комплексу в г. Калининграде |
- |
+97 242,4 |
97 242,4 |
Строительство сетей и дорог в микрорайоне "Сельма" при софинансировании из областного бюджета во исполнение поручения Губернатора Калининградской области по обеспечению волейбольного центра инженерно-транспортной инфраструктурой с учетом решения окружного Совета от 29.04.2009г. №83. |
областной бюджет |
- |
+58 990,9 |
58 990,9 | ||
городской бюджет |
- |
+38251,5 |
38251,5 | ||
20. |
Тепловая сеть к волейбольному спортивному комплексу по ул. Согласия в г. Калининграде |
- |
+52752,2 |
52752,2 | |
|
областной бюджет |
- |
+41009,1 |
41009,1 | |
|
городской бюджет |
- |
+11 743,1 |
11 743,1 | |
21. |
РП и установка памятного знака Чудотворцу Николаю |
- |
+4 000.0 |
4 000.0 |
Завершение работ, начатых в 2008 году по согласованию. |
городской бюджет |
- |
+4 000.0 |
4 000.0 | ||
Приложение 5. План ремонта по отраслям городского хозяйства на 2009 г. тыс.руб. | |||||
|
Ремонт, всего, в том числе по отраслям: |
1 381 058,0 |
-94 868,0 |
1 286 190,0 |
|
1. |
Образование, всего, в том числе: |
132 541,3 |
- 40 561,1 |
91 980,2 |
|
1.1. |
Комитет по образованию: |
132 541,3 |
-46 794,7 |
85 746,6 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
55 059,0 |
-24 801,5 |
30 257,5 |
Приведение в соответствие с бюджетом, решения окружного Совета от 29.04.2009г. №83 и от 03.06.2009г. №108. Детализация типов учреждений. |
|
Школы всех типов |
53 959,0 |
-13 501,2 |
40 457,8 | |
|
Школы-интернаты |
4 193,0 |
-1 493,0 |
2 700,0 | |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
8 771,0 |
-5 147,9 |
3 623,1 | |
|
Детские дома |
2 535,3 |
-2 213,3 |
322,0 | |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
- |
+98,0 |
98,0 |
Детализация типов учреждений |
|
Учреждения молодежной политики |
- |
+1 469,1 |
1 469,1 |
Детализация типов учреждений, поступление средств из областного бюджета |
|
Загородные оздоровительные лагеря |
4 163,0 |
-80,9 |
4 082,1 |
Поступление средств из областного бюджета. |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
754,0 |
- |
754,0 |
Детализация типов учреждений. Приведение в соответствие с бюджетом, решения окружного Совета от 29.04.2009г. №83 и от 03.06.2009г. №108. |
|
Межшкольные учебные комбинаты |
3 107,0 |
-1 124,0 |
1 983,0 | |
1.2. |
Управление культуры |
- |
+6 233,6 |
6 233,6 |
+ 6537,7 тыс.руб. детализация типов учреждений, перенос из культуры – решение окружного Совета от 03.06.2009г. №108 . +95,9 тыс.руб. МОУ ДОД «ДШИ Ленинградского района» перераспределение экономии, ремонт помещений школы и асфальтового покрытия; -400,0 тыс.руб. МОУ ДОД «ДМШ им.Глиера» перераспределение средств в связи с доп. затратами по переводу школы на газовое отопление. |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
- |
+6 233,6 |
6 233,6 | |
2. |
Культура |
11 771,7 |
-6 221,3 |
5 550,4 |
|
|
Учреждения образования (по внешкольной работе с детьми) |
6 537,7 |
-6 537,7 |
- |
Детализация типов учреждений, перенос в образование - решение окружного Совета от 03.06.2009г. №108. |
|
Учреждения культуры |
5 234,0 |
+316,4 |
5 550,4 |
МУК КТК «Дом искусств» установка противопожарных дверей за счет средств от предпринимательской деятельности +16,4 т.р. МУК ДК «Машиностроитель» +300,0т.р. уточнение средств от аренды. |
3. |
Социальная политика |
752,0 |
+692,6 |
1 444,6 |
Субвенция на содержание ОГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде» уменьшилась -73,0 тыс.руб. на основании уведомления Министерства Финансов Калининградской области №7МО от 31.12.2008; Доходы от оказания услуг бюджетных учреждений +50,0 тыс.руб. МУ «Забота» устранение нарушений пожарной безопасности по предписанию Госпожнадзора +344,0 тыс.руб. +371,6 т.р. средства областного бюджета на ремонт «Центра соцобслуживания населения» в рамках реализации областной целевой программы «Развитие системы социальной защиты населения ……..». |
4. |
Здравоохранение, всего, в том числе: |
17 649,0 |
+327,5 |
17 976,5 |
|
|
Больницы |
10 435,0 |
-350,7 |
10 084,3 |
МУЗ Городская больница №5 +519,3 т.р. -решение окружного Совета от 03.06.2009г. №108; МУЗ «Городская больница №3 -270,0т.р.; МУЗ «Городская больница №6 -600,0 тыс.руб. - перераспределение средств от платных услуг и аренды. |
|
Поликлиники |
3 473,0 |
-996,8 |
2 476,2 |
МУЗ «Городская поликлиника №1» (-372,0 тыс.руб.), «Городская детская поликлиника №5 (-400,0 тыс.руб.), «Городская поликлиника №8» (-490,0 тыс.руб.), «Городская детская поликлиника №1» (+30,0 тыс.руб.), «Городская стоматология №2» (+235,2 тыс.руб.) перераспределение средств. |
|
Учреждения охраны материнства и детства |
3 741,0 |
-530,0 |
3 211,0 |
МУЗ «Дом сестринского ухода» -100,0т.р. ; МУЗ «Родильный дом №3 (– 430,0т.р.) перераспределение средств.
|
|
Учреждения скорой медицинской помощи |
- |
+2 205,0 |
2 205,0 |
В соответствии с номенклатурой учреждений (Приказ Минфина от 03.06.2003г. №229) - МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» +500,0 т.р. средства ОФМС. МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» +1705,0 т.р. перераспределение средств и уточнение расходов от аренды. |
5. |
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего, в том числе: |
1 209 153,0 |
-49 081,0 |
1 160 072,0 |
|
5.1. |
Жилищное хозяйство, в том числе: |
45 000,0 |
-24 317,9 |
20 682,1 |
|
|
Капитальный ремонт маневренного фонда, муниципальных общежитий и муниципальных квартир, в том числе: |
45 000,0 |
-24 317,9
|
20 682,1 |
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83 - уменьшение расходов -25000,0 тыс.руб. Распоряжение главы администрации ГО от 10.03.2009 №64-р - ликвидация последствий локальной чрезвычайной ситуации и приведения в эксплуатационное состояние квартиры №3, находящейся в муниципальной собственности, и общего имущества многоквартирного дома №14 по ул.Бойко, пострадавшего во время пожара 16.12.2008 (+402,01 тыс.руб.). Распределение депутатов: +200,0 т.р. ремонт и установка газового оборудования малоимущим гражданам ; +80,0т.р. замена окон в муниципальной квартире по ул.Гоголя,8-1 . |
|
Комитет архитектуры и строительства |
45 000,0 |
-24 317,9
|
20 682,1 | |
5.2. |
Благоустройство, всего, в том числе: |
1 164 153,0 |
-24 763,1 |
1 139 389,9 |
|
5.2.1. |
Уличное освещение, в том числе: |
133 000,0 |
+378,0 |
133 378,0 |
-22,0т.р. экономия по итогам проведения конкурсных процедур - текущее содержание наружного освещения +400,0т.р. перераспределение с других статей внутри утвержденной сметы расходов. |
|
Комитет городского хозяйства |
133 000,0 |
+378,0 |
133 378,0 | |
5.2.2. |
Содержание автомобильных дорог, в том числе: |
798 175,0 |
+2 019,0 |
800 194,0 |
|
|
Комитет городского хозяйства |
521 251,0 |
+850,7
|
522 101,7 |
Экономия по итогам размещения заказа методом запроса котировок: - по очистке дождевой канализации (-102,0 тыс.руб.); - по техническому обслуживанию мостов и путепроводов (-0,5 тыс.руб.); - по выполнению аварийно-ремонтных работ улично-дорожной сети (-0,5 тыс.руб.); - по санитарному содержанию мостов и путепроводов (-2,0 тыс.руб.); +100,0т.р.выполнение работ по прочистке дождевой канализации по ул.Пехотная перераспределение с других статей; Распределение депутатов: +450,0т.р. ремонт проезда по ул.Емельянова,74-80 и 272-282; +350,0 т.р. прочистка ливневого коллектора по ул.Восточная ; +55,7 т.р. ремонт ливневой канализации по ул.Дзержинского,36. |
|
Комитет архитектуры и строительства |
276 924,0 |
+1 168,3
|
278 092,3 |
- 9 234,3 т.р. приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. Капитальный ремонт улично-дорожной сети (Кутузово Новое) +1000,0 тыс.руб. Распоряжение главы администрации ГО от 15.04.2009г. №134-р - на выполнение работ по аварийному ремонту металлических конструкций моста №4 через реку Старая Преголя на ул.Октябрьская +7172,6 тыс.руб. Распределение депутатов: +600,0 т.р. капитальный ремонт тротуара от пер.1-ый Ржевский по ул.Емельянова ; +700,0 т.р. ремонт проезда по ул.Машиностроительная, 74,-84, 86-96; +300,0 т.р. ремонт проезда по ул.А.Невского,54 ; +630,0т.р. капитальный ремонт асфальтового покрытия ул.Мариупольская, 2-12 . |
5.2.3. |
Озеленение, в том числе: |
118 909,0 |
-7 318,3 |
111 590,7 |
Экономия по итогам проведения конкурсных процедур: - на текущее содержание скверов и зеленых зон ( -7987,0 тыс.руб.); - на санитарную валку и ликвидацию аварийной ситуации (-3973,8 тыс.руб.); - на осеннюю и весеннюю обрезку (-1357,5 тыс.руб.); -1000,0т.р. средства, не вошедшие в документацию на проведение аукциона, перераспределены на др.работы в соответствие с решением окружного Совета от 29.04.2009г. №83.; +7000,0т.р. озеленение возле спортивного комплекса за счет областного гранта. |
|
Комитет городского хозяйства |
118 909,0 |
-7 318,3
|
111 590,7 | |
5.2.4. |
Прочие работы по благоустройству |
114 069,0 |
-19 841,8 |
94 227,2 |
Экономия по итогам проведения конкурсных процедур по ликвидации несанкционированных свалок и санитарному содержанию городских территорий (-3698,8 т.р.). Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83:- осушение микрорайона п.Зеленый (-6043,0 т.р.); улучшение гидрографической ситуации в районе Северная гора (-4000,0 т.р.); осушение п.Лермонтово (-4000,0 т.р.). Остаток средств, не вошедших в техническое задание на размещение муниципального заказа (-547,0 т.р.); -2275,0 т.р. с текущего содержания объектов благоустройства; +722,0т.р. содержание озера Верхнее. |
6. |
Другие отрасли |
9 191,0 |
-24,7 |
9 166,3 |
Экономия по результатам проведения конкурсных процедур (ремонт помещений пл.Победы,1). |
6.1. |
МУ «Эксплуатация здания администрации города Калининграда» |
8 929,0 |
-24,7 |
8 904,3 |